Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно произвести перенос отри...
    Какой датой произвести перенос с неза...
    счета ДТ и КТ задолженности (1210-3310)
    Перевод остатка денежных средств с расчетного счета на лицевой счет работника.
    как списать со счета 1210 дебиторскую задолженность и куда
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как в 1С 7 произвести перенос отрицательного остатка со счета 1210?     
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Сб Мар 26, 2011 11:44:29   

    По ОСВ счет 1210 по Дт выходит минусовое сальдо, подскажите как в 1С правильно произвести перенос отрицательного остатка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Сб Мар 26, 2011 11:57:19   

    neznayka говорит:
    как в 1С правильно произвести перенос отрицательного остатка?


    Не совсем понял - куда Вы хотите "перенести"? В конце месяца хотите закрыть отрицательное сальдо?

    Если так, то отрицательное сальдо на 1210 - это переплата и отражается на счете 3510.

    Можно сформировать проводку:

    Дт3510 - Кт1210 (сумма отрицательного сальдо на 1210)

    И тогда на 1210 - остатка не будет, а на 3510 - будет висеть уже положительное сальдо по кредиту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Сб Мар 26, 2011 12:09:45   

    Читаю статью баланса Составление ФО, здесь накписано что в ОСВ по счетам 1210, 1250 отрицательного сальдо на конец периода быть не должно, у нас после Закрытия периода в базе 1С 7, по счету 1210 выходит в Дт сумма с минусом, вот я и интересуюсь это нормально или же все-таки нужно убрать этот отрицательный остаток и если да то каким документом в 1С правильно этот остаток перенести на счет 3510?

    Posted after 1 minute 16 seconds:

    извиняюсь может не до конца сформулировала вопрос...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Мар 26, 2011 12:18:58   

    neznayka говорит:
    то каким документом в 1С правильно этот остаток перенести на счет 3510?

    Можно бух.справкой, но покопался - есть оказывается специальный документ для этого:

    Пункт меню "Документы" - "Общего назначения" - "Зачет авансов выданных (полученных)".

    И там в Вашем случае галочку поставить на "Авансы полученные" - затем выбрать дату документа, контрагента, счета (3510,1210) - нажать кнопку "Заполнить" (должна высветиться Ваше отриц. сальдо) и "ОК".

    Posted after 1 minute 13 seconds:

    А если искать такой записанный документ, то оказывается через "Журналы" - "Общего назначения" - "Взаиморасчеты".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Мар 26, 2011 12:37:54   

    Raybek говорит:
    И там в Вашем случае галочку поставить на "Авансы полученные" - затем выбрать дату документа, контрагента, счета (3510,1210) - нажать кнопку "Заполнить" (должна высветиться Ваше отриц. сальдо) и "ОК".

    а если у нас этот минус не по одной фирме образовался, по Актам сверки по 2м фирмам у покупателей переплата, а у 2х других задолженность, в результате по 1210 минус получился...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Сб Мар 26, 2011 12:47:29 Сообщить модератору   

    neznayka, если объем реализации по этим двум фирмам большой, то можете воспользоваться советом Raybek, если же небольшой, то можете в документе оплаты изменить счет 1210 на 3510, в документе реализации поставить галочку в "выполнять зачет аванса даееым документом".
    И перепровести.
    В следующий раз используйте при предоплате или переплате счет 3510.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Мар 26, 2011 13:20:05   

    *САМ* говорит:
    если же небольшой, то можете в документе оплаты изменить счет 1210 на 3510, в документе реализации поставить галочку в "выполнять зачет аванса даееым документом".

    И перепровести.

    спасибо поняла, а как с фирмами которые нам остались должны по Актам сверки на 31.12.10

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Мар 26, 2011 13:24:47 Сообщить модератору   

    neznayka говорит:
    *САМ* говорит:
    если же небольшой, то можете в документе оплаты изменить счет 1210 на 3510, в документе реализации поставить галочку в "выполнять зачет аванса даееым документом".

    И перепровести.

    спасибо поняла, а как с фирмами которые нам остались должны по Актам сверки на 31.12.10


    Остается дебетовым сальдо на счете 1210 - это Ваши текущие активы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz