Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Как в 1С 7 произвести перенос отрицательного остатка со счета 1210?
|
|
#1 Сб Мар 26, 2011 11:44:29
|
|
|
По ОСВ счет 1210 по Дт выходит минусовое сальдо, подскажите как в 1С правильно произвести перенос отрицательного остатка?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Сб Мар 26, 2011 11:57:19
|
|
|
neznayka говорит: |
как в 1С правильно произвести перенос отрицательного остатка? |
Не совсем понял - куда Вы хотите "перенести"? В конце месяца хотите закрыть отрицательное сальдо?
Если так, то отрицательное сальдо на 1210 - это переплата и отражается на счете 3510.
Можно сформировать проводку:
Дт3510 - Кт1210 (сумма отрицательного сальдо на 1210)
И тогда на 1210 - остатка не будет, а на 3510 - будет висеть уже положительное сальдо по кредиту.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Сб Мар 26, 2011 12:09:45
|
|
|
Читаю статью баланса Составление ФО, здесь накписано что в ОСВ по счетам 1210, 1250 отрицательного сальдо на конец периода быть не должно, у нас после Закрытия периода в базе 1С 7, по счету 1210 выходит в Дт сумма с минусом, вот я и интересуюсь это нормально или же все-таки нужно убрать этот отрицательный остаток и если да то каким документом в 1С правильно этот остаток перенести на счет 3510?
Posted after 1 minute 16 seconds:
извиняюсь может не до конца сформулировала вопрос...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Сб Мар 26, 2011 12:18:58
|
|
|
neznayka говорит: |
то каким документом в 1С правильно этот остаток перенести на счет 3510? |
Можно бух.справкой, но покопался - есть оказывается специальный документ для этого:
Пункт меню "Документы" - "Общего назначения" - "Зачет авансов выданных (полученных)".
И там в Вашем случае галочку поставить на "Авансы полученные" - затем выбрать дату документа, контрагента, счета (3510,1210) - нажать кнопку "Заполнить" (должна высветиться Ваше отриц. сальдо) и "ОК".
Posted after 1 minute 13 seconds:
А если искать такой записанный документ, то оказывается через "Журналы" - "Общего назначения" - "Взаиморасчеты".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Сб Мар 26, 2011 12:37:54
|
|
|
Raybek говорит: |
И там в Вашем случае галочку поставить на "Авансы полученные" - затем выбрать дату документа, контрагента, счета (3510,1210) - нажать кнопку "Заполнить" (должна высветиться Ваше отриц. сальдо) и "ОК". |
а если у нас этот минус не по одной фирме образовался, по Актам сверки по 2м фирмам у покупателей переплата, а у 2х других задолженность, в результате по 1210 минус получился...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Сб Мар 26, 2011 12:47:29
|
Сообщить модератору
|
|
neznayka, если объем реализации по этим двум фирмам большой, то можете воспользоваться советом Raybek, если же небольшой, то можете в документе оплаты изменить счет 1210 на 3510, в документе реализации поставить галочку в "выполнять зачет аванса даееым документом".
И перепровести.
В следующий раз используйте при предоплате или переплате счет 3510.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Сб Мар 26, 2011 13:20:05
|
|
|
*САМ* говорит: |
если же небольшой, то можете в документе оплаты изменить счет 1210 на 3510, в документе реализации поставить галочку в "выполнять зачет аванса даееым документом".
И перепровести. |
спасибо поняла, а как с фирмами которые нам остались должны по Актам сверки на 31.12.10
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Сб Мар 26, 2011 13:24:47
|
Сообщить модератору
|
|
neznayka говорит: |
*САМ* говорит: |
если же небольшой, то можете в документе оплаты изменить счет 1210 на 3510, в документе реализации поставить галочку в "выполнять зачет аванса даееым документом".
И перепровести. |
спасибо поняла, а как с фирмами которые нам остались должны по Актам сверки на 31.12.10 |
Остается дебетовым сальдо на счете 1210 - это Ваши текущие активы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|