Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    Как в 1С7.7 часть аванса с 1252 перен...
    Есть ли у кого нибудь или где можно с...
    В 2012 году в счет-фактуре обязательн...
    Проводки по бух.учету при списании Дт...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Можно ли погрешности (ошибки) по ОПВ, Соц. отчисл перенести на какой нибудь счет "Сомнительные ОПВ"?     
    Чайник
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Фев 24, 2011 12:39:00 Сообщить модератору   

    Добрый день. Взял фирму как приходящий - там понятно после всех приходящих косяков - море. В частности по ОПВ и Соц. отчислениям.
    У всех сотрудников по ОПВ и Соц. отчисл. то висит на 100 тг. больше, то меньше на 500 и на ОПВ и на Соц. отчисл. Хочу все исправить - но поднимат Ведомости начисления з-п, Ведомости пенсионных (социальных) отчислений, Табели... со дня основания фирмы (уже лет 10) не хочу. З-п не та. Да и надо это мне. В то же время работать это все мешает реально - эта краснота, начисленные пени которых нет... раздражает :evil:. И опять таки когда буду уходить - новый бухгалтер наверняка станет меня хаить - потому что только меня знает - последнего - этот шум весь. Не хочется.
    Какой есть выход из этой ситуации с ОПВ и Соц. страхом? Мне вот только на ум приходится одно - Все эти разницы по каждому сотруднику перебросить на счет 32?? (в разрезе сотрудников) - это с кредитовым сальдо, а красноту на 14?? (то же в разрезе сотрудников). Тогда конечно не пойдут данные с налоговыми лицевыми счетами... Но они и так в принципе не идут.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Julia бухгалтер
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Фев 24, 2011 13:01:26   

    Есть ли смысл выравнивания БУ без приведения в порядок НУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Чайник
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Фев 24, 2011 13:52:27 Сообщить модератору   

    нет, но выравнивать НУ за все годы, когда з-п приходящего и по договоренности 1 раз в неделю приходишь на 2 часа (так меня нанимали - приходишь на пару часиков в неделю, потому з-п такая-то. Ничего выравнивать не надо...) не хочется или не можется...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Julia бухгалтер
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Фев 24, 2011 13:53:37   

    Вы в базе какой работаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Чайник
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Фев 24, 2011 13:56:32 Сообщить модератору   

    1 С 7.7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Julia бухгалтер
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Фев 24, 2011 14:07:21   

    Вы конечно определитесь насколько оно Вам надо, ведь вносимые изменения в базе приведут к сдаче корректировок по налогам, опят же оно Вам надо. Если хотите по БУ все выровнять закройте суммы бух. справкой, но в этом случае ВЫРОВНИТСЯ ТОЛЬКО ОБОРОТКА И КРАСНОТА МОЗОЛИТЬ ГЛАЗА НЕ БУДЕТ.
    Если по правильному то недоплаты конечно лучше доплатить, а вот с переплаченными гораздо сложнее и больше нюансов, лучше не трогать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Фев 24, 2011 14:27:04 Сообщить модератору   

    Красноту на 14.. однозначно не получится, если только 16... А потом по истечении трех лет все это по закрывать.
    Чайник говорит:
    Тогда конечно не пойдут данные с налоговыми лицевыми счетами...

    Чайник говорит:
    Но они и так в принципе не идут.

    Потому что порядок расчета пени в налоговой серьёзно отличается от бухгалтерского.
    А долги какие есть лучше заплатить сейчас. Сделав реестр на имя руководства что на момент принятия учета по следующим Ф.И.О. числится задолженность по ОПВ и СО и пеня столько-то, припугнув руководство тем, что НУ может в течении пяти лет за это дело штрахануть причем серъёзно так (105 МРП), в учете все это сделать за счет чистой прибыли и как грится в перед и с песней.

    Posted after 7 minutes 20 seconds:

    НСФО №2 говорит:
    159. В случае, когда пересчет является практически неосуществимым, субъект должен признать сумму влияния ошибки в начальном для текущего периода сальдо нераспределенной прибыли.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Чайник
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Фев 24, 2011 14:44:34 Сообщить модератору   

    По этим ОПВ и Соц отчислениям, по природе возникновения этих разниц я разобрался - причина в том что база незапороленна, ярлык на рабочем столе, компьютер общий - множество людей работает на нем, Распечатанные ведомости начисления проверял с ведомостями в 1С, кто-то удален, у кого то суммы не те и т.д. Т.е. кто то просто заходил из любопытства в базу - баловался в ней и... Потому эти краснота и задолженности по ОПВ и Соц страху - чистой воды ложные данные. Может они и есть, может нет, скорее всего там просто другие суммы задолженностей и переплат. Т.е. просто отправить то что висит как задолженность я не могу - цифры неверны, ну и недоплачивать скажем в текущих месяцах за счет переплаты тоже.
    чтобы заплатить недоплаченное придется все поднимать за годы. Причем проблема еще в том, что поднимать по сути нечего. Все находится в одном шкафу в курилке, без дверей. Процентов 70 документов - отсутствуют.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Фев 24, 2011 14:55:06 Сообщить модератору   

    Чайник говорит:
    но поднимат Ведомости начисления з-п, Ведомости пенсионных (социальных) отчислений, Табели... со дня основания фирмы (уже лет 10) не хочу.

    Чайник говорит:
    чтобы заплатить недоплаченное придется все поднимать за годы.

    Вы уж определитесь, что вы хотите.
    Чайник говорит:
    недоплачивать скажем в текущих месяцах за счет переплаты тоже.

    А вас ни кто и не заставляет.
    Я же вам советовал. Переплату переведите на 1630 с аналитико

    Posted after 1 minute 38 seconds:

    Ведмедь говорит:
    Переплату переведите на 1630 с аналитикой

    Сотрудники.
    Ведмедь говорит:
    и как грится в перед и с песней.

    Чайник говорит:
    Все находится в одном шкафу в курилке, без дверей. Процентов 70 документов - отсутствуют.

    Ведмедь говорит:
    Цитата:
    НСФО №2 говорит:
    159. В случае, когда пересчет является практически неосуществимым, субъект должен признать сумму влияния ошибки в начальном для текущего периода сальдо нераспределенной прибыли.

    или я сам с собой тут разговариваю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Чайник
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Фев 24, 2011 14:59:48 Сообщить модератору   

    Я хочу с минимальным затратами своих усилий по максимуму выровнять ситуацию (но в рамках закона, разумеется. И в рамках разумного тоже - как никак я там приходящий бухгалтер, з-п соответствующая)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Фев 24, 2011 15:23:03 Сообщить модератору   

    Чайник говорит:
    Я хочу с минимальным затратами своих усилий по максимуму выровнять ситуацию (но в рамках закона, разумеется.

    Читать выше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz