Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 22 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 22 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Заполнение формы 300.00 при наличии и...
    заполнение формы 300 строки 300.00.017(отражение импорта по гтд)
    заполнение формы 300 строки 300.00.017(отражение импорта по гтд)
    Таможенное оформление импорта (кроме ...
    Отражение НДС по услугам импорта со стран таможенного союза
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение строки 300.00.017 при наличии импорта из стран ТС     
    marin
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Янв 26, 2011 11:24:17   

    В ветке http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=31760&start=60 пришли к выводу, что если ввоз товара из стран ТС произошел в одном квартале, а отметка налоговых органов в заявлении 328 проставлена уже в следующем квартале, то НДС в зачет относится по дате отменки в 328 заявлении.

    Теперь возник вопрос по заполнению строк 300.00.017 I, 300.00.017 II формы 300.00.

    К примеру, в декабре привезли товар на 100000 тенге. НДС 12000 уплатили в январе, отметка в заявлении датирована январем.

    Как правильно заполнить вышеуказанные строки формы 300.00? В декларации за 4 квартал указать сумму оборота по приобретению, а сумму НДС не заполнять, а в декларации за 1 квартал наоборот, или как-то по-другому? Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marin
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Янв 31, 2011 13:21:03   

    Снова прошу помочь разобраться...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Фев 02, 2011 15:10:47   

    marin говорит:
    декларации за 4 квартал указать сумму оборота по приобретению, а сумму НДС не заполнять, а в декларации за 1 квартал наоборот, или как-то по-другому?

    в вашем случае всё показываете в ф.300 за 1 кв.2011г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marin
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Фев 02, 2011 15:42:49   

    Т.е. несмотря на то что товар по бухгалтерскому учету на приход поставлен в 4 кв 2010г., оборот по приобретению следует показать в 1 квартале 2011 года вместе с НДС в зачет?

    Смущает еще, что в декларации по КПН оборот по приобретению попадет в 2010 год, а в декларации по НДС - в 2011. С камеральным контролем проблем не будет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Фев 02, 2011 18:58:36 Сказали Спасибо❤   

    Будет.
    Будете писать объяснение- почему так произошло

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Фев 07, 2011 19:41:57   

    Товар из России пришел в декабре 2010 года , 320,328 сданы и уплата НДС произведена в январе 2011.
    В зачет НДС беру в 1 квартале 2011 .
    Но как быть со строкой 300.00.017 за 4 квартал , я ведь обязана показать оборот по фактическому приходу товара ?
    Или же оборот показываю в 4 квартале 2010 года , а зачетный НДС в 1 квартале 2011 года ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Фев 08, 2011 08:19:59   

    Люди подскажите , сумма очень большая, боюсь ошибиться (((

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz