Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Проводки по счетам 1610, 3510. В каки...
    1С8: Счета 1210 и 3510 учета задолженности по Заказчикам
    Можно ли менять местами счета 1210 и 3510?
    Через какие счета убрать тыинки с кор.счета 1251?
    В 1С 8.2 автоматически не перекрывают...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как убрать красноту со счета 3510 в 1с 8-ке?     
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Дек 24, 2010 15:45:55   

    Всем добрый день! Подскажите пож-та, у меня на счете 3510 краснота, как мне можно ее убрать, что бы это было правильно? До этого работала в 7-ке, перенесла в 8ку, вводом начальных. Заранее большое спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Дек 24, 2010 16:09:40 Сообщить модератору   

    Сделайте анализ счета 3510 и скажите, из-за чего возникла краснота.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Дек 24, 2010 16:21:32   

    эту сумму я перенесла с 7-ки, клиенты перечислили определенную сумму, далее я сделала Акт взаимозачета а эту сумму оставила, и далее краснота.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Дек 24, 2010 16:25:08 Сообщить модератору   

    А здесь нельзя сделать акт взаимозачета задним числом? Какие проводки у этого акта?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Дек 24, 2010 16:28:16   

    я думаю можно, если клиенты согласятся переподписать, дело в том что мы оказываем услуги, и я решила эту сумму оставтить им, так как мы предоставляем им наши услуги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Дек 24, 2010 16:29:01 Сообщить модератору   

    kudrjavaja говорит:
    я думаю можно, если клиенты согласятся переподписать

    Ок, теперь дело за клиентом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Дек 24, 2010 17:07:49   

    kudrjavaja,
    немного не понятно,
    kudrjavaja говорит:
    эту сумму я перенесла с 7-ки

    у вас уже в 7-ке была краснота? если да, то зачем переносили на 3510, надо на 1610
    или как-то по-другому?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Дек 24, 2010 17:10:17   

    да краснота была в семерке на сч. 3510, я в восьмерку перенесла аналогично, думаете нужно на счет 1610. Если да , то теперь нужно изменить ввод начальных остатков ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Дек 24, 2010 17:15:23   

    Конечно, Кт-с-до на 3510 - это уже не правильно, зачем вам изначально неправильные остатки, внесите на 1610, а затем при получении от них услуг или ТМЗ, в-ка сама закроет аванс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +252 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Дек 24, 2010 17:16:30   

    kudrjavaja говорит:
    сли да , то теперь нужно изменить ввод начальных остатков ?

    Не обязательно. Сделайте перенос на 1610 через документ корректировка долга.
    Покупки-корректировка долга- перенос задолженности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Дек 24, 2010 17:17:33   

    красноту со счета 3510 (авансы полученные) правильнее было перенести на счет 1210.
    потому как краснота на 3510 появляется обычно или в результате неправильной корреспонденции счетов при оплате, либо при некорректном проведении реализации. в любом случае, краснота - это неправильно. а счет, соответствующий счету 3510 - это 1210.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +252 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Дек 24, 2010 17:18:20   

    Мелена говорит:
    , зачем вам изначально неправильные остатки,

    А если у нее эта сумма в балансе сидела по 35 строке, тогда баланс поменяется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Дек 24, 2010 17:20:28   

    DreamDi,
    вы правы, что-то заклинило на перечислении аванса, только сч 1610 и всплыл...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +252 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Дек 24, 2010 17:21:04   

    kudrjavaja, действительно, это ваша предоплата по акту взаиморасчета (1610) или долг покупателя (1210) ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Дек 27, 2010 16:03:27   

    это предоплата покупателя

    Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:

    до
    этого я работала в программе 1с 7, и эта сумма у меня висела на 3510, поэтому я ее и перенесла в 8к у также на 3510.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Дек 27, 2010 16:11:45   

    kudrjavaja,
    Поправить в переносе остатков на счет 1210 , посмотреть "договор" (это важно) для дальнейшей работы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Дек 27, 2010 16:13:59   

    почему на 1210, он ведь и там будет висеть красным? это же предоплата. Или я что то не понимаю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Дек 27, 2010 16:16:23   

    kudrjavaja,
    Было Дт000 Кт3510 красным
    Сделать Дт 1210 Кт 000 черным. И все будет на месте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Дек 27, 2010 16:29:49   

    kudrjavaja говорит:
    это же предоплата.

    да, по идее предоплата покупателя должна отражаться на счету 3510. НО, Вы же сами пишите, что эта сумма у Вас "красная", значит это не предоплата покупателя, а его долг.
    или же проверяйте корректность проводок в 1с7.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Дек 27, 2010 16:36:43   

    Вы знаете, я сейчас посмотрела как я перенесла остатки , и не поняла сама почему я при переносе на счет 3510 перед суммой поставила знак "-", видимо из-за этого и пошла краснота. А то что это предоплата это я знаю точно. Скажите это знак минус мог повлиять?

    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

    Я убрала знак минус, теперь вроде все встало на свои места..., краснота исчезла!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Дек 27, 2010 16:38:50   

    Какая проводка в переносе ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Дек 27, 2010 16:40:37   

    kudrjavaja,
    теперь проверьте обороты - баланс идет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Дек 27, 2010 16:42:33   

    kudrjavaja,
    Только на счете 000 появилось сальдо. Это недопустимо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Дек 27, 2010 16:43:29   

    Дт 000 КТ 3510

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пн Дек 27, 2010 16:47:44   

    kudrjavaja говорит:
    Дт 000 КТ 3510

    Проводка изначально правильная , только логики нет - аванс и красный. Это значит Ваш долг приехал в искаженном виде из семерки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Дек 27, 2010 16:48:34   

    kudrjavaja говорит:
    Дт 000 КТ 3510

    3510 - это авансы полученные, с-до только по Дт
    если у вас и раньше висело по Кт - неправильно
    я так, поняла, вы оказываете друг другу услуги, так? и закрываете актом взаиморасчетов, такая операция делается в пределах с-до по Дт 3510, вы скорее всего закрыли на большую сумму. Опять же, это только наши домыслы, для более точного ответа, вам надо написать проводки с суммами, в рез-те к-х образовалось Кт с-до на 3510.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пн Дек 27, 2010 16:48:46   

    Скажите у меня на сегодняшний день весит сумма сч 000 по Дебету (сальдо на конец периода)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пн Дек 27, 2010 16:54:23   

    kudrjavaja, Потому му , что на счете 3510 минус убрали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пн Дек 27, 2010 16:55:19   

    да???? А что же тогда делать, минус убрала, краснота ушла, но теперь это? !

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пн Дек 27, 2010 16:57:36   

    Читайте пост 18.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пн Дек 27, 2010 17:00:35   

    но если я так сделаю, то это будет означать , что они мне должны .... так, а по факту они оплатили , но я им услуги не предоставила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пн Дек 27, 2010 17:03:20   

    Читайте пост 25

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пн Дек 27, 2010 17:04:52   

    долг я вводила в ручную, наверное и сама сиказила а как все поставить на свои места?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пн Дек 27, 2010 17:06:09   

    В 7 или в 8 вводили вручную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пн Дек 27, 2010 17:09:04   

    в 8ку, на мой взгляд, я должна было поставить на ДТ счета, а не на Кт, сейчас попробую этот вариант..... Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пн Дек 27, 2010 17:11:33   

    kudrjavaja,
    Опять 000 вылезит.
    Посмотрите оборотку в семерке на этом счете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пн Дек 27, 2010 17:13:31   

    у меня походу дела и в с7 не правильно, так как ситуация аналогичная, помогите разобратьзя..... .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пн Дек 27, 2010 17:17:00   

    kudrjavaja, Разбираемся.
    1. Какая проводка в семерке , каким документом образовался минус ? ОСВ и карточка по счету поможет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пн Дек 27, 2010 17:39:26   

    в общем все ужасно неправильно, одна фирма перечислила 120000 тг (для того чтобы была более правильная картина) 60000 они перегнали за себя и еще 60000 за др. компинию, так как не было письма от компании о зачислении этой суммы и договора, то я все зачислии от одной фирмы. Далее эта организация обращатся, мы в свою очередь оказываем услуги на их счету остается сумма, но и другая тоже в свою очередь обращается, я все посмотрела сейчас и картина ....в общем не лучшая. Я делаю взаимозачет ,что бы перекрыть одну фирму и у другой (которая оплатила) на их счету образуется долг ,тот самый который красный. Скажите, как мне выпрямить обстановку ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пн Дек 27, 2010 17:43:00 Сказали Спасибо❤   

    В семерке ничего уже делать не надо , а в вщсмерке на начальных остатках повесить долг на фирму , которая должна.
    Вместо проводки Дт000 Кт3510 сумма с минусом
    проводка Дт 1210 Кт000 таже сумма с плюсом

    Добавлено спустя 54 секунды:

    VFrol говорит:
    вщсмерке

    восмерке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пн Дек 27, 2010 17:56:22   

    Вы все таки оказались правы! Спасибо Вам огромное что не оставили меня одну с моей краснотой со знаком "-" Жму Спасибку!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz