Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Зачет НДС по остаткам товаров
    При постановке на НДС обязательно брать НДС в зачет по остаткам товаров?
    ОС, построенное хозспособом- внесение...
    Как правильно рассчитать сумму НДС, о...
    НДС: как осуществить зачет сумм НДС п...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Зачет по НДС по остаткам товаров     
    Alishka
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Окт 31, 2006 17:14:18   

    Здравствуйте! Smile
    У меня такая ситуация, предприятие было зарегистрировано 15.02.2005г. На учет по НДС встали 01.04.2005г.
    В марте месяце был приход ТМЦ на очень большую сумму, но НДС не был взят в зачет.
    По Налоговому Кодексу, мы имеем право взять в зачет НДС по остаткам товаров на 01.04.2005г, и отразить это все в 300ф . в приложении 5. Но бухгалтер в прошлом году никаких действий по этому поводу не предпринял. Sad
    Подскажите,пожалуйста, сможем ли мы,сдав доп.формы, взять этот НДС в зачет? Не будет ли проблем с Налоговой?
    Спасибо! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Вт Окт 31, 2006 17:28:12 Сообщить модератору   

    Огрнаичений в этом плане нет. Главное собрать оправдательные документы, в т ч инветаризационную опись.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alishka
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Окт 31, 2006 17:34:48   

    А нужно ли предоставлять письмо+все оправдательные док-ты в Налоговую с объяснением причин сдачи доп.формы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Ср Ноя 01, 2006 10:48:25 Сообщить модератору   

    Сдавайте электронно - и все. Никакого письма налоговым кодексом не предусмотрено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alishka
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Янв 19, 2007 23:11:49   

    Была в Налоговой с этим вопросом, они мне сказали, что в принципе я могу взят НДС в зачет по остаткам товара, но при этом придется пересдавать 100ф за 2005год в виду изменения себестоимости реализованных товаров, так что посоветовали так все и оставить, не брать сумму НДС в зачет....
    В декабре пришлось вернуть часть товара поставщику, поставщик как полагается выдал минусовые счет-фактуры....по законодательству мы должны начислить НДС к уплате, ну т.е. раз они нам выставили минусовки, то так как мы теперь уже являемся плательщиками НДС, мы должны у себя отразить возврат НДС, я права? Embarassed
    Но шеф настаивает, что раз мы не взяли НДС в зачет тогда, то и сейчас не будем ничего возвращать... я уже и не знаю что делать.... Crying or Very sad долго спорили с шефом...и я уже начала задумываться, а вдруг он прав? Пожалуйста, помогите разобраться!!!!!! %)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz