» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Зачет НДС, уплаченного по импорту из стран ТС в 1С 7.7. принимается в день оплаты |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | vbnz |
Добавлено: | #1  Ср Ноя 03, 2010 16:36:30 |
Заголовок сообщения: | |
а как быть с 1С 7.7.(В продолжении)-Зачет НДС, уплаченного по импорту из стран ТС в 1С 7.7. принимается в день оплаты, или там вручную менять дату на 30.09.2010, даже если оплата была 05.10?простите если не в тему :Rose: |
Автор: | Татьяна0707 | ||
Добавлено: | #2  Ср Ноя 03, 2010 17:13:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Правильно, НДС в зачет вы сможете взять в день его оплаты, т.е., уже в 4 квартале. |
Автор: | vbnz |
Добавлено: | #3  Ср Ноя 03, 2010 17:39:22 |
Заголовок сообщения: | |
по этому поводу в соседней ветке другое мнение :) |
Автор: | Татьяна0707 | ||
Добавлено: | #4  Ср Ноя 03, 2010 17:57:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
http://balans.kz/viewtopic.php?t=31475 Вот тут посмотрите Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: глава 34 статья 256 и пункт 3
|
Автор: | Змея | ||||||
Добавлено: | #5  Чт Ноя 04, 2010 12:18:32 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
но ведь 328 за сентябрь-показывает товары полученные в 3 кв.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: в этом пункте
|
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #6  Чт Ноя 04, 2010 13:14:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Оставлять 05.10.10 |
Автор: | Svetlana.B | ||||||
Добавлено: | #7  Вт Янв 25, 2011 11:54:52 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Теперь получается, формировать операцию по отнесению НДС в зачет нужно не тем числом, когда оплатили НДС, а датой отметки налогового органа в 328.00? |
Автор: | vbnz |
Добавлено: | #8  Вт Янв 25, 2011 16:52:30 |
Заголовок сообщения: | |
отлично! |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #9  Вт Янв 25, 2011 17:07:21 |
Заголовок сообщения: | |
vbnz, вообще-то это был вопрос.... |
Автор: | vbnz |
Добавлено: | #10  Вт Янв 25, 2011 19:03:04 |
Заголовок сообщения: | |
Резюмировали хорошо и к вопросу подвели |
Автор: | АННА |
Добавлено: | #11  Вт Янв 25, 2011 21:36:02 |
Заголовок сообщения: | |
Ну а если товар пришел например 25.09 и сразу же отписан покупателю (работаем под заказ - оптом) и соответственно оплатили и сдали 328 с 320 до 20.10. Тогда мы должны за 3 квартал заплатить НДС с реализации (более 2 000 000) по 105101 и затем и по 105109 такую же сумму, не реально.... |
Автор: | Поликсени | ||
Добавлено: | #12  Вт Янв 25, 2011 21:55:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
если вы 25.09 реализовали товар, значит на эту дату он у вас был оприходован, следовательно в 300 форме у вас и начисление пройдет и зачет НДС, так что получится, что только разницу и оплатите. |
Автор: | АННА | ||
Добавлено: | #13  Вт Янв 25, 2011 22:02:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Поликсени, Я так и сделала, но вверху описано, что
|
Автор: | Поликсени |
Добавлено: | #14  Вт Янв 25, 2011 22:06:37 |
Заголовок сообщения: | |
у вас в 320 будет период сентябрь, этим всё и сказано. |
Автор: | АННА |
Добавлено: | #15  Вт Янв 25, 2011 22:11:12 |
Заголовок сообщения: | |
Меня конечно сейчас отправят "в баню", но по-моему надо кому-то постучать по "чердаку", чтоб сначала думали, потом анализировали, а затем писали законы... Мало того, что куча бумаги уходит, не говоря уже о времени, так еще - "угадайте, как это должно быть!" |
Автор: | Поликсени |
Добавлено: | #16  Вт Янв 25, 2011 22:17:21 |
Заголовок сообщения: | |
АННА, поговорите со своим инспектором, но ваш случай-аналогичен нашему, предварительно поговорив с НК, мы так и сделали как я описала выше. |
Автор: | АННА |
Добавлено: | #17  Вт Янв 25, 2011 22:20:53 |
Заголовок сообщения: | |
Поликсени, А что толку от инспекторов??? Они сегодня есть, а завтра их нет... Письма писать, чтоб ответили, так они отвечают выдержками из этих-же законов... |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #18  Вт Янв 25, 2011 23:12:39 |
Заголовок сообщения: | |
Поликсени, АННА, давайте Ваши мнения обсудим в ветке http://balans.kz/viewtopic.php?p=393357#393357 А здесь мне хочется получить ответ, как начислить НДС именно в 1С 7.7? |