» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Зачет НДС, уплаченного по импорту из стран ТС в 1С 7.7. принимается в день оплаты

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: vbnz
Добавлено: #1  Ср Ноя 03, 2010 16:36:30
Заголовок сообщения:

а как быть с 1С 7.7.(В продолжении)-Зачет НДС, уплаченного по импорту из стран ТС в 1С 7.7. принимается в день оплаты, или там вручную менять дату на 30.09.2010, даже если оплата была 05.10?простите если не в тему :Rose:


Автор: Татьяна0707
Добавлено: #2  Ср Ноя 03, 2010 17:13:29
Заголовок сообщения:

vbnz говорит:
уплаченного по импорту из стран ТС в 1С 7.7. принимается в день оплаты

Правильно, НДС в зачет вы сможете взять в день его оплаты, т.е., уже в 4 квартале.



Автор: vbnz
Добавлено: #3  Ср Ноя 03, 2010 17:39:22
Заголовок сообщения:

по этому поводу в соседней ветке другое мнение :)


Автор: Татьяна0707
Добавлено: #4  Ср Ноя 03, 2010 17:57:04
Заголовок сообщения:

http://balans.kz/viewtopic.php?t=31475
Вот тут посмотрите

Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:

глава 34 статья 256 и пункт 3

Цитата:
3. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, в котором получены товары, работы, услуги, в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи.

В случае уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 241 настоящего Кодекса уплаченный налог относится в зачет в том налоговом периоде, в котором исполнено налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость.



Автор: Змея
Добавлено: #5  Чт Ноя 04, 2010 12:18:32
Заголовок сообщения:

Татьяна0707 говорит:
Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, в котором получены товары, работы, услуги

но ведь 328 за сентябрь-показывает товары полученные в 3 кв.
Татьяна0707 говорит:
В случае уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 241 настоящего Кодекса уплаченный налог относится в зачет в том налоговом периоде, в котором исполнено налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость.
-при чем здесь это, речь идет о работах и услугах.

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

в этом пункте
Змея говорит:
речь идет о работах и услугах.



Автор: Cleaner
Добавлено: #6  Чт Ноя 04, 2010 13:14:12
Заголовок сообщения:

vbnz говорит:
Зачет НДС, уплаченного по импорту из стран ТС в 1С 7.7. принимается в день оплаты, или там вручную менять дату на 30.09.2010, даже если оплата была 05.10?

Оставлять 05.10.10



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #7  Вт Янв 25, 2011 11:54:52
Заголовок сообщения:

natkis говорит:
Пункт 2 дополнен подпунктом 12 в соответствии с Законом РК от 30.06.10 г. № 297-IV (введено в действие с 1 июля 2010 г.)
12) указана в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам и совпадает с суммой налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, отраженной в заявлении (заявлениях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, содержащем (содержащих) отметку налогового органа, предусмотренную пунктом 7 статьи 276-20 настоящего Кодекса, а также уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан.

natkis говорит:
Налоговики сделали упор именно на то что должна быть отметка налогового органа, ранее отметки относить в зачет нельзя несмотря на то что декларация за сентябрь и заявление относиться к 3 кварталу как в выше приведенных примерах.

Айнука говорит:
И даже в случае когда оплатили сумму НДС в сентябре за сентябрьский импорт, а налоговые отчеты ф.328 и ф.320 представили в октябре, соответственно НДС начисленный и уплаченный налоговые органы подтвердили в октябре, то в зачет сумму НДС относите в 4 квартале.


Теперь получается, формировать операцию по отнесению НДС в зачет нужно не тем числом, когда оплатили НДС, а датой отметки налогового органа в 328.00?



Автор: vbnz
Добавлено: #8  Вт Янв 25, 2011 16:52:30
Заголовок сообщения:

отлично!


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #9  Вт Янв 25, 2011 17:07:21
Заголовок сообщения:

vbnz, вообще-то это был вопрос....


Автор: vbnz
Добавлено: #10  Вт Янв 25, 2011 19:03:04
Заголовок сообщения:

Резюмировали хорошо и к вопросу подвели


Автор: АННА
Добавлено: #11  Вт Янв 25, 2011 21:36:02
Заголовок сообщения:

Ну а если товар пришел например 25.09 и сразу же отписан покупателю (работаем под заказ - оптом) и соответственно оплатили и сдали 328 с 320 до 20.10.
Тогда мы должны за 3 квартал заплатить НДС с реализации (более 2 000 000) по 105101 и затем и по 105109 такую же сумму, не реально....



Автор: Поликсени
Добавлено: #12  Вт Янв 25, 2011 21:55:27
Заголовок сообщения:

АННА говорит:
Тогда мы должны за 3 квартал заплатить НДС с реализации (более 2 000 000) по 105101 и затем и по 105109 такую же сумму,

если вы 25.09 реализовали товар, значит на эту дату он у вас был оприходован, следовательно в 300 форме у вас и начисление пройдет и зачет НДС, так что получится, что только разницу и оплатите.



Автор: АННА
Добавлено: #13  Вт Янв 25, 2011 22:02:48
Заголовок сообщения:

Поликсени,
Я так и сделала, но вверху описано, что
S76 говорит:
И даже в случае когда оплатили сумму НДС в сентябре за сентябрьский импорт, а налоговые отчеты ф.328 и ф.320 представили в октябре, соответственно НДС начисленный и уплаченный налоговые органы подтвердили в октябре, то в зачет сумму НДС относите в 4 квартале.
Теперь получается, формировать операцию по отнесению НДС в зачет нужно не тем числом, когда оплатили НДС, а датой отметки налогового органа в 328.00?



Автор: Поликсени
Добавлено: #14  Вт Янв 25, 2011 22:06:37
Заголовок сообщения:

у вас в 320 будет период сентябрь, этим всё и сказано.


Автор: АННА
Добавлено: #15  Вт Янв 25, 2011 22:11:12
Заголовок сообщения:

Меня конечно сейчас отправят "в баню", но по-моему надо кому-то постучать по "чердаку", чтоб сначала думали, потом анализировали, а затем писали законы... Мало того, что куча бумаги уходит, не говоря уже о времени, так еще - "угадайте, как это должно быть!"


Автор: Поликсени
Добавлено: #16  Вт Янв 25, 2011 22:17:21
Заголовок сообщения:

АННА, поговорите со своим инспектором, но ваш случай-аналогичен нашему, предварительно поговорив с НК, мы так и сделали как я описала выше.


Автор: АННА
Добавлено: #17  Вт Янв 25, 2011 22:20:53
Заголовок сообщения:

Поликсени,
А что толку от инспекторов??? Они сегодня есть, а завтра их нет... Письма писать, чтоб ответили, так они отвечают выдержками из этих-же законов...



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #18  Вт Янв 25, 2011 23:12:39
Заголовок сообщения:

Поликсени, АННА, давайте Ваши мнения обсудим в ветке http://balans.kz/viewtopic.php?p=393357#393357
А здесь мне хочется получить ответ, как начислить НДС именно в 1С 7.7?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ