Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Определение ставки и суммы НДС относимого в зачет по импорту товаров в 2005г.
    Зачет НДС, уплаченного по импорту в июне 2012
    Касательно отнесения в зачет уплаченного в бюджет НДС по импорту из РФ
    Зачет НДС, уплаченного по импорту из ...
    Период отнесения в зачет НДС, уплаченного по импорту в рамках Таможенного союза
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отнесение в зачет суммы уплаченного НДС по импорту товаров с РФ/РБ     
    Аквамарин
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Окт 25, 2010 13:52:31 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=379290#379290

    Добрый день, форумчане!
    Вопрос по импорту: ф.328 и 320 я сдала в сентябре, оплатила начисленный НДС 12% тоже в сентябре. Затрудняюсь при заполнении ф.300 - мне уплаченный НДС в 3 квартале включать или в 4-ом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурас
    Резидент Баланса
    Спасибки: +199 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Окт 25, 2010 14:04:56 Сказали Спасибо❤   

    Аквамарин
    если оплата, начисление и сдача ф328 и 320 была в сентябре,тогда в зачет берете в 3кв.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аквамарин
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Окт 25, 2010 14:35:13 Сообщить модератору   

    Отправила Rose , хотелось бы еще мнение Айнуки услышать... В руках держу ее замечательную статью, которая мне оч. помогла при импорте товара. Айнука, помогите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Окт 25, 2010 15:28:25 Сообщить модератору   

    Аквамарин
    Если у Вас импортированный товар со стран Таможенного союза пришел в период 3 квартала, и по которому в именно в течении 3 квартала успели исчислить в ф.320.00 и ф.328.00 и оплатить, то Вы можете смело брать в зачет в 3 квартале.

    Например, товар пришел в августе, по НДС по импорту отчитались в сентябре и оплатили соответственно в сентябре - НДС в зачет пойдет в 3 квартале.
    Если же товар пришел в сентябре, исчислили по ф.320.00 и 328.00 и оплатили в октябре - НДС в зачет возьмете только в 4 квартале. Поэтому, советовали по товару, импортированному в сентябре - если в зачет НДС хотели взять в 3 квартале, успеть сдать и оплатить в сентябре.

    Аквамарин говорит:
    ф.328 и 320 я сдала в сентябре, оплатила начисленный НДС 12% тоже в сентябре

    в Вашем случае
    Нурас говорит:
    в зачет берете в 3кв.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1103 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Окт 25, 2010 15:31:30   

    т.е. если 320+328 за сентябрь, а НДС уплачен до 20.10-то в зачет берем в 300.00 за 4 квартал?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нурас
    Резидент Баланса
    Спасибки: +199 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Окт 25, 2010 15:32:50 Сказали Спасибо❤   

    vbnz
    да,в 4кв

    Добавлено спустя 35 секунд:

    если оплачен в октябре

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Окт 25, 2010 15:43:39 Сообщить модератору   

    vbnz
    vbnz говорит:
    если 320+328 за сентябрь, а НДС уплачен до 20.10-то в зачет берем в 300.00 за 4 квартал

    совершенно верно.
    Статья 276-16 Налогового кодекса говорит:
    2. При импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза отнесению в зачет подлежит сумма налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, уплаченного в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан, в пределах исчисленных и (или) начисленных.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марго
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Окт 25, 2010 15:52:52 Сообщить модератору   

    Значит когда оплатил по квитанции тогда и брать в зачет , независимо когда сдана 320 и 328.

    Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:

    [quote="Айнука"]vbnz
    vbnz говорит:
    если 320+328 за сентябрь, а НДС уплачен до 20.10-то в зачет берем в 300.00 за 4 квартал


    При заполнении 300 формы данные в строку 300.00.017А ставим из 320 формы за сентябрь например, 300.00.017 В тогда будет меньше , если в зачет взяли в 4 кв. я правильно поняла. Раньше была ГТД и к ней квитанция , а теперь получается по другому.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аквамарин
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Окт 25, 2010 16:33:16 Сообщить модератору   

    Аквамарин говорит:
    В руках держу ее замечательную статью, которая мне оч. помогла при импорте товара.

    Еще раз хочу поблагодарить Вас, Айнука. На 6-ти страницах все так удобно и компактно расписано. Особенно радует, что Ваша статья помогла избежать огромных штрафов (у нас два импорта было за месяц).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марго
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Окт 25, 2010 17:31:46 Сообщить модератору   

    Аквамарин говорит:
    Аквамарин говорит:
    В руках держу ее замечательную статью, которая мне оч. помогла при импорте товара.

    Еще раз хочу поблагодарить Вас, Айнука. На 6-ти страницах все так удобно и компактно расписано. Особенно радует, что Ваша статья помогла избежать огромных штрафов (у нас два импорта было за месяц).

    А где можно ознакомиться с этой статьей?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Окт 25, 2010 17:35:52 Сообщить модератору   

    Марго
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=29569 Здесь все статьи специалистов Баланса.
    По импорту товаров с России и Беларуси с 01.07.2010 http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360510#360510 и http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=366962#366962

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вс Июн 12, 2011 11:36:04   

    Айнука, подскажите пожалуйста товар принят 26.08.2010 оплатила 14.09.10г. отметка о регистрации в НК 29.09.10г.(окончательная т.к. по первой пришел отказ), а даты отметки о принятии нет есть только подписи и печать НК. В каком квартале можно взять в зачет НДС в 3кв. или 4кв.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Окт 25, 2012 16:23:25   

    Добрый день! НДС оплатили в сентябре, а 320, 328 сдали в октябре: в каком квартале берем НДС в зачет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +359 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Окт 25, 2012 18:09:16 Сказали Спасибо❤   

    Балжан76 говорит:
    320, 328 сдали в октябре:
    - если за сентябрь, то зачет делаете сентябрем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Окт 25, 2012 19:16:26   

    Lola говорит:
    Балжан76 говорит:
    320, 328 сдали в октябре:
    - если за сентябрь, то зачет делаете сентябрем.

    Неверный ответ!
    Айнука говорит:
    Статья 276-16 Налогового кодекса говорит:
    2. При импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза отнесению в зачет подлежит сумма налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, уплаченного в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан, в пределах исчисленных и (или) начисленных.

    Дата сдачи 320, 328 это идет начисление НДС.
    Таким образом, если оплатили раньше, а отчитались позже, то берем по дате отчета.
    Если отчитались и оплатили в одном и том же периоде, то и берем в зачет в этом же периоде.
    Так что Балжан76, не смотря на то, что Вы оплатили НДС в сентябре, у вас начисление НДС произошло только в октябре, значит и НДС в зачет берете в 4 квартале.

    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:

    Марго говорит:
    При заполнении 300 формы данные в строку 300.00.017А ставим из 320 формы за сентябрь например, 300.00.017 В тогда будет меньше , если в зачет взяли в 4 кв. я правильно поняла.

    Нет, оборот высчитываем обратным путем от суммы НДС, т.е. должно быть 300.00.017А х 12% = 300.00.017 В

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Окт 25, 2012 20:21:22 Сказали Спасибо❤   

    S76 говорит:
    Дата сдачи 320, 328 это идет начисление НДС.

    Таким образом, если оплатили раньше, а отчитались позже, то берем по дате отчета.

    Откуда такая уверенность? Если у меня отчет за сентябрь, то и начисление у меня в сентябре. 20 октября - срок оплаты НДС, но никак не начисление НДС. В условии Балжан76 не упомянула о том, за какой месяц отчитывается.
    Так что ответ
    Lola говорит:
    - если за сентябрь, то зачет делаете сентябрем.

    абасалютно верный.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Окт 26, 2012 14:33:48 Сказали Спасибо❤   

    С. Ромазанов, верно подметил мою ошибку.
    S76 говорит:
    Дата сдачи 320, 328 это идет начисление НДС.
    Таким образом, если оплатили раньше, а отчитались позже, то берем по дате отчета.

    Верно будет так: Начисление НДС = дате принятия на учет товара, указанной в 328.00.
    Я перепутала с ситуацией, когда НДС платится как аванс, или при наличии переплаты на лицевом по НДС.

    Балжан76,
    Балжан76 говорит:
    НДС оплатили в сентябре, а 320, 328 сдали в октябре: в каком квартале берем НДС в зачет?

    если 320,328 вы сдали за сентябрь, то НДС берете в зачет в 3-м квартале.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nataliya2984
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Ноя 15, 2012 15:15:26   

    Айнука говорит:
    Аквамарин

    Если же товар пришел в сентябре, исчислили по ф.320.00 и 328.00 и оплатили в октябре - НДС в зачет возьмете только в 4 квартале.


    Это все понятно. А вот в декларации по НДС за 3 кв. ничего не отображается? Обороты и НДС буду указывать в 4 квартале?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz