Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нужно ли оприходовать в кассу денежн...
    А как в кассу приходовать выручку за день от физ.лиц?
    Необходимо ли сдавать выручку от реализации услуг РГП, поступивших в кассу
    При окрытии счета директор вес сумму ...
    РНН филиала и головного в 1С
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    как оприходовать выручку филиала с др.города в кассу головного?     
    kira28
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Сен 02, 2010 12:12:27   

    Добрый день! как оприходовать выручку филиала с др.города в кассу головного.
    можно ли с кассы ф-ла денежные средства через 1021 приходовать в кассу головного, т.е. 1021-1010 в ф-ле, 1010-1021 в головном?
    или надо с кассы ф-ла выдать в подотчет, и с подотчета в кассу головного, т.е. 1251-1010 в ф-ле, 1010-1251 в головном?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Сен 02, 2010 12:33:43   

    kira28
    Ну а фактически это как происходит - передача денег из филиала в головной?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Сен 02, 2010 12:35:43   

    kira28 говорит:
    Добрый день! как оприходовать выручку филиала с др.города в кассу головного.
    можно ли с кассы ф-ла денежные средства через 1021 приходовать в кассу головного, т.е. 1021-1010 в ф-ле, 1010-1021 в головном?
    или надо с кассы ф-ла выдать в подотчет, и с подотчета в кассу головного, т.е. 1251-1010 в ф-ле, 1010-1251 в головном?
    нет
    у филиала проводки
    д-т 2140 к-т 1010 дебиторская задолженность
    у головного
    д-т 1010 к-т4140 кредиторская задолженность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Сен 02, 2010 12:39:07   

    Если филиал и голова - это разные юрлица, то так, как
    NetA говорит:

    у филиала проводки
    д-т 2140 к-т 1010 дебиторская задолженность
    у головного
    д-т 1010 к-т4140 кредиторская задолженность


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kira28
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Сен 02, 2010 13:16:26   

    филиал-наше структурное подразделение, полученную выручку они сдают в головной

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Сен 02, 2010 13:33:35   

    Дария Кайратовна говорит:
    филиал

    не может быть юр. лицом, он филиал юр.лица, другое дело, что учёт и налоговая регистрация разные...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kira28
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Сен 02, 2010 13:42:31   

    так как мне проводить проводку? предыдущие бухгалтер делала проводки как я указала выше, выдавала в подотчет директору ф-ла, затем с подотчета приходовала в кассу головного, возврат с подотчета

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Сен 02, 2010 13:53:04   

    kira28 предлагаю:
    1.Филиал
    по РКО
    Дт1251 Кт1010
    по полученному корешку ПКО головной на сданную выручку
    Дт1240 (2140) Кт1251

    2.Голова
    Дт1010 Кт3340 (4140)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Сен 02, 2010 13:53:08   

    kira28 говорит:
    предыдущие бухгалтер делала проводки как я указала выше, выдавала в подотчет директору ф-ла, затем с подотчета приходовала в кассу головного, возврат с подотчета
    я считаю что не правильные. Когда будете делать Отчет о движении денежных средст задавали себе вопрос " как будете учитывать внутринее перемещение денег между филиалом и головой?"
    если хотите задействовать подотчетных лиц тогда еще дополнение:
    у филиала проводки
    д-т 1251 к-т 1010 выдан в п/о
    д-т 2140 к-т 1251 дебиторская задолженность

    у головного
    д-т 1010 к-т 1251возврат
    д-т 1251 к-т4140 кредиторская задолженность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Сен 02, 2010 13:54:36   

    NetA говорит:
    у головного
    д-т 1010 к-т 1251возврат

    Тогда зависнет перерасход в голове, зачем это, приход от филиала сразу проводим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Сен 02, 2010 13:59:48   

    по идее - вопрос учетной политики на предприятии, это точно надо прописать, а вообще всё хочу спросить, как обычно филиал "закрывает" свой финансовый результат года на головной? какой обычно счёт используют? 2140 и 4140?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Сен 02, 2010 14:01:42   

    Елена Т
    Цитата:
    Тогда зависнет перерасход в голове, зачем это, приход от филиала сразу проводим.
    согласна, но многие хотят делать лишнюю работу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz