Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
На основании какого документа брать НДС в зачет при импорте со стран Таможенного союза?
|
Татьяна К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Тамара777
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Ср Дек 15, 2010 09:03:41
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста как нам поступить в такой ситуации: Наша компания приобрела товар в РФ в июле м-це,ввоз на территорию РК был то же в июле,а документы транспортная компания предоставила только в ноябре м-це ,в связи с разногласиями.Документы в НК были предоставлены только в ноябре(328,320)и НДС тоже был уплачен в ноябре. Как нам быть? НК приписывает ужасные штрафы. Заранее благодарны.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Янв 17, 2014 12:14:15
|
|
|
подскажите пожалуйста. У нас был импорт из Беларуссии в 4 кв., сдали 328 и 320 ф., НДС тоже оплатили в 4 кв. Теперь я в зачет по 300 ф. беру тоже в 4 кв. этот НДС?
и еще вопрос по зачету НДС по импорту. Если у нас будет следующую партия импортного товара, мы этим зачетным НДС не имеем права же воспользоваться?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Янв 17, 2014 17:05:41
|
|
|
Елена Скок говорит: |
и еще вопрос по зачету НДС по импорту. Если у нас будет следующую партия импортного товара, мы этим зачетным НДС не имеем права же воспользоваться? |
нет не можете, это ндс пр поставке 4 кв. если будет еще поставка в 1 кв 14 года, ндс надо будет оплатить полностью.
у Вас может быть превышение ндс в зачет над начисленным по 300 ф.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Янв 21, 2014 12:33:57
|
|
|
Добрый день. Подскажите. У нас пришла партия товара в ноябре, за которую мы отчитались в декабре, оплатили налог.. В декабре пришли еще фуры с товаром, декларацию и сумму налога оплатили и сдали уже в январе. При составлении формы 300 в строке 300 .00.016 "Импорт с уплатой НДС при таможенном декларировании (на основании декларации на товары, на основании декларации ф. 320.00),
в том числе:" сумму оборота - стоимость всех фур , которые пришли за 4 квартал или только ту сумму по которым был оплачен и сдан налог на импорт??
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|