| Где в 300ф. отразить отрицательные и положительные суммы дополнительных сч.фактур. | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Ср Июн 30, 2010 11:39:37 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте, коллеги! У меня вопрос. Нам выдали сч.фактуру с Казахтелекома 31.05.2010 к сч.ф. от 31.12.2009 г с отрицательными суммами . Там "сняты суммы" как мне объяснили с стоимости без НДС -20,18 тенге и НДС-2,5 тенге. Получается они сняли суммы с зачетной суммы по НДС за 2009 г. Вот теперь думаю, как это у меня отразится в отчетности, хотя сумма малюсенькая. Где в 300 форме надо отразить эти суммы? Заранее благодарю. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Ср Июн 30, 2010 12:14:34  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Вам нужно заполнить приложение 300.06. Раздел  корректировка НДС относимого в зачет, строку 300.06.020, с минусом.
 Эта сумма войдет в строку 300.00.023 основной формы.
 Также эту счет-фактуру вы отразите в реестре 300.08, с минусом , отметив, что эта счет фактура дополнительная.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Ср Июн 30, 2010 13:18:00 |  |  
				| 
 |  
			
				| Спасибо. Очень помогли  . Еще вопрос. При разноске этой счет фактуры  в 1 С должна ли я ставить галочку -дополнительно. С ув. 
 Добавлено спустя 29 минут 56 секунд:
 
 Ответ нашла в Руководстве по ведению учета. Ставим галочку!
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Ср Июн 30, 2010 14:55:42 |  |  
				| 
 |  
			
				| Марта, возник еще вопрос. Просматривая все сч.ф. от Казахтелеком, нашла еще сч.ф. от 30.04. к 31.12.2009 и 28.02.2010 г. с положительными суммами, теперь я должна в вышеуказанные Вами формы занести разницу между положительными и отрицательной суммами? С ув. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Ср Июн 30, 2010 15:48:22 |  |  
				| 
 |  
			
				| Спасибо, что откликнулись. Я так понимаю я должна сдать доп.формы за 4 кв.2009 и внести изменения , указанные к сч.факт за 31.12.2009 г. и доп.форму за 1 кв.2010 г. и внести изменения , указанные к сч.факт за 28.02.2010 г.? Также у меня есть сч.факт. от 31.05.2010 г. к сч.факт за 30.04.2010 г. Что в этом случае делать? 
 Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
 
 Я думаю, что сч.факт. от 31.05.2010 г. к сч.факт за 30.04.2010 г просто показать в 300.08 во втором квартале и все.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Ср Июн 30, 2010 16:02:29  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Все изменения по корректировке НДС вносите в том налоговом периоде,в котором наступил случай. п3 ст 258 НК, если к вам поступила минусовая с/ф  с датой выписки за апрель или за май текущего года,значит во втором квартале отчитываетесь. 
 Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
 
 текущего года.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Ср Июн 30, 2010 16:07:54 |  |  
				| 
 |  
			
				| Можете мне ответить:сч.факт. от 31.05.2010 г. к сч.факт за 30.04.2010 г как мне отразить в 1 С? Приходую от 31.05.2010 с пометкой дополнительный или же делаю испраавления в сч.ф от 30.04.2010 г.? С ув. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Ср Июн 30, 2010 16:11:33  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Нет,вы разносите каждую с/ф отдельно, и за май и за апрель, вот когда ставите галочку на доп.с/ф. с привязкой к основной с/ф. но это отдельная тема, вам лучше спросить в другой теме. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Пт Июл 16, 2010 09:39:47 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте,скажите пожалуйста,а если за услуги телефонной связи входящая счет ф-ра со знаком минус,её где то еще надо отражать,или только в приложении 8?Заранее спасибо 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| gulzhamal Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Пт Июл 16, 2010 10:15:07 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте,у меня такая же проблема с Казахтелекомом,а скажите пожалуйста в строке 300.00.014 А сумма НДС будет с учетом минусовых счет ф-р,или без них?Заранее спасибо 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Пт Июл 16, 2010 10:24:57 |  |  
				| 
 |  
			
				|  Извиняюсь,нашла в декларации,ставим без учета мисовых счетов-ф-р 
 Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
 
 Спасибо за ответ,Марта.Это было мое первое сообщение в форуме...
 
 Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
 
 Не совсем поняла,так входящие доп.счета ф-ры  от Казахтелекома со знаком минус,надо отражать в приложении 6,и на строке 300.00.23 или нет,а просто в 8 приложении?Если эта счет ф-ра за 2кв,и доп тоже за 2 кв?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |