Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Берутся ли на вычет в ф.100 таможенны...
    Где в ф. 300 отразить таможенные платежи, сборы?
    Импорт в 1С 8.2. Таможенные сборы, пошлины и НДС
    В каком приложении Ф.100 отражаются таможенные сборы
    Где в форме 100 отразить таможенные с...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В какой НК должна поступать оплата за НДС по импорту и таможенные сборы?     
    Ким Наташа
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Авг 16, 2010 17:10:15   

    Подскажите пож-та принципиально ли при оплате НДС по импорту и таможенных сборов, чтобы оплата поступала в НК по месту регистрации или оплата производится по этим платежам в ближайший НК? Если есть какие-нибудь нормативные акты, подскажите где можно их посмотреть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    qviqvo
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Авг 16, 2010 17:15:39 Сообщить модератору   

    Мы оплачиваем в наш областной НК, раньше оплачивали в городской, все зависит от того где вы растамаживаетесь, ТП или ТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Авг 16, 2010 17:16:02 Сказали Спасибо❤   

    Ким Наташа
    страна какая?
    Если в рамках Таможенного союза - то по месту нахождения ст. 276-20 п.4

    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

    Юнона говорит:
    Если в рамках Таможенного союза - то по месту нахождения ст. 276-20 п.4

    речь об НДС по импортируемым товарам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Авг 16, 2010 17:18:12 Сообщить модератору   

    Ким Наташа
    Смотря откуда импортируются товары.
    При импорте товаров с РФ/РБ с 01.07.2010г. по ст.276-20, НДС по импорту
    Ким Наташа говорит:
    в НК по месту регистрации

    При импорте товаров с других стран - в налоговые органы по месту растаможки товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ким Наташа
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Авг 16, 2010 17:39:54   

    А если у меня ТОО прошло перерегистрацию, поменяло таким образом только юридический адрес, а все остальные реквизиты остались прежними (РНН, ИНН, свид-во по НДС), уплатило НДС по импорту и таможенные сборы за товар не со страны Таможенного союза в НК по месту предыдущей регистрации, то каким образом эти платежи попадут в НК по месту последней регистрации? И надо ли делать перекидку налогов с одного района в другой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Авг 16, 2010 21:38:27 Сказали Спасибо❤   

    Ким Наташа говорит:
    не со страны Таможенного союза
    не по месту регистрации, а по месту растаможки.

    Айнука говорит:
    в налоговые органы по месту растаможки товара.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ким Наташа
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Авг 17, 2010 09:16:07   

    Еще раз хотела бы спросить как попадают суммы оплаченного НДС по импорту с налоговых органов по месту растаможки товара на лицевой счет ТОО, если оно не находится в месте растаможки товара? И сколько это занимает времени? Может вопрос покажется кому-то глупым, но хотелось бы досконально в этом разобраться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нагайна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +24 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Авг 17, 2010 10:07:42   

    Ким Наташа говорит:
    как попадают суммы оплаченного НДС по импорту с налоговых органов по месту растаможки товара на лицевой счет ТОО

    На лицевой счет ТОО по месту нахождения эти суммы НДС не попадают. По ним нужно делать сверку с таможней. Наверное они попадают счет Таможни.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ким Наташа
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Авг 17, 2010 10:32:55   

    В 300 форме за 3 квартал я должна буду показать сумму приобретенного импорта и тогда если у меня на лицевом счете не будет суммы уплаченного НДС по импорту, то у меня будет недоимка. Что мне нужно сделать, чтобы все село нормально?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Авг 17, 2010 11:25:25 Сообщить модератору   

    Ким Наташа говорит:
    В 300 форме за 3 квартал я должна буду показать сумму приобретенного импорта

    эта сумма НДС, начисленная по ГТД и уплаченная вами, будет отнесена в зачет - вы же в ф.300 ее покажете по зачетной стороне НДС, а не в начисление поставите.
    Также укажете в приложениях к ф.300 номер ГТД - и по этим данным пройдет камералка суммы НДС по импорту Налогового органа по месту регистрации вашей фирмы и Таможенного органа.
    Но на лицевой счет именно в вашей налоговой не сядет сумма НДС по импорту.

    Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:

    Смотрите какие действия будут по НДС по импорту:
    1. При оформлении ГТД начисляется НДС - расчет делают таможенные брокеры, ГТД оформляется по месту растаможки (т.е. НДС начисленный по месту растаможки - может другой город или другой район города)
    2. Оплата НДС по месту растаможки (КБК 105102, реквизиты местного налогового органа) - платежка представляется в таможенный орган, в котором происходит процедура таможенного оформления и т.д.
    3. В случае когда импортер плательщик НДС, сдается по сроку ф.300 Декларация по НДС, в которой указывается вся информация об импорте товара (облагаемый оборот, НДС, № и дата ГТД), таким образом НДС по импорту берется в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ким Наташа
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Авг 17, 2010 12:01:42   

    Айнука
    Спасибо большое!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz