» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В какой НК должна поступать оплата за НДС по импорту и таможенные сборы? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ким Наташа |
Добавлено: | #1  Пн Авг 16, 2010 17:10:15 |
Заголовок сообщения: | В какой НК должна поступать оплата за НДС по импорту и таможенные сборы? |
Подскажите пож-та принципиально ли при оплате НДС по импорту и таможенных сборов, чтобы оплата поступала в НК по месту регистрации или оплата производится по этим платежам в ближайший НК? Если есть какие-нибудь нормативные акты, подскажите где можно их посмотреть. |
Автор: | qviqvo |
Добавлено: | #2  Пн Авг 16, 2010 17:15:39 |
Заголовок сообщения: | |
Мы оплачиваем в наш областной НК, раньше оплачивали в городской, все зависит от того где вы растамаживаетесь, ТП или ТД. |
Автор: | Омарова Д.М. | ||
Добавлено: | #3  Пн Авг 16, 2010 17:16:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ким Наташа страна какая? Если в рамках Таможенного союза - то по месту нахождения ст. 276-20 п.4 Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
речь об НДС по импортируемым товарам |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #4  Пн Авг 16, 2010 17:18:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ким Наташа Смотря откуда импортируются товары. При импорте товаров с РФ/РБ с 01.07.2010г. по ст.276-20, НДС по импорту
При импорте товаров с других стран - в налоговые органы по месту растаможки товара. |
Автор: | Ким Наташа |
Добавлено: | #5  Пн Авг 16, 2010 17:39:54 |
Заголовок сообщения: | |
А если у меня ТОО прошло перерегистрацию, поменяло таким образом только юридический адрес, а все остальные реквизиты остались прежними (РНН, ИНН, свид-во по НДС), уплатило НДС по импорту и таможенные сборы за товар не со страны Таможенного союза в НК по месту предыдущей регистрации, то каким образом эти платежи попадут в НК по месту последней регистрации? И надо ли делать перекидку налогов с одного района в другой? |
Автор: | Марта | ||||
Добавлено: | #6  Пн Авг 16, 2010 21:38:27 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
|
Автор: | Ким Наташа |
Добавлено: | #7  Вт Авг 17, 2010 09:16:07 |
Заголовок сообщения: | |
Еще раз хотела бы спросить как попадают суммы оплаченного НДС по импорту с налоговых органов по месту растаможки товара на лицевой счет ТОО, если оно не находится в месте растаможки товара? И сколько это занимает времени? Может вопрос покажется кому-то глупым, но хотелось бы досконально в этом разобраться. |
Автор: | Нагайна | ||
Добавлено: | #8  Вт Авг 17, 2010 10:07:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
На лицевой счет ТОО по месту нахождения эти суммы НДС не попадают. По ним нужно делать сверку с таможней. Наверное они попадают счет Таможни. |
Автор: | Ким Наташа |
Добавлено: | #9  Вт Авг 17, 2010 10:32:55 |
Заголовок сообщения: | |
В 300 форме за 3 квартал я должна буду показать сумму приобретенного импорта и тогда если у меня на лицевом счете не будет суммы уплаченного НДС по импорту, то у меня будет недоимка. Что мне нужно сделать, чтобы все село нормально? |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #10  Вт Авг 17, 2010 11:25:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
эта сумма НДС, начисленная по ГТД и уплаченная вами, будет отнесена в зачет - вы же в ф.300 ее покажете по зачетной стороне НДС, а не в начисление поставите. Также укажете в приложениях к ф.300 номер ГТД - и по этим данным пройдет камералка суммы НДС по импорту Налогового органа по месту регистрации вашей фирмы и Таможенного органа. Но на лицевой счет именно в вашей налоговой не сядет сумма НДС по импорту. Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: Смотрите какие действия будут по НДС по импорту: 1. При оформлении ГТД начисляется НДС - расчет делают таможенные брокеры, ГТД оформляется по месту растаможки (т.е. НДС начисленный по месту растаможки - может другой город или другой район города) 2. Оплата НДС по месту растаможки (КБК 105102, реквизиты местного налогового органа) - платежка представляется в таможенный орган, в котором происходит процедура таможенного оформления и т.д. 3. В случае когда импортер плательщик НДС, сдается по сроку ф.300 Декларация по НДС, в которой указывается вся информация об импорте товара (облагаемый оборот, НДС, № и дата ГТД), таким образом НДС по импорту берется в зачет. |
Автор: | Ким Наташа |
Добавлено: | #11  Вт Авг 17, 2010 12:01:42 |
Заголовок сообщения: | |
Айнука Спасибо большое! |