Продали авто
|
|
#1 Чт Май 24, 2007 14:53:11
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте.
Мы ТОО, реализовали автотранспорт, который давно списался, но был на ходу. Подскажите пожалуйста, какими проводками это отразится в бух учёте, и как это отразится в декларации?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Чт Май 24, 2007 15:08:16
|
Сообщить модератору
|
|
Какой автотранпорт - легковой, грузовой?
В какой декларации: КПН, НДС, на транспорт?
Плательщики/неплательщики НДС?
Информации недостаточно. Но на форуме эти все вопросы обсуждались неоднократно. Поищите сначала.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Май 24, 2007 15:44:22
|
Сообщить модератору
|
|
1) В декларации по КПН.
2) А НДС это разве как-то каснётся, тем более продавца? Мы плательщики НДС.
3) Машина - Газель (относится к классу легковых).
3) Не умею пользоваться поиском
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Май 25, 2007 09:58:24
|
Сообщить модератору
|
|
Elis говорит: |
2) Коснется. При приобретении автомобиля вам был выставлен счет-фактура с НДС? Или без НДС. Если с НДС, то взяли ли вы его в зачет? |
Поправочка маленькая. При приобретении легковых автомобилей НДС в зачет не идет. (п.3 ст. 236 НК)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Май 25, 2007 10:10:46
|
|
|
Anonymous говорит: |
3) Машина - Газель (относится к классу легковых). |
А разве Газель бывает легковой??? По-моему, только грузовая или автобус...
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
И вопрос тоже по авто. Купили Ниву без НДС (в сч.-ф. бфло указано "Без НДС"). При продаже НДС начислять? Или тоже продать без НДС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Май 25, 2007 10:28:08
|
Сообщить модератору
|
|
Gale говорит: |
И вопрос тоже по авто. Купили Ниву без НДС (в сч.-ф. бфло указано "Без НДС"). При продаже НДС начислять? Или тоже продать без НДС? |
Если вы являетесь плательщиком НДС, то обязательно начислять.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Svetik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Пт Май 25, 2007 16:04:43
|
Сообщить модератору
|
|
Gale говорит: |
Купили Ниву без НДС (в сч.-ф. бфло указано "Без НДС"). При продаже НДС начислять? Или тоже продать без НДС? |
НДС начислять, но только на разницу между остаточной (балансовой) и продажной стоимостью
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Май 25, 2007 16:12:25
|
Сообщить модератору
|
|
Talik говорит: |
Поправочка маленькая. При приобретении легковых автомобилей НДС в зачет не идет. (п.3 ст. 236 НК) |
Я то это знаю, но не уверена, знали ли это бухгалтера автора вопроса. Поэтому и спрашиваю. У наших вопрошающих информации-то для правильного ответа фиг допросишься...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Svetik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Пт Май 25, 2007 16:34:30
|
Сообщить модератору
|
|
ст.217 Размер облагаемого оборота
п.7 При реализации товаров, по которым не предусмотрен зачет по НДС в соответствии с налоговым законодательством, действовавшим на момент их приобретения, размер облагаемого оборота определяется как положительная разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью товара, определяемой в соответствии с п.2 настоящей статьи.
ст. 236 НДС, не подлежащий отнесению в зачет
НДС не засчитывается, если подлежит уплате в связи с получением:
3) легковых автомобилей, приобретаемых в качестве основных средств
А Вы уже сами определяйте, Ваш ли это случай
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пн Май 28, 2007 09:48:22
|
|
|
Svetik
Talik
От сердца отлегло! Я вообще-то УВЕРЕННО продала без НДС, а потом что-то смятение нашло - а вдруг?!...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Svetik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пт Дек 26, 2008 18:26:07
|
Сообщить модератору
|
|
Продали два камаза ниже балансовой стоимости. Балансовая стоимость 12 млн.тенге, а продали за 5 млн 200 тыс тенге с НДС. Теперь в оборотке висит 10 млн.тенге как расходы по выбытию фикс.активов. /Выбывает вся группа/. По КПН эти 10млн.тенге брать на расходы что ли? А НДС правильно взяла с продажной суммы, или нужно брать с разницы, как говорилось выше. Просто первый раз сталкиваюсь продажей ОС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Пн Дек 29, 2008 11:55:00
|
Сообщить модератору
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
Теперь в оборотке висит 10 млн.тенге как расходы по выбытию фикс.активов. /Выбывает вся группа/. |
Еще вопрос. Не вся группа кажется выбыла так как 4 группе относятся транспорт и прочие основные средства? А у меня еще столы и стулья и инструменты там еще есть.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|