» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Продали авто |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Чт Май 24, 2007 14:53:11 |
Заголовок сообщения: | Продали авто |
Здравствуйте. Мы ТОО, реализовали автотранспорт, который давно списался, но был на ходу. Подскажите пожалуйста, какими проводками это отразится в бух учёте, и как это отразится в декларации? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #2  Чт Май 24, 2007 15:08:16 |
Заголовок сообщения: | |
Какой автотранпорт - легковой, грузовой? В какой декларации: КПН, НДС, на транспорт? Плательщики/неплательщики НДС? Информации недостаточно. Но на форуме эти все вопросы обсуждались неоднократно. Поищите сначала. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #3  Чт Май 24, 2007 15:44:22 |
Заголовок сообщения: | |
1) В декларации по КПН. 2) А НДС это разве как-то каснётся, тем более продавца? Мы плательщики НДС. 3) Машина - Газель (относится к классу легковых). 3) Не умею пользоваться поиском |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #4  Чт Май 24, 2007 21:52:04 |
Заголовок сообщения: | |
1) Это зависит еще и от того, если ли у вас еще автомобили в налоговой группе "2 - Машины и оборудование". Ведь сумма реализации фиксированного актива (без НДС) уменьшает стоимостной баланс группы. Каков у вас стоимостной баланс этой налоговой группы на начало этого года? Больше или меньше стоимости реализации? 2) Коснется. При приобретении автомобиля вам был выставлен счет-фактура с НДС? Или без НДС. Если с НДС, то взяли ли вы его в зачет? 3) Ну, раз так, то вот я вам подобрала. Почитайте, здесь все варианты рассмотрены. Если после этого останутся вопросы - задавайте. http://balans.kz/viewtopic.php?p=47421 http://balans.kz/viewtopic.php?p=42892 http://balans.kz/viewtopic.php?p=42052 http://balans.kz/viewtopic.php?p=35736 А здесь по КПН 2006 много чего, возможно и по учету ОС есть, не помню, посмотрите... http://balans.kz/viewtopic.php?t=4222&start=0 http://balans.kz/viewtopic.php?t=4177&start=0 |
Автор: | Talik | ||
Добавлено: | #5  Пт Май 25, 2007 09:58:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Поправочка маленькая. При приобретении легковых автомобилей НДС в зачет не идет. (п.3 ст. 236 НК) |
Автор: | Gale | ||
Добавлено: | #6  Пт Май 25, 2007 10:10:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А разве Газель бывает легковой??? По-моему, только грузовая или автобус... Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: И вопрос тоже по авто. Купили Ниву без НДС (в сч.-ф. бфло указано "Без НДС"). При продаже НДС начислять? Или тоже продать без НДС? |
Автор: | Talik | ||
Добавлено: | #7  Пт Май 25, 2007 10:28:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если вы являетесь плательщиком НДС, то обязательно начислять. |
Автор: | Svetik | ||
Добавлено: | #8  Пт Май 25, 2007 16:04:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
НДС начислять, но только на разницу между остаточной (балансовой) и продажной стоимостью |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #9  Пт Май 25, 2007 16:12:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я то это знаю, но не уверена, знали ли это бухгалтера автора вопроса. Поэтому и спрашиваю. У наших вопрошающих информации-то для правильного ответа фиг допросишься... |
Автор: | Gale |
Добавлено: | #10  Пт Май 25, 2007 16:13:13 |
Заголовок сообщения: | |
Talik Svetik И кто прав? :) Продали по остаточной стоимости, даже с тиынами... |
Автор: | Svetik |
Добавлено: | #11  Пт Май 25, 2007 16:34:30 |
Заголовок сообщения: | |
ст.217 Размер облагаемого оборота п.7 При реализации товаров, по которым не предусмотрен зачет по НДС в соответствии с налоговым законодательством, действовавшим на момент их приобретения, размер облагаемого оборота определяется как положительная разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью товара, определяемой в соответствии с п.2 настоящей статьи. ст. 236 НДС, не подлежащий отнесению в зачет НДС не засчитывается, если подлежит уплате в связи с получением: 3) легковых автомобилей, приобретаемых в качестве основных средств А Вы уже сами определяйте, Ваш ли это случай :roll: |
Автор: | Talik | ||
Добавлено: | #12  Пт Май 25, 2007 17:56:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Права Svetik. А я не права :oops: |
Автор: | Gale |
Добавлено: | #13  Пн Май 28, 2007 09:48:22 |
Заголовок сообщения: | |
Svetik Talik От сердца отлегло! Я вообще-то УВЕРЕННО продала без НДС, а потом что-то смятение нашло - а вдруг?!... :) |
Автор: | Svetik |
Добавлено: | #14  Пн Май 28, 2007 12:00:57 |
Заголовок сообщения: | |
Всегда рада помочь хорошим людям :wink: |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #15  Пт Дек 26, 2008 18:26:07 |
Заголовок сообщения: | |
Продали два камаза ниже балансовой стоимости. Балансовая стоимость 12 млн.тенге, а продали за 5 млн 200 тыс тенге с НДС. Теперь в оборотке висит 10 млн.тенге как расходы по выбытию фикс.активов. /Выбывает вся группа/. По КПН эти 10млн.тенге брать на расходы что ли? А НДС правильно взяла с продажной суммы, или нужно брать с разницы, как говорилось выше. Просто первый раз сталкиваюсь продажей ОС. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #16  Пн Дек 29, 2008 11:55:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Еще вопрос. Не вся группа кажется выбыла так как 4 группе относятся транспорт и прочие основные средства? А у меня еще столы и стулья и инструменты там еще есть. |