» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Продали авто

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Чт Май 24, 2007 14:53:11
Заголовок сообщения: Продали авто

Здравствуйте.
Мы ТОО, реализовали автотранспорт, который давно списался, но был на ходу. Подскажите пожалуйста, какими проводками это отразится в бух учёте, и как это отразится в декларации?



Автор: Elis
Добавлено: #2  Чт Май 24, 2007 15:08:16
Заголовок сообщения:

Какой автотранпорт - легковой, грузовой?
В какой декларации: КПН, НДС, на транспорт?
Плательщики/неплательщики НДС?

Информации недостаточно. Но на форуме эти все вопросы обсуждались неоднократно. Поищите сначала.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Чт Май 24, 2007 15:44:22
Заголовок сообщения:

1) В декларации по КПН.
2) А НДС это разве как-то каснётся, тем более продавца? Мы плательщики НДС.
3) Машина - Газель (относится к классу легковых).
3) Не умею пользоваться поиском



Автор: Elis
Добавлено: #4  Чт Май 24, 2007 21:52:04
Заголовок сообщения:

1) Это зависит еще и от того, если ли у вас еще автомобили в налоговой группе "2 - Машины и оборудование". Ведь сумма реализации фиксированного актива (без НДС) уменьшает стоимостной баланс группы. Каков у вас стоимостной баланс этой налоговой группы на начало этого года? Больше или меньше стоимости реализации?

2) Коснется. При приобретении автомобиля вам был выставлен счет-фактура с НДС? Или без НДС. Если с НДС, то взяли ли вы его в зачет?

3) Ну, раз так, то вот я вам подобрала.
Почитайте, здесь все варианты рассмотрены.
Если после этого останутся вопросы - задавайте.
http://balans.kz/viewtopic.php?p=47421
http://balans.kz/viewtopic.php?p=42892
http://balans.kz/viewtopic.php?p=42052
http://balans.kz/viewtopic.php?p=35736

А здесь по КПН 2006 много чего, возможно и по учету ОС есть, не помню, посмотрите...
http://balans.kz/viewtopic.php?t=4222&start=0
http://balans.kz/viewtopic.php?t=4177&start=0



Автор: Talik
Добавлено: #5  Пт Май 25, 2007 09:58:24
Заголовок сообщения:

Elis говорит:
2) Коснется. При приобретении автомобиля вам был выставлен счет-фактура с НДС? Или без НДС. Если с НДС, то взяли ли вы его в зачет?


Поправочка маленькая. При приобретении легковых автомобилей НДС в зачет не идет. (п.3 ст. 236 НК)



Автор: Gale
Добавлено: #6  Пт Май 25, 2007 10:10:46
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
3) Машина - Газель (относится к классу легковых).


А разве Газель бывает легковой??? По-моему, только грузовая или автобус...

Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:

И вопрос тоже по авто. Купили Ниву без НДС (в сч.-ф. бфло указано "Без НДС"). При продаже НДС начислять? Или тоже продать без НДС?



Автор: Talik
Добавлено: #7  Пт Май 25, 2007 10:28:08
Заголовок сообщения:

Gale говорит:
И вопрос тоже по авто. Купили Ниву без НДС (в сч.-ф. бфло указано "Без НДС"). При продаже НДС начислять? Или тоже продать без НДС?


Если вы являетесь плательщиком НДС, то обязательно начислять.



Автор: Svetik
Добавлено: #8  Пт Май 25, 2007 16:04:43
Заголовок сообщения:

Gale говорит:
Купили Ниву без НДС (в сч.-ф. бфло указано "Без НДС"). При продаже НДС начислять? Или тоже продать без НДС?


НДС начислять, но только на разницу между остаточной (балансовой) и продажной стоимостью



Автор: Elis
Добавлено: #9  Пт Май 25, 2007 16:12:25
Заголовок сообщения:

Talik говорит:
Поправочка маленькая. При приобретении легковых автомобилей НДС в зачет не идет. (п.3 ст. 236 НК)

Я то это знаю, но не уверена, знали ли это бухгалтера автора вопроса. Поэтому и спрашиваю. У наших вопрошающих информации-то для правильного ответа фиг допросишься...



Автор: Gale
Добавлено: #10  Пт Май 25, 2007 16:13:13
Заголовок сообщения:

Talik
Svetik
И кто прав? :) Продали по остаточной стоимости, даже с тиынами...



Автор: Svetik
Добавлено: #11  Пт Май 25, 2007 16:34:30
Заголовок сообщения:

ст.217 Размер облагаемого оборота
п.7 При реализации товаров, по которым не предусмотрен зачет по НДС в соответствии с налоговым законодательством, действовавшим на момент их приобретения, размер облагаемого оборота определяется как положительная разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью товара, определяемой в соответствии с п.2 настоящей статьи.

ст. 236 НДС, не подлежащий отнесению в зачет
НДС не засчитывается, если подлежит уплате в связи с получением:
3) легковых автомобилей, приобретаемых в качестве основных средств

А Вы уже сами определяйте, Ваш ли это случай :roll:



Автор: Talik
Добавлено: #12  Пт Май 25, 2007 17:56:07
Заголовок сообщения:

Gale говорит:
Talik
Svetik
И кто прав? :) Продали по остаточной стоимости, даже с тиынами...


Права Svetik. А я не права :oops:



Автор: Gale
Добавлено: #13  Пн Май 28, 2007 09:48:22
Заголовок сообщения:

Svetik
Talik
От сердца отлегло! Я вообще-то УВЕРЕННО продала без НДС, а потом что-то смятение нашло - а вдруг?!... :)



Автор: Svetik
Добавлено: #14  Пн Май 28, 2007 12:00:57
Заголовок сообщения:

Всегда рада помочь хорошим людям :wink:


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #15  Пт Дек 26, 2008 18:26:07
Заголовок сообщения:

Продали два камаза ниже балансовой стоимости. Балансовая стоимость 12 млн.тенге, а продали за 5 млн 200 тыс тенге с НДС. Теперь в оборотке висит 10 млн.тенге как расходы по выбытию фикс.активов. /Выбывает вся группа/. По КПН эти 10млн.тенге брать на расходы что ли? А НДС правильно взяла с продажной суммы, или нужно брать с разницы, как говорилось выше. Просто первый раз сталкиваюсь продажей ОС.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #16  Пн Дек 29, 2008 11:55:00
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
Теперь в оборотке висит 10 млн.тенге как расходы по выбытию фикс.активов. /Выбывает вся группа/.


Еще вопрос. Не вся группа кажется выбыла так как 4 группе относятся транспорт и прочие основные средства? А у меня еще столы и стулья и инструменты там еще есть.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ