Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    По какому курсу посадить товр по ГТД(...
    Сопроводительные документы на груз пр...
    Всех с НОВЫМ 2009 годом!
    Поздравляю с наступающим 2009 Новым годом!!!
    Расходы по доставке товара
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как посадить СЧФ о доставке товара при импорте, если счф 2009 годом, а ГТД-2010г?     
    Margo007
    Резидент Баланса
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Апр 21, 2010 15:57:49   

    Добрый день, помогите , пожалуйста разобраться. Мы получаем товар по импорту. Другая организация-нерезидент оказывает доставку товара и выставляет СЧФ. Сумму по СЧФ мы сажаем на себестоимость. Раньше дата СЧФ и ГТД приблизительно совпадали, а в этот раз СЧФ -30 декабря 2009 г. , а ГТД-2010 г. Так вот как теперь сажать эту счф? 2010 годом? А это не будет нарушением?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Резидент Баланса
    Спасибки: +121 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Апр 21, 2010 16:03:56 Сказали Спасибо❤   

    Если вы импортируете товар, то дата по с/фактуре вам не важна. Товар приходуется по дате выпуска товара в свободное обращение, т.е. по дате указанной на штампе ГТД. Значит проводите с/ф в 2010 году.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Апр 21, 2010 19:03:21 Сообщить модератору   

    Margo007
    А если доставку на РБП в декабре, с-ф тоже в декабре, а в день выпуска ГТД доставку с РБП перенести на себестоимость товара. Как вам такой вариант?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo007
    Резидент Баланса
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Апр 21, 2010 21:27:14   

    Геннадьевна говорит:
    Margo007
    А если доставку на РБП в декабре, с-ф тоже в декабре, а в день выпуска ГТД доставку с РБП перенести на себестоимость товара. Как вам такой вариант?

    Такой вариант конечно хорош, так вот только годовой не хотелось бы переделывать, а как вы считаете, вариант , предложенный ранее, тоже верный?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Апр 21, 2010 22:01:33   

    Ирыч говорит:
    то дата по с/фактуре вам не важна

    Но эти услуги предоставлены в 2009 году и на вычеты их нужно брать в том периоде в котором они произошли.
    У меня СФ дает наша транспортная компания, как я ее другим периодом включу?
    А на РБП можно поставить, но реализовать это сложно в 7 программе, у меня наименований очень много.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Резидент Баланса
    Спасибки: +121 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Апр 21, 2010 22:30:29 Сказали Спасибо❤   

    Согласна с Геннадьевной сообщ №3. Так будет все правильно и не сложно. В 2009 году относите на РБП и в годовом отчете на вычеты не относите. Сначала отражаете сумму доставки по стр.100.00.030 Н прочие услуги, работы, затем отражаете по строке 100.00.030 Х Стоимость работ и услуг, себест ТМЗ, признаваемые расходами буд периодов и подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды. А в 2010 году при получении товара относите на себестоимость.
    2009 год. Дт 1620 Кт 3310 - сумма доставки
    2010 год. Дт 1330 Кт 1620 - списываете на себестоимость.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Апр 21, 2010 22:37:47 Сообщить модератору   

    Марта говорит:
    у меня наименований очень много.
    . А вы на РБП одной суммой посадите, что-то типа расходы по доставке груза, проходящего таможенную очистку. А с РБП потом уже распределите на ТМЦ по наименованиям в 2010.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz