Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Если отразить только зачетную сторон...
    Как откорректировать кассу,если был только приход.
    Как откорректировать КПН по НУ ,если ...
    Как правильно откорректировать отчет, если срок сдачи еще не закончился.
    Какой датой приходовать, если условия поставки FCA?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как откорректировать неверно выставленные счета-фактуры в 1С, если под условия статьи 239 мы не подпадаем     
    Людмила С.
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Янв 05, 2010 16:55:19 Сообщить модератору   

    В соответствии с пп2 п. ст.249 аренда земельного участками занятыми зданиями не относящимися к жилым зданиям облагается НДС. Мы как бы сразу не обратили на этот пункт сначала года и выставляли счет фактуры без НДС. Подскажите каким образом теперь отккоректировать счета фактуры в 1С если по налоговому кодексу дополнительные счета фактуры выставляются в соответствии с условиями статьи 239 а мы под эти условия не поподаем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Янв 05, 2010 17:17:40   

    Переделывать документы в 1с и сами НСФ, подать доп.налог.отчеты с исправлениями Вам и тем клиентам кому выставлялись НСФ, до отправки доп.отчетности оплатить НДС и пеню.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людмила С.
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Янв 05, 2010 17:26:33 Сообщить модератору   

    Про отчетнось про пеню я знаю а каким именно образом если получается со статьей 265 дополнительные счета фактуры выставляются на основании статьи 239. А у меня в 1С каким образом переделывать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Янв 05, 2010 18:20:42   

    Елена Т говорит:
    Переделывать документы в 1с и сами НСФ

    Переделывать как надо- менять и перепроводить, уведомить клиентов об этом, вручить им исправленные НСФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людмила С.
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Янв 05, 2010 20:10:40 Сообщить модератору   

    Меня особенно интересует вопрос КАКИМ ОБРАЗОМ переделывать одну делать с минусом другую с плюсом?А датой какой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Янв 05, 2010 20:39:56 Сообщить модератору   

    Людмила С. говорит:
    Меня особенно интересует вопрос КАКИМ ОБРАЗОМ переделывать одну делать с минусом другую с плюсом?А датой какой?


    Елена Т пытается Вам объяснить, что Вы не можете корректировать данную ошибку дополнительным счетом-фактурой. Вам необходимо исправить все предыдущие документы под тем же номером и датой. Отчеты придется корректировать Вам и всем вашим клиентам.
    Кстати, думаю, что клиенты не согласятся на доначисление НДС сверху.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Янв 05, 2010 20:45:22 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    Кстати, думаю, что клиенты не согласятся на доначисление НДС сверху.

    Согласен, придется идти на убытки, но сначала попробуйте переговорить со всеми, вдруг НДСники согласятся, зачет то нужен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людмила С.
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Янв 05, 2010 21:23:23 Сообщить модератору   

    Да насчет этого проблем не будет у них же пойдет в зачет мы общую сумму менять не будем просто выделим в том числе. А как мне в самой счет фактуре менять просто заходить в нее изменять и пересохранять

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Янв 05, 2010 21:46:58 Сообщить модератору   

    Людмила С., да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Янв 05, 2010 21:48:47 Сообщить модератору   

    Людмила С. говорит:
    проблем не будет у них же пойдет в зачет мы общую сумму менять не будем просто

    Если они плательщики НДС, то после вашей переделки они смогут взять себе в зачет НДС и у них уменьшится стоимость услуг. Если увеличивать на сумму НДС, то у вас увеличатся обороты облагаемые НДС.
    У вас в случае включения суммы НДС в стоимость уменьшатся доходы, т.е. возможны убытки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Янв 05, 2010 21:50:08 Сообщить модератору   

    И еще. Будете отдавать покупателям исправленные счета-фактуры - не забудьте забрать у них ваши старые экземпляры, от греха подальше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людмила С.
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Янв 06, 2010 09:04:27 Сообщить модератору   

    Всем доброе утро а если мы сделаем одной счет фактурой за 11 месяцев с минусом на всю сумму и 1 тоже на всю сумму но с НДС?

    Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:

    Или может быть все таки можно выставить дополнительные счета фактуры?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Янв 06, 2010 11:55:25   

    Людмила С.
    Вам советуем, а Вы опять за свое
    Людмила С. говорит:
    если мы сделаем одной счет фактурой за 11 месяцев с минусом на всю сумму

    Это ведь другим словом дополнительная счет-фактура, а это в Вашем случае запрещено. Возвращайтесь на сообщ.№6 и прочтите все сообщения опять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людмила С.
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Янв 06, 2010 12:15:45 Сообщить модератору   

    Я все это прекрасно понимаю но у меня глав.бух не в какую мол как мы будем исправулять у покупателей все уже прошло они все уже внесли в 1С отчетность отправлена и т.д. и т.п.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Янв 06, 2010 12:19:49   

    Людмила С. говорит:
    у меня глав.бух не в какую мол как мы будем исправулять у покупателей все уже прошло они все уже внесли в 1С отчетность отправлена и т.д. и т.п.

    Да, допущена ошибка и надо исправлять, звонить клиентам, объясняться и делать так как надо было в самом начале. Или Вы хотите потом на штрафы налететь при проверке с НК? nono

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людмила С.
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Янв 06, 2010 12:42:31 Сообщить модератору   

    Да говорила бесполезно я сразу сказала нельзя доп.счет фактуры я просто в этой фирме недавно работала и не обратила внимание когда увидела сразу сказала. Незнаю какие уже оргументы предоставить да еще один контрагент на ликвидационной проверки. Ужаааааааасс

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Янв 07, 2010 01:31:15 Сообщить модератору   

    Людмила С. говорит:
    Я все это прекрасно понимаю но у меня глав.бух не в какую мол как мы будем исправулять у покупателей все уже прошло они все уже внесли в 1С отчетность отправлена и т.д. и т.п.

    Дайте почитать главбуху Налоговый Кодекс.
    Пусть прочитает (а лучше - выучит наизусть) те несколько случаев, когда выписывается дополнительный счет-фактура.

    Я вот здесь делала анализ, когда исправительный счет-фактуру делают, на замену, а когда - дополнительный.
    Тоже можете ей дать почитать http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=291918#291918

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Май 19, 2010 14:51:10   

    Здравствуйте, вот и у меня появились доп. сч-ф: Казахтелеком, мотивируя тем, что у них в базе (ил в сети - не знаю точно) произошел какой-то сбой и часть м/г звонков не попала в доки, и теперь они выставили доп. сч-ф апрелем за декабрь 09, янв-март 10г. Прочитала всю ветку и думется мне, что они должны были исправить ранее выпис. сч-ф, а не выписывать доп. Но с Казахтелекомом бороться - не переборешься. Что посоветуете? Если приму, то чем мне это грозит? Думается, что ничем особенным, но все-же...?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz