Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    как правильно оформляется возврат тов...
    Возврат товара в Россию, можно ли не показывать возврат в 320 и 328 формах.
    При импорте товара из Китая оплачен Н...
    Возврат товара
    Возврат товара в 1С 7,7
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Возврат товара (НДС)     
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Ноя 01, 2007 12:13:48   

    Здравствуйте!
    ТОО встало на учет 01 сентября 2007 года (общеустановленный). На дату постановки на учет взяли в зачет по остаткам товаров (хотя это не имеет значения для данного вопроса). 04 сентября 2007 года возвращают товар, который был реализован в июле (соответственно БезНДС). Теперь Возврат от покупателя будет сНДС или БезНДС? Думаю что БезНДС...
    И еще, в 1С (2.5 релиз 254) при закрытии периода дается проводка
    (Дт)7211 - Кт(1420) на -2503 тг.(НДС не принимаемый к зачету), а что и откуда не пойму

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Ноя 01, 2007 22:17:55   

    Оприходовал покупатель без НДС, и вернет на родину без. Статейка http://balans.kz/viewtopic.php?p=44004#44004 сам Сирожа кодекс писал. Гляньте еще тут http://urist.kz/index.php?option=com_sobi2&catid=17&Itemid=9999999
    Sapar говорит:
    (Дт)7211 - Кт(1420) на -2503 тг.(НДС не принимаемый к зачету), а что и откуда не пойму

    Анализ счета 1420 внимательно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap1
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Апр 24, 2008 16:18:48 Сообщить модератору   

    что-то войти не поучается...

    Sap говорит:
    И еще, в 1С (2.5 релиз 254) при закрытии периода дается проводка

    (Дт)7211 - Кт(1420) на -2503 тг.(НДС не принимаемый к зачету), а что и откуда не пойму


    понял откуда, это из-за того, что возврат безНДС был.
    теперь
    1)где его в 100-й показать? Получается я свои расходы должен уменьшить?
    в 12 -ом приложении, прочих? РНН свой?

    2) а в 300-й? в 8-ом приложении?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Апр 24, 2008 16:28:47 Сообщить модератору   

    Если Вам вренули товар, то 8 приложение тут ни при чем. Тогда вы делаете корретировку толлько облагаемого оборота, кажется 3 приложение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap1
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Апр 24, 2008 16:28:55 Сообщить модератору   

    и еще в 300 сумму корректировочную какую показать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap1
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Апр 24, 2008 16:34:00 Сообщить модератору   

    но проводку посмотрите, это ж не при возврате, а при расчете зачетного НДС происходит. Т.е. при расчете доли облагаемого оборота получается без НДС-ный возврат дает корректировку на необлагаемый оборот.
    ну а в 100-й? нужно свои расходы уменьшать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap1
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Апр 24, 2008 16:37:04 Сообщить модератору   

    там же счет 1420, а не 3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Апр 24, 2008 16:39:42 Сообщить модератору   

    По поводу КПН, я думаю, что доход надо уменьшать.
    Можете анализ счета 1420 выслать мне в личку?
    Не помешает еще и анализ счета 3130

    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

    Re: Возврат товара (НДС)

    Sap говорит:
    Здравствуйте!
    ТОО встало на учет 01 сентября 2007 года (общеустановленный). На дату постановки на учет взяли в зачет по остаткам товаров (хотя это не имеет значения для данного вопроса). 04 сентября 2007 года возвращают товар, который был реализован в июле (соответственно БезНДС). Теперь Возврат от покупателя будет сНДС или БезНДС? Думаю что БезНДС...
    И еще, в 1С (2.5 релиз 254) при закрытии периода дается проводка
    (Дт)7211 - Кт(1420) на -2503 тг.(НДС не принимаемый к зачету), а что и откуда не пойму

    Может у меня уже ближе к концу рабочего дня голова ничего не варит, но я вас совсем не пойму

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Апр 24, 2008 16:51:09   

    получили?

    Добавлено спустя 49 минут 25 секунд:

    чтобыбыло более понятно:
    а) есть оборот 100% с НДС с 01.09.2007
    б) есть возврат Без НДС, за товары полученные до 01.09.2007 Без НДС

    при расчете доли облагаемого оборота получается, не 100%, а скажем 99,91% из-за этого возврата, что и дает эти -2503 тг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Апр 25, 2008 10:16:01   

    up
    тема еще актуальна

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Апр 25, 2008 16:18:17 Сообщить модератору   

    Вы корректируете облагаемый оборот. Освобожденного оборота у вас нет. Так откуда у вас удельный вес 99 %. Удельный вес должен составлять 100 %.
    Я так думаю, что вы должны заполнить 3 приложение, а не 4-е, где указывается освобожденный оборот. А то, что 1 С проводит - 2000, ну это же машина. Проведите операцией.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Апр 25, 2008 18:50:05   

    Лилия говорит:
    Освобожденного оборота у вас нет. Так откуда у вас удельный вес 99 %.


    ну вот этот возврат, он же необлагаемый оборот!
    если бы мы сделали возврат с НДС, тогда бы был 100% облагаемый оборот

    Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:

    там же схема такая:
    по видам НДС (освобожденный, по ставке"0", БезНДС, и сНДС (раздельно 13% и 14%) )

    по каждому виду
    БезНДС = Реализация - Возврат; здесь получится например: (0-15000) = -15000
    СНДС = Реализация - Возврат; а здесь получится например: (100 000-10000) = 90 000

    потом
    ДоляОблагаемогоОборота = ОблагаемыйОборот/(ОблагаемыйОборот+НеОблагаемыйОборот);

    ДоляОблагаемогоОборота = 90 000/(90 000 - 15000) = 1,2

    НДСНЕКЗачету = (1-1,2)*СуммаНДС;
    НДСКЗачету = 1,2*СуммаНДС;

    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:

    думаю теперь все должно быть понятно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Забава
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Апр 25, 2008 19:21:12 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    04 сентября 2007 года возвращают товар, который был реализован в июле (соответственно БезНДС). Теперь Возврат от покупателя будет сНДС или БезНДС? Думаю что БезНДС...
    И еще, в 1С (2.5 релиз 254) при закрытии периода дается проводка
    (Дт)7211 - Кт(1420) на -2503 тг.(НДС не принимаемый к зачету), а что и откуда не пойму

    Товар вернули ВАМ? Или ВЫ?
    Если вам, то откуда у вас облагаемый оборот? При возврате товара от покупателя в 1С не делается проводок со счетом 1420. Должен использоваться счет 3130. И, соответственно, уменьшается начисленный НДС.
    В вашем случае начисления НДС, при реализации этого товара, не было, как не было и облагаемого оборота, поэтому и уменьшать нечего.
    Проверьте, может вы не тот документ использовали при оформлении возврата. Я не сомневаюсь в том, что вы достаточно хорошо знаете 1С, но бывает что ошибаемся в спешке. Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Сб Апр 26, 2008 00:15:13   

    Забава говорит:
    Проверьте, может вы не тот документ использовали при оформлении возврата. Я не сомневаюсь в том, что вы достаточно хорошо знаете 1С, но бывает что ошибаемся в спешке.


    Спасибо за оценку, но думаю 1С здесь не при чем. Он только инструмент, и он должен работать как НАДО. Можно в любой другой не|специализированной среде то же самое сделать.
    Возврат Без НДС подразумевает смысл БезНДС-ного (необлагаемого) оборота, думаю что это правильно. Господа Бухгалтера, 1С-ники, Лука-шники, R3-шники подскажите. Может я не правильно считаю...
    Неужели ни у кого не было подобного случая?

    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

    Забава говорит:
    Товар вернули ВАМ? Или ВЫ?

    Раз Возврат от покупателя, значит нам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Забава
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Сб Апр 26, 2008 00:53:27 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    Возврат Без НДС подразумевает смысл БезНДС-ного (необлагаемого) оборота, думаю что это правильно.

    Никак не пойму, хотя очень стараюсь, о каком обороте идет речь? Ещё раз просмотрела разные варианты, но вашу мысль не уловила.
    Я представляю ситуацию так:
    Реализация товара
    Д 1210 К 6010 (НДС не выделяем, себестоимость пропускаем)
    Возврат товара
    Д 6020 К 1210 (НДС не выделяем)

    У вас происходит корректировка дохода, но на оборот по НДС это не влияет. ИМХО, в декларации по НДС вам не нужно отражать эту операцию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Сб Апр 26, 2008 01:04:31   

    если пост #12 внимательно прочтете, там же все понятно

    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

    БезНДС - необлагаемый оборот
    СНДС - облагаемый оборот

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    независимо реализация или возврат

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Забава_
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Сб Апр 26, 2008 01:50:06 Сообщить модератору   

    Sap говорит:
    ну вот этот возврат, он же необлагаемый оборот!


    Почему? Определения "необлагаемый оборот" я в кодексе не нашла. Есть только:
    Оборот, облагаемый НДС (НК глава 34)
    Оборот, облагаемый по нулевой ставке НДС (НК глава 36)
    Оборот, освобожденный от НДС. (НК глава 37)
    Ни один из перечисленных оборотов не подходит к вашей ситуации. Соответственно, у вас нет оборотов, касающихся НДС, по этой конкретной операции. Вы не можете уменьшить облагаемый оборот (с которого начисляется НДС) на сумму возврата товара, который не участвовал в формировании облагаемого оборота вообще. Если вы не начисляли НДС с этих оборотов, то на каком основании вы хотите теперь корректировать (в данном случае уменьшать) сумму начисленного налога? Ведь у вас не только зачетная чать уменьшается, но и начисление тоже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap1
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Сб Апр 26, 2008 13:31:48 Сообщить модератору   

    Лилия и Забава спасибо
    но ответ я получил в другой подобной теме
    http://www.balans.kz/post88798.html#88798

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz