Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    В 2008 году ТОО приобрело прицеп у фи...
    31 октября 2009 г. в Алматы. Итоги 20...
    В 3 кв 2008 года ТОО перешло с ОУР на...
    Почему в отч об изм в собств. кап-ле ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Документы 2008 года принесли в 2009 году, как провести     
    Жанария
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Сен 30, 2009 11:04:38 Сообщить модератору   

    Поставщик услуг прислал акт сверки, в котором оказалось что мы должны им за услуги, счф по которым не получали. сумма в приницпе не большая. к тому же акт выполнных работ подписан директором. Они во время не прислали нам счф. Могу ли я в этом году эти расходы просто посадить на невычеты , чтобы не корретировать все отчёты за 2008г? Просто чтобы пошёл акт сверки?
    т.е.
    7212-3311 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Сен 30, 2009 11:08:13 Сообщить модератору   

    Жанария говорит:
    Могу ли я в этом году эти расходы просто посадить на невычеты , чтобы не корретировать все отчёты за 2008г? Просто чтобы пошёл акт сверки?

    Вообще это не правильно. Но я так делала и проверку проходила. Ни у кого вопросов ао поводу правильности не возникало.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    elena75
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Сен 30, 2009 11:10:25 Сообщить модератору   

    мне кажется 300, 307 допиком надо сдать, ведь потом по камералке может вылезти. Будете все равно объяснять почему так получилось. По хорошему и 100 надо корректировать. Это мое мнение. Я бы лучше так сделала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Сен 30, 2009 11:12:41 Сообщить модератору   

    elena75 говорит:
    Я бы лучше так сделала.

    согласна, даже если сумма не большая, они из этого раздувают слона со всеми последствиями

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Сен 30, 2009 11:19:12   

    Жанария говорит:
    Могу ли я в этом году эти расходы просто посадить на невычеты , чтобы не корретировать все отчёты за 2008г?

    По бух.учету можно, а налоговые отчеты надо корректировать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Глав.бух.бух
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Сен 30, 2009 11:19:48 Сообщить модератору   

    Для того,чтобы не менять финансовую отчетность я делаю следующее :

    (1) Дт Капитал ( Доходы/Убытки предыдущих лет, выявленные в тек. периоде)
    Дт НДС в зачет
    Кт Поставщик

    (2) Сдаю доп. декларацию по НДС , в том периоде когда выписана счет-фактура;
    (3) Сдаю доп. декларацию по КПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанария
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Сен 30, 2009 11:28:43 Сообщить модератору   

    если я проведу эту сумму в 2009 году на невычеты, то я и НДС в зачёт не возьму, т.е. на сумму к зачёту в 300 не повлияет , могу я не сдавать 300?

    307 сдам за 2008 год
    на невычеты посажу в 2009, и она войдёт в 100 2009
    очень не хочется в сё переделывать, потому как аудиторы нас уже проверили и заключение своё выдали
    сумма 26000,00 тг

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Сен 30, 2009 11:30:28 Сообщить модератору   

    Жанария говорит:
    307 сдам за 2008 год

    Ну если вы сдадите 307, тогда и 300 сдавайте. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанария
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Сен 30, 2009 11:32:45 Сообщить модератору   

    а в 300 в какой строке отражать?
    может и 307 не сдавать Sad

    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

    Глав.бух.бух говорит:
    Для того,чтобы не менять финансовую отчетность я делаю следующее :

    (1) Дт Капитал ( Доходы/Убытки предыдущих лет, выявленные в тек. периоде)
    Дт НДС в зачет
    Кт Поставщик

    (2) Сдаю доп. декларацию по НДС , в том периоде когда выписана счет-фактура;
    (3) Сдаю доп. декларацию по КПН

    а в декларации по КПН в каком приложении указывать? в 12?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Глав.бух.бух
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Сен 30, 2009 11:37:10 Сообщить модератору   

    Какое приложение использовать зависит от вида расходов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    elena75
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Сен 30, 2009 11:41:36 Сообщить модератору   

    Жанария говорит:
    а в декларации по КПН в каком приложении указывать?

    в 100.08
    Жанария говорит:
    а в 300 в какой строке отражать?

    300.05.004

    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

    и обороты без НДС строка 300.00.011

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Сен 30, 2009 11:55:42   

    elena75 говорит:
    По хорошему и 100 надо корректировать. Это мое мнение. Я бы лучше так сделала.

    ну а если не хочет предприниматель вычет применить? что его заставляет-то? он может взять на вычет, но где написано, что обязан?
    Т.к. сумма неоплачена, платить сейчас будут...предприниматель решает оплатить, так как должен, а на вычет не брать... Из налоговых - ну может 307ю "поправить", 100ю и 300ю какой смысл, если по налоговому не взяли в расход. а по бух учёту провели в 2009ом (а значит в этой сумме и разницы нет между учётами)....думаете у налоговиков возникнет вопрос о том почему на вычет не взяли? объяснение есть - в связи с поздним получением доков, не берём на вычет....

    Добавлено спустя 54 секунды:

    Христина Ивановна говорит:
    они из этого раздувают слона со всеми последствиями

    а кто раздувает? и почему? и что раздувает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    elena75
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Сен 30, 2009 12:16:39 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    он может взять на вычет, но где написано, что обязан?

    я согласна, может брать, может не брать. Я исхожу их того, чтобы не было потом лишних объяснений. Мне допустим не составило бы труда откорректировать отчетность, но если можно сделать так как Вы говорите
    Мара говорит:
    в связи с поздним получением доков, не берём на вычет....
    , не заморачиваяь с допиками, сумма действительно не принципиальная, то решение за Жанарией

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    qviqvo
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Окт 01, 2009 00:59:21 Сообщить модератору   

    Ребята, да вы что! Какая разница берете вы на вычеты или нет, вы все равно должны показать эту сумму по отчетам 300, 307 и 100 (приложение 8), а вот если не хотите брать на вычеты, тогда эту же сумму поставить в строку "Не учавствующее в предпринимательской деятельности". Расходы показываем в том периоде каким оформлены документы и не важно оплачена эта сумма или висит в задолженности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Окт 01, 2009 08:08:43 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    а кто раздувает? и почему? и что раздувает?

    при камеральном контроле сумма выявится обязательно, а я думала вы поняли о чем я.
    qviqvo говорит:
    вы все равно должны показать эту сумму по отчетам 300, 307 и 100 (приложение 8), а вот если не хотите брать на вычеты, тогда эту же сумму поставить в строку "Не учавствующее в предпринимательской деятельности". Расходы показываем в том периоде каким оформлены документы и не важно оплачена эта сумма или висит в задолженности.

    Совершенно согласна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Окт 01, 2009 10:06:05 Сообщить модератору   

    qviqvo говорит:
    Ребята, да вы что! Какая разница берете вы на вычеты или нет, вы все равно должны показать эту сумму по отчетам 300, 307 и 100 (приложение 8), а вот если не хотите брать на вычеты, тогда эту же сумму поставить в строку "Не учавствующее в предпринимательской деятельности". Расходы показываем в том периоде каким оформлены документы и не важно оплачена эта сумма или висит в задолженности.


    А если такая ситуация: моя директор (она же учредитель) выписывает все подряд, что покупает на свое ТОО. У меня как-то рука не поднимается показывать нижнее белье в ТОО, даже не в предпринимательской деятельности. Она мне приносит кучу документов за квартал, а я половиниу из них "выкидываю".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    888
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Окт 01, 2009 10:32:16 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    показывать нижнее белье в ТОО, даже не в предпринимательской деятельности.

    :lol: :lol: :lol:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Окт 01, 2009 11:18:15   

    *САМ* говорит:
    Она мне приносит кучу документов за квартал, а я половиниу из них "выкидываю".

    Правильно делаете Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Глав.бух.бух
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Окт 01, 2009 12:09:59 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    А если такая ситуация: моя директор (она же учредитель) выписывает все подряд, что покупает на свое ТОО. У меня как-то рука не поднимается показывать нижнее белье в ТОО, даже не в предпринимательской деятельности. Она мне приносит кучу документов за квартал, а я половиниу из них "выкидываю".


    Неграмотный директор и учредитель. Нужно ей политграмоту изучать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Окт 01, 2009 16:42:05 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    Она мне приносит кучу документов за квартал, а я половиниу из них "выкидываю"

    Лучше уж так.... И самой все перебрать.
    У меня был ИП , который все, ну все выкидывал. Тамож. сборы, НДС оплатил, спрашиваю "Где документы?", говорит "Выбросил. А на фиг они нужны?" Shocked. В результате так и порешили он
    *САМ* говорит:
    выписывает все подряд
    а я потом сортирую. Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    qviqvo
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Окт 01, 2009 17:29:39 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    qviqvo говорит:
    Ребята, да вы что! Какая разница берете вы на вычеты или нет, вы все равно должны показать эту сумму по отчетам 300, 307 и 100 (приложение 8), а вот если не хотите брать на вычеты, тогда эту же сумму поставить в строку "Не учавствующее в предпринимательской деятельности". Расходы показываем в том периоде каким оформлены документы и не важно оплачена эта сумма или висит в задолженности.


    А если такая ситуация: моя директор (она же учредитель) выписывает все подряд, что покупает на свое ТОО. У меня как-то рука не поднимается показывать нижнее белье в ТОО, даже не в предпринимательской деятельности. Она мне приносит кучу документов за квартал, а я половиниу из них "выкидываю".


    Я делаю тоже самое. Но в вопросе-то речь шла о том что показывать в бух. и налоговом учете. Тогда ваше белье надо показать либо там и там (если показываете приход то тогда уже и выдайте его как спецодежду, вашему директору), либо просто выкинуть чеки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Окт 01, 2009 17:47:42 Сообщить модератору   

    Я и говорю к тому, что если выписаны документы на ТОО, это не говорит о том, что обязательно их надо показывать в БУ и нал. отчетности, если Вы их не учитываете.
    Если плательщик НДС выписал Вам с-ф - это не обязует Вас в обязательном порядке брать НДС в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Окт 01, 2009 17:53:37   

    *САМ* говорит:
    Я и говорю к тому, что если выписаны документы на ТОО, это не говорит о том, что обязательно их надо показывать в БУ и нал. отчетности, если Вы их не учитываете.

    Пример такой: магазины берут счет-фактуры на товар и только каждую третию (примерно) показывают в приходе и соответственно реализацию показывают только трети из фактического оборота. Думаю именно для этого и придумали - реестры покупателей. И если Вы их не покажите то придет камералка о выявленных расхождениях.

    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

    Елена Т говорит:
    И если Вы их не покажите

    Счет-фактуры выписанные на ТОО.
    Хотя возможно такое что бухгалтер и не знает о таком факте. Но по камерал.проверке всё равно вылезет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Окт 01, 2009 18:02:59 Сообщить модератору   

    Возможно, если это суммы большие.
    Недавно была встречная проверка с нашими покупателями, были расхождения по суммам, они указали у себя не все приходы от нас.
    У налоговиков не было к ним никаких претензий.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Окт 01, 2009 18:07:40   

    *САМ* говорит:
    У налоговиков не было к ним никаких претензий.

    Хм, всем бы так везло Wink
    Если за наличку то возможно доказать что не брали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Окт 01, 2009 18:20:38 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    У налоговиков не было к ним никаких претензий.

    Я тоже пока такого не слышала, чтоб проблемы были у покупателей. Более того, у знакомого была проверка, выявили расхождения по вычету,т.е вычет был завышен, отсутствовали некоторые документы на n-сумму. Так он принес документы приходные, которые вовсе и не планировал проводить. НК приняли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz