Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Условно выпущенный товар когда ставить на приход?
    Забивая материалы на приход т.е накла...
    Как делать приход товара в 267 версии...
    ИП по упрощенке импортировал товар из...
    Поставили товар на приход (импорт), и...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Импорт приход. Как и когда ставить на приход товар по каким ценам     
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Сен 24, 2009 09:01:50   

    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Мы заключили договор с китаем 28.02.2009г предоплату сделали 25.03.2009 а грузовая таможенн декларац от 16.06.09.Как и когда ставить на приход товар по каким ценам и что еще должно быть в документах по импорту кроме как ГТД?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Сен 24, 2009 09:42:33 Сообщить модератору   

    Planeta говорит:
    Как и когда ставить на приход товар

    Planeta говорит:
    грузовая таможенн декларац от 16.06.09

    Planeta говорит:
    по каким ценам

    Planeta говорит:
    сделали 25.03.2009

    Planeta говорит:
    что еще должно быть в документах по импорту кроме как ГТД?

    счет проформа или сч.фактура
    сертификат качества
    сертификат происхождения
    ГТД инопартнера вывозная
    ж/д накладные
    спецификации
    обязательно фитосенитарные сертификаты в случае необходимости, все зависит от типа импорта.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Чт Сен 24, 2009 09:44:54 Сообщить модератору   

    На сколько я помню должен быть инвойс, упаковочный лист.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Сен 24, 2009 09:46:11 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    должен быть инвойс

    при предоплате инвойс им, вероятно, дали партнеры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Сен 24, 2009 10:25:07   

    Хорошо ,а по каким документам я делаю приход?И всё таки на какую дату делать приход?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Сен 24, 2009 10:32:59 Сообщить модератору   

    На грузовой таможенной декларации стоит штампик "дата выпуска". Этой датой делаете приход. Соберите пакет копий документов: гтд, инвойс поставщика, дополнительные затраты по приходу и растаможке - счет на транспортировку, услуги брокера, сертификацию и прочие (если они есть конечно)

    Проводки делаете

    Дт 1330 Кт 3310 сумма в валюте и в тенге (в тенге по курсу на дату предоплаты, если предоплата 100%)
    Дт 1330 Кт 3397 сумма таможенных пошлин и процедур
    Дт 1420 Кт 3397 Сумма НДС по гтд
    Дт 1330 Кт 3310 сумма дополнительных затрат по растаможке, транспортировке и т.д.
    Дт 1420 Кт 3310 НДС по дополнительным затратам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Сен 24, 2009 10:34:02 Сообщить модератору   

    Planeta говорит:
    по каким документам я делаю приход

    приход вы делаете по ГТД количественно, а сумма - по курсу предоплаты.
    Planeta говорит:
    всё таки на какую дату делать приход
    дата ГТД

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Апр 30, 2010 11:40:18   

    Добрый день. Помогите разобраться. Счет фактура от поставщика (Россия) выписана 12 марта 2010 года. На таможню товар поступает 22 марта 2010 года. Есть предварительная ГТД, в ней указана сумма, но самих расчетов (налоги, таможенные платежи) в ней нет. 1 апреля происход отпуск товара покупателю. Сама ГТД уже с расчетами (налоги, таможенные платежи) 21 апреля 2010 года. Я не могу понять каким числом делать приход по бухгалтерии. По идее я должна оприходовать товар до 1 апреля (из предварительной ГТД 22 марта 2010 года), но там нет расчетов. И вот теперь не знаю, каким числом все это проводить

    С Уважением

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Чикабух
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Апр 30, 2010 11:55:52   

    По ГТД с расчетами посмотрите штампик "дата выпуска". Этой датой делаете приход. И только после прихода можно было реализовывать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Апр 30, 2010 11:56:26   

    Диночка говорит:
    я должна оприходовать товар до 1 апреля (из предварительной ГТД 22 марта 2010 года)

    Да, по факту поступления товара на Ваш склад.
    А разрешено ли продавать товар если еще ГТД не вышла? Не будет ли проблем с этим?
    Если не разрешено, то может договориться на выписку документов на отгрузку на 21.04.10?
    А если можно, то при дется отпускать с неполной себестоимостью- без включения пошлин, потом сделать корректировку себестоимости на увеличение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Апр 30, 2010 12:01:08   

    Елена Т.
    Понимаете у меня 2 ГТД. На одной ГТД (предварительной) штамп внизу с датой 22.03.10 (она без расчетов). Но товар мы на самом деле забрали и отдали покупателю. То есть первая ГТД, там все печати, суммы стоят. Вторая ГТД 21 апреля 2010 года, то же все печати стоят, ну и соответственно расчеты есть.
    А как сделать корректировку себестоимости на увелечение. Это операцией вручную? Подскажите пожалуйста.

    С Уважением

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Апр 30, 2010 12:10:43   

    Нужно узнать у тамож.брокеров либо у логиста кто оформлял ГТД - про
    Елена Т говорит:
    А разрешено ли продавать товар если еще ГТД не вышла? Не будет ли проблем с этим?

    Диночка говорит:
    А как сделать корректировку себестоимости на увелечение. Это операцией вручную? Подскажите пожалуйста.

    Документом"ГТД по импорту" и внесете изменения, далее надо будет с даты ГТД перепровести документы по отгрузке этого товара чтобы себестоимость уравнялась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Апр 30, 2010 12:16:47   

    Елена Т.
    Если я Вас правильно поняла, сначала делаю первый "ГТД по импорту" 22 марта. Потом в этом же ГТД, вставляю таможенные расчеты (которые указаны в ГТД от 21 апреля), перепровожу. Перепровожу реализацию товара. Так?

    С брокером обязательно созванюсь и уточню этот момент.

    С Уваженим

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Апр 30, 2010 12:20:02   

    В первой ГТД у Вас то нет цифр по тамож.платежам. Поэтому вторую ГТД проводите по факту 21.04.
    Можно было бы и 22.03, но тут будет нестыковка по НДС- начисленный НДС (и оплаченный) идет в зачет ведь в 2 квартале по дате ГТД от 21.04.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Апр 30, 2010 12:21:12 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Елена Т говорит:
    А разрешено ли продавать товар если еще ГТД не вышла? Не будет ли проблем с этим?
    нет, не продекларированный товар продавать нельзя, он у вас должен оставаться на складе до полного очищения от налогов и таможенных платежей.

    Добавлено спустя 29 секунд:

    соответственно этому и все остальные ваши действия.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Апр 30, 2010 12:29:44 Сообщить модератору   

    Христина Ивановна говорит:
    нет, не продекларированный товар продавать нельзя, он у вас должен оставаться на складе до полного очищения от налогов и таможенных платежей.

    Точно. Т.е. пока нету штампика "выпуск разрешен" нет прав распоряжаться товаром.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Апр 30, 2010 12:31:07 Сказали Спасибо❤   

    Значит
    Елена Т говорит:
    договориться на выписку документов на отгрузку на 21.04.10


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Апр 30, 2010 12:56:53   

    Общалась только, что с брокером. Короче, мрак. Как и сказала Христиана Ивановна, мы не имеем право так продавать товар, пока все налоги не уплачены.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Апр 30, 2010 13:06:12 Сообщить модератору   

    Диночка плохого не желаем, поэтому говорим как надо.... Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Апр 30, 2010 13:47:36   

    Спасибо Вам большое. Говорила с шефом по поводу данной ситуации. Он сказал, что документы переделывать не будем. Делай как надо (то есть, по косячному). Разведем. Вот я и поставлю ГТД 21 апреля, на приход 1 апреля и все. Я его в известность поставила. Потому что реально товар с таможни мы забрали 1 апреля. Или все таки есть более оптимальный у Вас вариант в слажившейся ситуации?

    С Уважением

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Апр 30, 2010 13:49:12 Сообщить модератору   

    Диночка говорит:
    Или все таки есть более оптимальный у Вас вариант в слажившейся ситуации
    делать как положено, а не так
    Диночка говорит:
    Делай как надо (то есть, по косячному
    , дороже встанет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Апр 30, 2010 13:51:57   

    Да я все понимаю, что так нельзя. Что это не правильно. Но, договариваться о замене документов шеф не будет. Я же его поставила в известность, что это не правильно, объяснила какие могут быть последствия (хотя он не дурак, сам все прекрасно знает).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Апр 30, 2010 13:54:01 Сообщить модератору   

    Диночка не мое дело, но завтра он вам скажет: "Почему не настояла, ты же обязана блюсти закон по бух. учету", да он вообще забудет, что настаивал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Апр 30, 2010 13:57:55   

    Да, двойственная ситуация. Я об этом как бы не подумала. Вообще я значюсь бухгалтером. А главный не предусмотрен. За все отвечает он. Если переделывать все как надо, надо звонить покупателю, просить, переделывать. Я бы без проблем. Я всегда стараюсь работать, чем меньше ошибок тем лучше. Но, если батька сказал нет, значит нет. Что я еще могу сделать. Ох не нравиться мне все это

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz