Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Вознаграждение по депозиту входит в н...
    Доход ИП в отчетном периоде, перечисл...
    По итогам 2010г. убыток. Есть вознагр...
    Как начислить вознаграждение по депозиту ?
    Как отразить вознаграждение по депозиту в ф.100.00?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Вознаграждение по депозиту - Доход ТОО на упрощенке. Начисленная или перечисленная сумма?     
    Виктория А.
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Июн 15, 2009 16:48:34   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=207772#207772
    Здравствуйте! Помогите с таким вопросом. ТОО работает по упрощенке. Имеется депозит. При начислении вознаграждения банком на расч.счет перечисляется сумма за минусом 15% подоходного налога с выдачей спраки. Какой доход будет включаться в начислении налогов по СНР? Начисленная сумма вознаграждения банком? или поступившая сумма на расчетный счет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Июн 15, 2009 17:00:39 Сказали Спасибо❤   

    ст.427 Налог.кодекса
    Цитата:
    3. Объектом налогообложения для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации, является доход за налоговый период, состоящий из всех видов доходов, полученных (подлежащих получению) на территории Республики Казахстан и за ее пределами.
    В доход включаются доходы, указанные в подпунктах 1), 3) — 9), 11) — 24) пункта 1 статьи 85 настоящего Кодекса, определяемые в соответствии с настоящим Кодексом.

    Цитата:
    п.18) вознаграждение по депозиту, долговой ценной бумаге, векселю, исламскому арендному сертификату;

    п.18 входит в объекты налогообложения по СНР, значит вознаграждение по депозиту войдет в форму 910.
    Я так считаю что сумма КПН удержанная банком должна найти отражение в форме для уменьшения суммы КПН к оплате, такое есть в 100 форме (на общеустан.режиме), но вот как в 910?

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    Виктория А. говорит:
    Какой доход будет включаться в начислении налогов по СНР

    Считаю что
    Виктория А. говорит:
    сумма вознаграждения банком


    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

    Должна войти в доход сумма вознаграждения по депозиту начисленная банком.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория А.
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Июн 15, 2009 17:07:02   

    Елена Т. , а как же быть с суммой удержанного под. налога?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aklmaral
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Июл 10, 2009 09:30:04 Сообщить модератору   

    Здравствуйте подскажите пожайлуста какими проводками я должна отразить в бух.учете начисленные суммы вознаграждения по депозиту банком и могу ли я отразить одной суммой в конце каждого месяца или надо будет раскидать по месяцам. Заранее благадарю за помощь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лязат
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +411 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Июл 10, 2009 09:48:31 Сказали Спасибо❤   

    Aklmaral
    Дт 1284 Банк, в котором депозит Кт Кт 6110 Доход от вознаграждений на Сумму начисленного дохода
    Дт 1030 р/с или 1010 касса Кт 1284 на сумму полученного вознаграждения
    Дт 3110 Кт 1284 на сумму подоходного, удержанного у источника
    Дт 6110 Кт 3110 на сумму подоходного, удержанного у источника

    Aklmaral говорит:
    отразить одной суммой в конце каждого месяца или надо будет раскидать по месяцам


    Отражать у себя в сроки согласно соответствующей выписке банка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Июл 10, 2009 10:01:34 Сказали Спасибо❤   

    Aklmaral
    Aklmaral говорит:
    отразить в бух.учете начисленные суммы вознаграждения по депозиту

    Предлагаю:
    1.Дт 1030-Кт 1270-100 у.е.
    2.Дт 1270-Кт 6110-115 у.е.
    3.Дт 3190- Кт 1270-15 у.е.
    4.Дт 3110- Кт 3190-15 у.е
    Считаю,что отражение в учете начисления вознаграждения по депозитам и удер.налогов, необходимо производить по мере поступления вознаграждения на расчетный счет.(Удобно будет производить сверку с банком в конце года, при получения справкок подтверждений о начисленных вознаграждениях и удержанных налогов, для отражения этих данных в ф.100.00 Декларации по КПН.).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Июл 10, 2009 10:35:07 Сказали Спасибо❤   

    esiphi говорит:
    Считаю,что отражение в учете начисления вознаграждения по депозитам и удер.налогов, необходимо производить по мере поступления вознаграждения на расчетный счет

    Это хорошо в течении (внутри) года, пока не составляете фин.отчет, а вот в конце года я бы взяла справку с банка чтобы начислить доходы по депозиту за декабрь для признания дохода в целях учета в Декларации по КПН формы 100.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Июл 23, 2020 12:41:30   

    Всем здравствуйте.
    esiphi говорит:
    Предлагаю:
    1.Дт 1030-Кт 1270-100 у.е.
    2.Дт 1270-Кт 6110-115 у.е.
    3.Дт 3190- Кт 1270-15 у.е.
    4.Дт 3110- Кт 3190-15 у.е

    В этих проводках не нашла начисление КПН у ТОО по ставке 20%?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Июл 23, 2020 13:11:26   

    Даночка говорит:
    не нашла начисление КПН у ТОО по ставке 20%?

    Предлагаю:
    Дт 6110-Кт 5610-115-у.е.
    -(ф.100.00-2019)-
    1.Стр.100.00.014-115 у.е.
    2.Стр.100.00.058 IV-15 у.е.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Июл 23, 2020 13:15:49   

    Доход же по вознаграждению должны же обложить по ставке 20% и на счете 3110 должна остаться разница между начисленными 20% и удержанными банком 15%.
    Не поняла зачем эта проводка 6110-5610, когда мы начислили доход по 2 вашей проводке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Июл 23, 2020 13:22:40   

    Даночка говорит:
    6110-5610

    Закрытие периода.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Июл 23, 2020 14:34:25   

    esiphi говорит:
    Закрытие периода.

    а ну да, в конце года. Сразу не сообразила. У меня вопрос именно про начисление КПН у ТОО по ставке 20%. На него ответьте, пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Июл 24, 2020 07:54:31   

    Даночка говорит:
    У меня вопрос именно про начисление КПН у ТОО по ставке 20%

    Подумайте над этим вариантом-
    1.Дт 1270-Кт 6110-115 у.е.
    2.Дт 1030-Кт 1270-100 у.е.
    3.Дт 7710-Кт 1270- 15 у.е.
    4.Дт 6110-Кт 5610- 115 у.е.
    5.Дт 5610-Кт 7710- 15 у.е.
    6.Дт 7710-Кт 3110- 23 у.е.(115 у.е.-20%)-за год.
    7.Дт 5610-Кт 7710- 23 у.е.
    8.Дт 3110-Кт 1030- 23 у.е.
    В ф.100.00 вознаграждение учитывается в общем налогооблагаемом доходе,а если убыток ?,то нужно ли 6.Дт 7710-Кт 3110- 23 у.е.(115 у.е.-20%)-за год. и Дт 3110-Кт 1030- 23 у.е.
    Так что вопросы есть.Возможно мои рассуждения неверны и заводят в густые "заросли".
    Считаю,что прстые ответы есть.Возможно плохо искали или просто, пока они не доступны нашему пониманию.
    С ув.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Июл 24, 2020 12:43:41   

    мне ваш первый вариант больше нравился.В 3 проводке я думаю относить на расходы КПН, который удерживает банк (15%), не совсем корректно и 6 проводкой еще относим и наши 20%.
    если так:
    1. 1270-6110-начислен доход по вознаграждению по депозиту-115
    2. 3190-1270-удержан КПН банком (15%)-17 ( у вас почему-то 15)
    3. 1030-1270-перечислено вознаграждение банком-98.
    1270 перекрывается и это видно по банковской справке.
    4. 7710-3110-начислен КПН 20%-23 (вообще эта операция в конце года, но мне удобно по справке начислять ежемесячно)
    5. 3110-3190- зачет по КПН между банковскими 15 % и нашими начисленными 20%-17
    3190перекрывается. А на счете 3110-6
    Т.е. уже видим реальную картину сколько мы должны будем заплатить.
    По БУ на 6110-115, на 7710-23.
    По НУ (мы же на упрощенке) отражаем в 100 форме (строки не помню, но думаю будет выглядеть так). Доход -115, КПН-20%-23 и берем в зачет КПН банка-17 итого к уплате-6.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz