Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как составить ликвидационный баланс, ...
    промежуточный ликвидационный баланс, и ликвидационный баланс , это одно и тоже?
    Ликвидационный баланс
    Ликвидационный баланс
    Ликвидационный баланс
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как составить ликвидационный баланс     
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Чт Июн 04, 2009 12:54:53 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Дт1210 Кт6210 на сумму продажи
    Елена Т, а это явно за наличку , а пробивать на этом же несчастном аппарате эту сумму надо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Чт Июн 04, 2009 12:56:20 Сообщить модератору   

    1 вариант - вы кред задолж-ть закроете доходом, при этом заплатить нужно будет КПН 20%
    2 вариант - увеличиваете УК (со всеми перерегистрациями) - типа от учредителя вносите деньги, которыми закроете кред задолж-ть

    вот где разница

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Чт Июн 04, 2009 12:56:23   

    У Вас кредит.задолженность переместится в балансе из кредит.задолженности в УК, в итоге буде УК-3110000, и на эту же сумму убыток(минусом), в итоге баланс=0.

    Добавлено спустя 57 секунд:

    Евлеша говорит:
    Елена Т, а это явно за наличку , а пробивать на этом же несчастном аппарате эту сумму надо?

    Нет, это перекрывается так
    Елена Т говорит:
    Дт3396 Кт1210 закрытие задолженности на сумму продажи


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Чт Июн 04, 2009 13:00:41 Сообщить модератору   

    Евлеша
    налички не будет, ведь ты же закрываешь в счет КТ задолженности

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Чт Июн 04, 2009 13:02:09 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    У Вас кредит.задолженность переместится в балансе из кредит.задолженности в УК, в итоге буде УК-3110000, и на эту же сумму убыток(минусом), в итоге баланс=0.
    , а вот как, теперь мне надо все на практике самой сделать....
    вот еще, а куда деть с Дт сч 1310 стоимость печати?, незнаю насколько конечно это правильно, но висит эта стоимость на материалах, можно проводками поделиться; еще выходит, что по Дт сч 1420, тоже висит сумма приличная, т.е выходит государство должно нам, мне аж страшно, что тут делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Чт Июн 04, 2009 13:03:18 Сообщить модератору   

    Евлеша
    печать надо списать..
    Тем более при ликвидации эту печать уничтожат в соответствующих органах

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Чт Июн 04, 2009 13:04:30 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    Евлеша
    налички не будет, ведь ты же закрываешь в счет КТ задолженности
    , да дошло, тяжко, думаю медленно.

    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

    Solitary говорит:
    Евлеша
    печать надо списать..
    Тем более при ликвидации эту печать уничтожат в соответствующих органах
    , это я уже узнавала ее уничтожают, там же где изготавливают и акт выдают, а проводками как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Чт Июн 04, 2009 13:07:43 Сообщить модератору   

    уничтожать в органах УВД и они выдают справку об уничтожении

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Чт Июн 04, 2009 13:08:57   

    Евлеша говорит:
    выходит государство должно нам, мне аж страшно

    ну висит у вас в учёте или в лицевом в НК - тоже? У вас как было снятие с учёта по НДС - без проверки? Ликвидационная проверка может на этапе проверки - доначислить НДС, по идее при снятии с учёта по НДС, надо было зачётный НДС уменьшить на остатки товара, ОС, материала, Ну всё что НДС зачётный могло дать, и было в остатках.

    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

    Евлеша говорит:
    а проводками как?

    ну так же как просто материал списываете, я так думаю, что даже и вычет при этом, т.к. использовалось же в предпринимательской...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Чт Июн 04, 2009 13:14:46 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    ну так же как просто материал списываете, я так думаю, что даже и вычет при этом, т.к. использовалось же в предпринимательской...

    конечно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Чт Июн 04, 2009 13:16:18 Сообщить модератору   

    и в лицевом в НК тоже висит, причем у меня в учете больше сумма, чем на лицевом, т.к предыдущий бухгалтер не все сч/ф полученные( с нДС) включила в отчетность, незнаю какая причина, мож сч/ф поздно до нее дошли, а я побоялась выравнивать допиками, сумма немалая. Сняли с учета по НДС без предупреждения по итогам рейдовой проверки НК... на месте ТОО не обнаружено, причем директор 1, 5 лет был не в курсе, а НДС накопленный висит.

    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:

    Solitary говорит:
    ну так же как просто материал списываете, я так думаю, что даже и вычет при этом, т.к. использовалось же в предпринимательской...
    Дт-7210(идущие на вычет), Кт 1310

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    Евлеша говорит:
    а НДС накопленный висит.
    за полученные услуги

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #62 Чт Июн 04, 2009 13:22:18 Сообщить модератору   

    Евлеша проводка верная, только Мара писала эту цитату

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Чт Июн 04, 2009 13:24:31   

    Евлеша говорит:
    в учете больше сумма, чем на лицевом

    ну я как думаю, если вы точно знаете период когда не были плательщиками НДС, а при этом выделяли в учёте? или такого не было?
    Вам государство "должно" большую сумму по НДС в вашем учёте или по лицевому?
    Мне честно говоря непонятно, если рейдовая снимает с НДС, а предприятие продолжает отчитываться, и НДС зачётный копит, что вообще делается?
    по идее, с момента снятия - уже не должен НДС копится.
    Если всё это можно установить, то подачёй Дополнительных по КПН, какой-то НДС может попасть в вычеты, возможно.
    Если вам по бух учёту эта Дебиторка по НДС не нужна ни для чего, можете её просто на не вычеты списать.
    Но вообще-то при снятии с учёта по НДС, обычно зачётный НДС уменьшают за счёт остатков, а оставшееся по-моему возвращают, или за счёт других налогов....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Чт Июн 04, 2009 13:25:54 Сказали Спасибо❤   

    Евлеша говорит:
    меня в учете больше сумма, чем на лицевом, т.к предыдущий бухгалтер не все сч/ф полученные( с нДС) включила в отчетность

    Тогда эти суммы должны были войти в себестоимость ТМЗ или услуг по таким НСФ.
    Т.е. Вы должны эти суммы отнести сейчас на затраты и на вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Чт Июн 04, 2009 13:27:14 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    ну я как думаю, если вы точно знаете период когда не были плательщиками НДС, а при этом выделяли в учёте? или такого не было?

    насколько помню обсуждение велось на эту тему и подавались корректировчные декларации, когда узнали о снятии с рег. учета по НДС.
    я так поняла, что сч1420 образовалась сумма в связи с доп. сч/ф, которые поступили позже, когда ТОО еще состояло на учете по НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Чт Июн 04, 2009 13:46:54 Сообщить модератору   

    Весь НДС по Дту сч 1420 висит согласно сч/ф полученным в тот период когда Организация еще стояла на учете по НДС, всю неправильные суммы (сдавались ф 300 и 307 уже когда ТОО было снято с учета поНДС,) я отозвала в Налоговой, а по сч/ф выданным нами покупателям все впорядке, реализация как раз была когда ТОО снято уже с учета и НДС не выделялся, (т.е без НДС для покупателей)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #67 Чт Июн 04, 2009 13:48:11 Сообщить модератору   

    если суммы по НДС закинуть в себестоимость реализованных товаров, то возможно УК и не нужно будет увеличивать

    хотелось бы посмотреть баланс этой фирмы, чтобы знать что еще у вас там висит

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #68 Чт Июн 04, 2009 13:50:12 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    по идее, с момента снятия - уже не должен НДС копится.
    , вот именно, что нДС "накоплен" в период когда ТОО стояло еще на учете по НДС.

    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:

    Айнука, не могу я всему миру показать баланс, а на этом форуме, ооочень уж много народа......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Чт Июн 04, 2009 14:03:06 Сообщить модератору   

    Евлеша
    опишите хотя бы что у вас в дебете, а что в кредите - если грамотно разложить все, то можно счета друг с другом перекрыть. Имеется в виду, то что у вас зависло в дебете относите себе в убытки, а счета которые стоят по кредиту - на доходы, вот тут у вас должно перекрыться друг с другом. В конце остаться должно УК и нераспределенка. Сколько фирм закрывала, всегда так получалось

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #70 Чт Июн 04, 2009 14:06:58 Сообщить модератору   

    Айнука
    вначале обсуждений было расписано, что в ОСВ имеется: ОС (кас.ап), 1420сч, Кт зад-ть, УК, нераспр.доход (убыток)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #71 Чт Июн 04, 2009 14:11:48 Сказали Спасибо❤   

    Евлеша говорит:
    вот именно, что нДС "накоплен" в период когда ТОО стояло еще на учете по НДС.

    ну и хорошо, что хоть это ясно
    Вот интересно, а можно сдать доп по НДС за период, когда стоял на учёте? (Вряд ли, кнчн)
    И ещё - если пред-й бухгалтер не декларировал весь полученный НДС то, он хоть что-то ставил на вычеты из этих не продекларированных в 300ой сч.фактур?
    Но как я понимаю проверка ликвидационная всё равно будет ваш НДС проверять и зачёт на лицевом очень понадобится.

    З.Ы.Елена Т, вот теперь и понятно, где Дебиторка, которая уравновешивает кр.задолженность.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #72 Чт Июн 04, 2009 14:28:44 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    вот теперь и понятно, где Дебиторка, которая уравновешивает кр.задолженность.

    yes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #73 Чт Июн 04, 2009 14:55:23 Сообщить модератору   

    Прошу прощения Инэт не работал некоторое время.
    Мара говорит:
    И ещё - если пред-й бухгалтер не декларировал весь полученный НДС то, он хоть что-то ставил на вычеты из этих не продекларированных в 300ой сч.фактур?
    , вы имеете ввиду на вычет в ф 100? Все годовые формы собирала и отправляла я
    с 2006 г. по 2008 уже в 2009г, так как после долгих скитаний в налоговую, выяснила, что там нулевки только были сданы и естественно все что на вычеты брала, так есть документы подтверждающие расходы - сч/фактуры

    Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:

    а что налоговая интересно сделает, вот проверят, действительно сумма НДс в зачете верная, счет фактуры полученные сейчас все на месте, дальше, что куда они с лицевого счета денут этот НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #74 Чт Июн 04, 2009 15:03:12 Сообщить модератору   

    Евлеша
    так и останется эта сумма НДС, или при проверке найдут что-нибудь начислят штраф и перекроют этой суммой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #75 Чт Июн 04, 2009 15:05:49 Сообщить модератору   

    Айнука
    ну а например если в итоге у меня будет КПН к уплате , то могут перекинуть в счет уплаты КПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #76 Чт Июн 04, 2009 15:07:09 Сообщить модератору   

    перекидывают только суммы реально деньгами полученные, а у вас воздух

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #77 Чт Июн 04, 2009 15:07:50   

    Евлеша говорит:
    с лицевого счета денут этот НДС?

    вполне могут и вернуть и на другие налоги, но скорее всего всётаки извернутся что бы доначислить.
    надо смотреть по-подробнее по возврату НДС, т.к. в прошлых годах всегда оставался в счет предстоящих платежей и по-моему только при ликвидации можно "использовать" вплоть до возвращения. Но возвраты НДС не бывают обычно без "встречек" и всё-такое, ну скажем так - затягиваюися возвраты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #78 Чт Июн 04, 2009 15:08:09 Сообщить модератору   

    если бы у вас была переплата по имуществу (оплаченная деньгами), то эту сумму можно было бы перекинуть на КПН или другой налог

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #79 Чт Июн 04, 2009 15:08:52 Сообщить модератору   

    и редко возвращают.. муторное дело, обычно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #80 Чт Июн 04, 2009 15:10:52 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    и редко возвращают.. муторное дело, обычно
    , да и бог с ними лижбы собрать по уму баланс, чтоб ущерба большого не было для ТОО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #81 Чт Июн 04, 2009 15:11:26 Сообщить модератору   

    у меня был случай переплата по НДС 134 тыс тенге - фирма ликвидировалась, так эта сумма и осталась. Штрафы заставили платить денежкой. Это был 2004 год - возврата по НДС не было тогда

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #82 Чт Июн 04, 2009 15:11:51 Сообщить модератору   

    и не сойти сума Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #83 Чт Июн 04, 2009 15:26:19   

    Ну в общем-то действительно в пролых Кодексах возврат - только по переплатам деньгами и обороту по 0% ставке был возможен, а так в счёт предстоящих платежей и всё тут...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #84 Чт Июн 04, 2009 15:28:02 Сообщить модератору   

    частично закинут, но не все... платить живыми деньгами тоже придется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #85 Чт Июн 04, 2009 15:37:12 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    частично закинут, но не все... платить живыми деньгами тоже придется

    ясненько конечно.... вот и буду подганять теперь баланс так, чт и налоги, ну разумные к уплате были., директора без содержания, т.е самое главное надо поставить жирную точку, после которой никаких движений по ТОО, чтобы не было

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    никаких поставщиков, никаких покупателей, никаких з/пл и налогов и пополнений с кармана директора на все на это, т.к реализации давненько нет.

    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:

    спасибки всем вам закинула, теперь мне немного легче стало, мыслей умных много, теперь воплатить их надо, по мере думок опять возникнут вопросы точно....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #86 Чт Июн 04, 2009 15:43:10 Сообщить модератору   

    ну, еще и проверка пройдет - насчитает, по любому, чего-нить...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #87 Чт Июн 04, 2009 15:49:34 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    ну, еще и проверка пройдет - насчитает, по любому, чего-нить...
    , да это обязательно, лиж бы не миллионы Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #88 Пт Июн 05, 2009 11:41:24 Сообщить модератору   

    Доброго всем дня.
    Елена Т говорит:

    Дт1210 Кт6210 на сумму продажи
    Дт2420 Кт2410 на сумму накопленного износа
    Дт7410 Кт2410 на оставш.сумму ОС
    Дт3396 Кт1210 закрытие задолженности на сумму продажи

    а как и где в 1с8 это сделать?

    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

    через Операции (бу и нУ) ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #89 Пт Июн 05, 2009 11:47:07   

    Евлеша говорит:
    Дт1210 Кт6210 на сумму продажи
    Дт2420 Кт2410 на сумму накопленного износа
    Дт7410 Кт2410 на оставш.сумму ОС

    Эти проводки будут на основании след.документа:
    Заходите - ОС и НМА-выбытие- передача ОС- открываете - выбор операции "Реализация" заполняете как обычную продажу, выбрав из списка продаваемый объект ОС.

    Далее
    Евлеша говорит:
    Дт3396 Кт1210 закрытие задолженности на сумму продажи

    Заходите - Операции -Закрытие Дт\Кт задолженности - указываете реквизит - счет дебет 1210, счет кредит 3396.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #90 Пт Июн 05, 2009 11:53:22 Сообщить модератору   

    спасибо, сейчас попробую

    Добавлено спустя 46 минут 43 секунды:

    Елена Т говорит:
    Заходите - ОС и НМА-выбытие- передача ОС- открываете - выбор операции "Реализация" заполняете как обычную продажу, выбрав из списка продаваемый объект ОС.
    , сдела, ну вот скажите там где контрагент - выбираю Учредитель ТОО, в статьях затрат у себя не нашла подходящую, завела новую "реализация ОС" - незнаю правильно?, там где Доходы надо выбрать из "справочника доходы" - какие доходы из наименований доходов сязанных с ФА есть только: "Доходы от превышения стоимости выбывших ФА, над стоимостным балансом группы" или надо завести Новый? Еще в самом документе "Передача Ос - Реализация" есть ввести счет фактуру"- эта сч/фактура вводится если ОС продается покупателям, мне я так понимаю не нужно ее вводить .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #91 Пт Июн 05, 2009 12:48:00   

    Евлеша говорит:
    сдела, ну вот скажите там где контрагент - выбираю

    покупатель- физ.лицо, т.е. Ваш учредитель.
    Евлеша говорит:
    в статьях затрат у себя не нашла подходящую

    Это где Shocked
    Евлеша говорит:
    там где Доходы надо выбрать из "справочника доходы"

    Это где Shocked
    Там ведь закладка по ОС - выбираете сам ОС - Заполнить - по списку ОС, ставите НДС 12%, вид реализации- Реализация ФА. Далее счет-фактура - она делается автоматом на основании.
    Евлеша говорит:
    Еще в самом документе "Передача Ос - Реализация" есть ввести счет фактуру"- эта сч/фактура вводится если ОС продается покупателям, мне я так понимаю не нужно ее вводить .

    Ну Вы то продаете покупателю, а только потом делаете взаимозачет с долгом того самого физ.лица- учредителя. Значит НСФ нужно сделать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #92 Пт Июн 05, 2009 12:49:49 Сообщить модератору   

    нет НДС, ТОО не НДС-ки и аппарат без НДС куплен

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #93 Пт Июн 05, 2009 12:51:17   

    Елена Т говорит:
    ставите НДС 12%

    Ну эт я вообще, конечно у Вас без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #94 Пт Июн 05, 2009 12:57:48 Сообщить модератору   

    вот посмотрите пожалуста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #95 Пт Июн 05, 2009 13:03:40 Сказали Спасибо❤   

    Вот я угораю от себя :ROFL:
    Да всё у Вас в порядке, у меня просто не включена кнопочка ТТ на панели, поэтому и не вижу у себя таких проводок как у Вас. У меня не проставлен именно "вид дохода" и "статьи затрат", не думаю что это так уж важно Smile
    Разговор уже не по теме вроде Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #96 Пт Июн 05, 2009 13:08:54 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Разговор уже не по теме вроде
    , Shocked точно, ща по пальцам...огромное спасибо вам отправляю. теперь буду знать как это делается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #97 Пт Июн 05, 2009 16:44:30 Сообщить модератору   

    А как перекрыть переплату по налогам если в к-те сч 3220 - 180 тг, Кте сч 3120 -124(красным)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #98 Пт Июн 05, 2009 17:03:40   

    Евлеша говорит:
    в к-те сч 3220 - 180 тг

    Долг по пенсионке
    Евлеша говорит:
    Кте сч 3120 -124(красным)

    переплата по ИПН
    А сходятся остатки по ОПВ и ИПН с лицевым счетом в НК?
    По-моему нужно в НК закрыть все задолженности по налогам, а если есть переплата то писать письма на возврат на рас.счет или письмо о зачислении на счет государства.
    Если же это только в 1с, т.е. суммы не сходятся с лиц.счетом то списать
    Дт3220 Кт6280 =180 доход от списания кредит.задолженности по ОПВ
    Дт7470 Кт3120 =124 списание переплаты на расходы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #99 Пт Июн 05, 2009 17:14:12 Сообщить модератору   

    на лицевом и в 1с совпадает переплата, возможно можно будет перекинуть на пеню, висит пеня по соц налогу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #100 Пн Июн 08, 2009 15:51:44 Сообщить модератору   

    Доброго всем дня! Прошу помочь мне советом и проводками на моем примере, ну нехватает мне опыта по составлению ликвидационного баланса, как и куда мне деть с-до на конец периода по счетам, чтобы получить нулевой ликвидационный баланс. подскажите пожалуйста, ОС продала самому же учредителю, как и говорила Елена Т и погасила часть задолж-ти по сч 3396, внесла уставный капитал (естественно еще никакого юридич оформления, только по бУ пробую) и тоже погасила часть кред задолженности по сч 3396, как быть с остальными остатками.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4  След.
    Страница 2 из 4
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz