Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как связать таблицы ???
    1 С 7.7 Как исправить ошибку захвата таблицы
    Образец таблицы начисление з/платы
    Таблицы по расчету налогов с физ.лица
    Проект Баланса. Сравнительные таблицы Налогового кодекса 2009-2010
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Таблицы в 1С - соц. налог и т.п     
    Demon
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Фев 14, 2006 18:29:43 Сообщить модератору   

    Привет всем!

    Вопрос - есть ли возможность в 1С включить таблицы расчета социального налога, ИПН и т.д.
    В текущей конфигурации её нет, но вроде должна быть,
    и приходится рассчитывать платежи вручную Sad Crying or Very sad Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Фев 14, 2006 18:41:23 Сообщить модератору   

    А что за конфигурация у Вас? Где покупали?
    Потому-что в есдиной типовой все есть!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Demon
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Фев 14, 2006 19:24:02 Сообщить модератору   

    d.Fedor говорит:
    А что за конфигурация у Вас? Где покупали?
    Потому-что в есдиной типовой все есть!


    1С САПА, 7,7 сетевая, бухуч. для КЗ,
    разработка 1С рейтинг

    при выборе поля ставки, таблица не появляется,
    просто вводится значение

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Мар 15, 2006 11:01:53 Сообщить модератору   

    Demon говорит:
    d.Fedor говорит:
    А что за конфигурация у Вас? Где покупали?
    Потому-что в есдиной типовой все есть!


    1С САПА, 7,7 сетевая, бухуч. для КЗ,
    разработка 1С рейтинг

    при выборе поля ставки, таблица не появляется,
    просто вводится значение


    Таблицы там есть, зашиты непосредственно в модуль как правильно заметил V1n1. Всет расчитываеться ... Что Вам приходиться расчитывать вручную, поясните поробнее..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Ср Мар 15, 2006 11:45:22 Сообщить модератору   

    Demon говорит:

    при выборе поля ставки, таблица не появляется,
    просто вводится значение


    Вот это загадка !!!
    Какая таблица не появляется ? Куда просто вводится значение ?

    Кажется, я понял.
    Юноша в справочнике налогов нашел запись "Социальный налог", и пытается в реквизит "Ставка" вбить таблицу СН.
    Мальчик! Отойди от компьютера !

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Мар 15, 2006 12:55:58 Сообщить модератору   

    Мндя.... я по обыкновению советую читать буквари.... Яркий пример попытки "поставил и работаю" без попытки прочесть или пройти обучение...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Ср Мар 15, 2006 13:58:23 Сообщить модератору   

    "доступно и всерьез" (с) 1С

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KrEAtive
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Мар 15, 2006 15:33:04 Сообщить модератору   

    Я всегда считал, что нужно было в типовой ввести какой-нить реквизит справочника Организации, ну что-то типа: ИспользоватьТранзитныеСчетаДляДвиженийДенег... А то на самом деле количество приверженцев 411 счета не больше половины, причем некоторых не заставить им пользоваться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Ср Мар 15, 2006 15:49:10 Сообщить модератору   

    аналогично - считаю, что правильно именно через счет 411...однако у себя в конфе я сделал и так, и так...только если бух не использует транзитный 411, тогда что то одно он должен не делать/не проводить - либо выписку, либо ПКО/РКО...
    просто удивительно, сколько споров среди бухов может вызывать сей тривиальный факт переброски денег с р/счета/кассы на другой р/счет/кассу...а все идет от дурацких проводок, вдалбливаемых им на курсах

    Дт 451 - Кт 441
    потому что проводки в теории не привязаны к документам...

    кстати, это типичный вопрос/проблема для начинающих бухов...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Ср Мар 15, 2006 16:11:39 Сообщить модератору   

    А мне на курсах как раз вдалбливали про 411 счет. Я только через него делаю, так удобней, видно, если вдруг что-то в кассу не попало. А так можно запарится, провести документ, а потом искать, откуда куча денег лишних появилась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Ср Мар 15, 2006 16:31:10 Сообщить модератору   

    эх, матушка...хорошие вам видно курсы попались...я встречал и такие, преподы которых рекомендовали -
    1. заводить в спр-ке "Контрагенты" папочки "ААА", "БББ", "ВВВ" и т.д. чтобы туда пихать контров, начинающихся с букаф А, Б, В...якобы так ищетца быстрее...вместо использования штатной возможности НАИМЕНОВАНИЯ ("Альфа") и ОФИЦИАЛЬНОГО наим-я (ТОО "Альфа")...
    2. заводить в спр-ке "Контры" папочки "Поставщики", "Покупатели" и т.д...а потом хлопать глазами, когда ОДИН и тот же контрагент оказывался и поставщиком и покупателем...плодить двойников...бароцца с актами сверки...
    3. сандалить предоплату СРАЗУ напрямую на 301 кредит, 671 дебет а потом до хрипоты доказывать , что КРЕДИТ 301 счета - это ДЕБИТОРСКАЯ задолженность, а дебет 671 - это КРЕДИТОРСКАЯ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Мар 15, 2006 16:34:17 Сообщить модератору   

    Да правильно все таки через 411... ведь деньги то действительно находяться в пути, из банка в кассу Smile Но... это же надо 2 документа делать, выписку и приходный. Лень!!! Мы или приходный или выписку и достаточно!!! У меня с этим случай был, объясняю клиенту что правильно через 411, она в крик, не хочу говорит, делай проводку выписке. Ну что-же, ваши деньги, ваше право... Проходит полгода, звонит, в крик, мне надо приходники делать, а у меня выписка сразу это делает, это не правильно, на что я ей мягко напомнил о работах проведенных полгода назад и о нашем разговоре. Извинилась и снова платила за откат изменений. Скупой и ленивый платит дважды!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KrEAtive
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Мар 15, 2006 23:52:36 Сообщить модератору   

    d.Fedor говорит:
    Да правильно все таки через 411...

    Да, это правильно, но только если рассматривать нашу типовую.
    А, в принципе, без проблем можно было красиво реализовать выписку с выбором и ПКО, и РКО и прочих выплат з/п и т.п. (что скорее всего и делало большинство програмеров в своих конфах), и бухи бы не заморачивались и програмеров не тыркали.
    Я считаю, то что можно реализовать "штатными" бух. проводками без сильных наворотов, нужно было реализовывать средствами 1С.
    Конечно, 411 нужен для валютных выписок, но это уже "классические" проводки (типа: 411-441, 431-411 вместе с 845(844.2) - 411).
    ОФФ: Федор, привет из Уральска.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #14 Ср Мар 15, 2006 23:56:37 Сообщить модератору   

    KrEAtive говорит:
    А, в принципе, без проблем можно было красиво реализовать выписку с выбором и ПКО, и РКО и прочих выплат з/п и т.п. (что скорее всего и делало большинство програмеров в своих конфах)

    1. можно. только при задних числах, групповых перепроведениях, хаотичных перепроведениях ЧАСТИ доков, при перекачках, УРИБ и т.д. все это накрывается/может накрыться медным тазом...правильный путь один, неправильных путей много...
    2. я до сих пор ничего у себя по этому вопросу не делал...и не желаю делать...есть много других более важных проблем учета...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Мар 16, 2006 09:49:11 Сообщить модератору   

    KrEAtive говорит:
    d.Fedor говорит:
    Да правильно все таки через 411...

    Да, это правильно, но только если рассматривать нашу типовую.
    А, в принципе, без проблем можно было красиво реализовать выписку с выбором и ПКО, и РКО и прочих выплат з/п и т.п. (что скорее всего и делало большинство програмеров в своих конфах), и бухи бы не заморачивались и програмеров не тыркали.
    Я считаю, то что можно реализовать "штатными" бух. проводками без сильных наворотов, нужно было реализовывать средствами 1С.
    Конечно, 411 нужен для валютных выписок, но это уже "классические" проводки (типа: 411-441, 431-411 вместе с 845(844.2) - 411).
    ОФФ: Федор, привет из Уральска.


    oфф: Приятная встреча Smile Взаимный привет
    Реализовать то конечно можно, а стоит ли? 1С и так раслабляет, точнее ослабляет знания бухгалтера... Все больше и больше с этим сталкиваюсь. Начинают забывать простейшие механизмы, основы бухучета. Машина сама за них делает. Знаю случаи когда первичка печаталась только та что отдавалась, не хранились вообще никакая, кроме полученных счетов фактур, не велась кассовая книга. Потом имели кучу проблем при проверках и искренне удивлялись...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KrEAtive
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Мар 16, 2006 15:30:13 Сообщить модератору   

    Starican говорит:
    1. можно. только при задних числах, групповых перепроведениях, хаотичных перепроведениях ЧАСТИ доков, при перекачках, УРИБ и т.д. все это накрывается/может накрыться медным тазом...правильный путь один, неправильных путей много...
    2. я до сих пор ничего у себя по этому вопросу не делал...и не желаю делать...есть много других более важных проблем учета...

    Естессно, я имел ввиду не свои дописки Типовой, а свое мнение по поводу некоторых моментов существующей Типовой. Конечно, щас, при большом кол-ве клиентов, в этом нет смысла (лишний гемор с обновлениями).
    И, конечно, если корректно прописывать обработку проведения Выписки (точнее не проведения нужных строк), то никаких проблем ни с Распределенкой, ни с групповыми проведениями не будет (ИМХО)
    А вообще, наша Типовая к 211 релизу, надо отдать должное, стала очень даже приличной программой.
    В ней даже появился документ Бухгалтерская справка Very Happy
    Чо то я от темы этой ветки совсем ушел. Пардон

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Talik
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Мар 17, 2006 19:17:59 Сообщить модератору   

    KrEAtive говорит:
    d.Fedor говорит:
    Да правильно все таки через 411...

    Да, это правильно, но только если рассматривать нашу типовую.
    А, в принципе, без проблем можно было красиво реализовать выписку с выбором и ПКО, и РКО и прочих выплат з/п и т.п. (что скорее всего и делало большинство програмеров в своих конфах), и бухи бы не заморачивались и програмеров не тыркали.
    Я считаю, то что можно реализовать "штатными" бух. проводками без сильных наворотов, нужно было реализовывать средствами 1С.
    Конечно, 411 нужен для валютных выписок, но это уже "классические" проводки (типа: 411-441, 431-411 вместе с 845(844.2) - 411).
    ОФФ: Федор, привет из Уральска.


    Абсолютно согласна... Я не использую 411 счет в случаях с выписками и РКО,ПКО...
    У меня в программе банковские выписки выбирают кассовые документы...
    Очень удобно... И мне нравитсяYahoo!


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Demon
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Мар 30, 2006 11:26:15 Сообщить модератору   

    Всем спасибо за комментарии,
    я не бухгалтер Cool
    но мой бухгалтер испытывает проблемы с начислением ЗП
    (про компетентность коментарии излишни Shocked )
    Налоги(СН, ПН, страх.) рассчитываются автоматически в 1С и нет возможности их изменить, а ставки поменялись с 2006г. (со слов бухгалтера)
    соответственно они должны поменяться и в расчете.

    Прошу дать четкий ответ как это сделать или если для этого надо вызывать программиста? пожалуйста дайте контакт (кому не жалко).
    Спасибо! Rolling Eyes
    Дима

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #19 Чт Мар 30, 2006 11:51:14 Сообщить модератору   

    В константах ("Операции-Константы") надо изменить следующие показатели:
    МРП, Годовой МРП, Минимальная ЗП.

    Изменять АККУРАТНО, через историю значения, с 01.01.2006
    Если там уже есть какие-либо значения после 01.01.2006 - убрать их.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Demon
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Мар 30, 2006 12:04:29 Сообщить модератору   

    ТПП говорит:
    В константах ("Операции-Константы") надо изменить следующие показатели:
    МРП, Годовой МРП, Минимальная ЗП.

    Изменять АККУРАТНО, через историю значения, с 01.01.2006
    Если там уже есть какие-либо значения после 01.01.2006 - убрать их.

    Спасибо!
    А как поменять ставки? Согласно НК от 2006г. поменялись
    ставки Соц. налога и ИПН (статьи 145 и 317 соответсвенно)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Demon
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Мар 30, 2006 12:30:45 Сообщить модератору   

    Правда у меня уже впечатление, что мой бухгалтер опять спит... Mad
    Изменений в данных статьях (145,317) НК 2006 я не нашел, кроме того что поменялся МРП и ГРП,
    соответственно вопрос наверно можно считать закрытым. Sad
    Всем спасибо!

    ps надо искать бухгалтера...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #22 Чт Мар 30, 2006 13:58:13 Сообщить модератору   

    ТПП говорит:
    В константах ("Операции-Константы") надо изменить следующие показатели:
    МРП, Годовой МРП, Минимальная ЗП.

    Изменять АККУРАТНО, через историю значения, с 01.01.2006
    Если там уже есть какие-либо значения после 01.01.2006 - убрать их.

    если уже начислена ЗП за 2006 год, то изменение констант повлияет только на новые начисления....
    Цитата:
    Спасибо!
    А как поменять ставки? Согласно НК от 2006г. поменялись
    ставки Соц. налога и ИПН (статьи 145 и 317 соответсвенно)

    завсит от используемой вами конфигурации, однако изменения по ЗП нужно было делать гораздо раньше, в январе-феврале 2006...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #23 Чт Мар 30, 2006 14:33:15 Сообщить модератору   

    [quote="Starican"]если уже начислена ЗП за 2006 год, то изменение констант повлияет только на новые начисления....
    [quote]

    Думаете, они не догадаются перепровести документы ?
    Тогда уж напишите, чтобы компьютер не забыли включить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #24 Чт Мар 30, 2006 14:36:18 Сообщить модератору   

    ТПП говорит:
    Думаете, они не догадаются перепровести документы ?
    Тогда уж напишите, чтобы компьютер не забыли включить.

    в зависимости от используемой конфигурации, не всегда перепроведение пересчитывает налоги с ЗП...бывает что нужно пересчитать ТЧ документа...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Мар 30, 2006 19:21:04 Сообщить модератору   

    Demon говорит:
    ТПП говорит:
    В константах ("Операции-Константы") надо изменить следующие показатели:
    МРП, Годовой МРП, Минимальная ЗП.

    Изменять АККУРАТНО, через историю значения, с 01.01.2006
    Если там уже есть какие-либо значения после 01.01.2006 - убрать их.

    Спасибо!
    А как поменять ставки? Согласно НК от 2006г. поменялись
    ставки Соц. налога и ИПН (статьи 145 и 317 соответсвенно)


    Таблица не менялась, поменялись значения за счет изменения МРП, ТПП очень точно и достаточно подробно описал действия, так что у вас будет считать правильно... Можете напомнить бухгалтеру что соц.страх с этого года 2%, программа автоматически уже считает правильно... А то у меня 40% клиентов не знали !!! Что с 2006 меняеться процент.... были звонки с жалобами "неправильного" отчисления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #26 Чт Мар 30, 2006 20:48:29 Сообщить модератору   

    Работать через 411 счет нужно. Это правильно. Я не знаю, где этому не учат. Класс.проводка 451-441 и 441-451 конечно есть... Но она есть в Теории бух учета... А практический курс БУ обязательно применяет 411 сч...
    Простая логика... Бухучет как известно, сплошное и неприрывное отражение хозпроцессов... Непрерывное... понимаете?
    А вот когда деньги из кассы забрали, чтоб сдать в банк, а а банк они еще не попали, тогда где же они учитываются?
    Еще есть предприятия поль-ся услугами инкассаторов... У них вечером поздно деньги забирают, а утром вносят на счет... И как тгда быть? Касса и банк будут "рвать" по оборотам...
    К тому же у меня был случай когда деньги до банка просто "не дошли"... Было это госпредприятие... Поменять расходник возможности небыло - он стал документом в судебном деле... А на выписке того дня это сумма ессно не появилась... С тех пор я твердо уверен в нужности счета 411...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пт Мар 31, 2006 11:15:39 Сообщить модератору   

    11СС Абсолютно и полностью с Вами согласен. Елементарная ситуация, может случиться с каждым, кассир снял деньги в банке, по дороге на предприятие стало плохо, увезли в больницу, деньги в больничном сейфе, они не пропали, но и до кассы не доехали. А у бухгалтера автоматизаторы сделали автоматическое формирование 441-411, 411-451 с автоматической выпиской приходника... Вранье в базе... Вот и получилось... пошли на встречу пожеланиям бухгалтера....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Den
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пт Июн 09, 2006 13:54:54 Сообщить модератору   

    Посмею обнаглеть и вставить свои 5 копеек в давно забытую дискуссию!
    Про 411 счет вы конечно все правы. Но в случае с кассой абсолютно нет ! Хотя сами уже описали возможные варианты развития событий (когда деньги до банка не дошли).
    В случае взноса денег из кассы на РС следует использовать счет 333.1
    1. 333.1 - 451 Вы делаете РКО на подотчетника и он везет денюжку в банк.
    2. 411 - 333.1 Подотчетник сдает ав отчет.
    3. 441 - 451 Это уже должно быть в выписке (хотя смотря какой банк)
    В обратном случае должно быть тоже самое. Так как тогда кассир застрахован от того что он деньгу отдал, а кому он ее отдал и на каком основании 411 счет вам ничего ответить не сможет.
    Все конечно ИМХО но многие аудиторы придерживаются именно такой схемы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #29 Пт Июн 09, 2006 14:40:23 Сообщить модератору   

    Правильнее всего предусмотреть обход проводки по 451 в выписке:
    1. На 411 - теоретически можно практически "умные аудиторы ну обязательно ткнут носом в это вашего клиента (много раз спорил с ними бесполезно)"
    2. Через 333.1 смысла нет, во-первых лишний авансовый отчет.
    во-вторых бухгалтер все равно фиксирует через кого он отправляет деньги в банк с указанием данных метриков, или кому выписывает чек
    Лучше что-то типо
    Если КоррСчет=СчетПоКоду("451") Тогда
    Сообщить("Проводки по кассе формируются кассовыми документами");
    КонецЕсли;
    Это правильно, так как например привезенные деньги должны быть тут же оприходованны приходником.
    Так будет и выписка идти и Касса

    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:

    Забыл Продолжить; все в цикле ес-но.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Den
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Сб Июн 10, 2006 02:49:31 Сообщить модератору   

    В типовой конфе так и есть, просто это "Если" закомментировано "заптичковано" тобиш, убираешь // и все работает так как ты говоришь. Но я не о технической части поднял вопрос, а о бухгалтерской и об ответственности МОЛ. Так как выдать можно кому угодно и что угодно, и все будут знать кто что взял, но документов бумажных подтверждающих сей факт в наличии не будет. А кому ломы лишний авансяк сделать пусть пчел разводят, там заморочек меньше Crazy
    О аудитарах... встречал таких которые удивлялись при виде 411 счета, хотя лицезированные специалисты Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #31 Пт Июн 16, 2006 21:32:04 Сообщить модератору   

    Valeri говорит:
    А мне на курсах как раз вдалбливали про 411 счет. Я только через него делаю, так удобней, видно, если вдруг что-то в кассу не попало. А так можно запарится, провести документ, а потом искать, откуда куча денег лишних появилась.

    Да. сч.411 в этом случае удобен, но когда формируешь в 1С отчёт о движении денег..... О-О-О! что начинается! Из-за этого счёта весь отчёт летит! И тогда начинаешь реально выискивать откуда что взялось.

    P.S. По крайней мере у меня так, и я стараюсь в последнее время вообще его не задевать... ну разве что при покупке валюты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #32 Сб Июн 17, 2006 18:19:19 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Да. сч.411 в этом случае удобен, но когда формируешь в 1С отчёт о движении денег..... О-О-О! что начинается! Из-за этого счёта весь отчёт летит! И тогда начинаешь реально выискивать откуда что взялось.

    не должен лететь отчет ДДС. значит вы неверно разносите движения ДС. нужно так -

    Намбе уан.
    411 - 451,441 - движение "ВЫБЫТИЕ на конвертацию и т.д."

    Намбе ту.
    441, 451 - 411 - движение "ПОСТУПЛЕНИЕ от конвертации, и т.д.."

    а вы скорее всего, и по №1, и по № 2, делает ВЫБЫТИЕ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #33 Вс Июн 18, 2006 10:56:49 Сообщить модератору   

    Starican говорит:
    Намбе уан.
    411 - 451,441 - движение "ВЫБЫТИЕ на конвертацию и т.д."

    Намбе ту.
    441, 451 - 411 - движение "ПОСТУПЛЕНИЕ от конвертации, и т.д.."

    а вы скорее всего, и по №1, и по № 2, делает ВЫБЫТИЕ...

    Как раз я так и делаю.....
    Но.....
    1) При поступление ден.средств на 451, 441 в отчёте формируется прочие поступление
    2) При выбытии ден средств формируется прочие выбытие...
    Если рассуждать,то по лигике - поступления есть: займы, реализация, авансы...., выбытие есть тоже самое
    Но никак не перемещение со счёта на счёт.
    Или я не права? Wink

    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:

    Немного не верно написала о выбытии денег - не "реализация", а приобретение....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KrEAtive
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Вс Июн 18, 2006 11:50:55 Сообщить модератору   

    Анечка говорит:
    1) При поступление ден.средств на 451, 441 в отчёте формируется прочие поступление
    2) При выбытии ден средств формируется прочие выбытие...
    Если рассуждать,то по лигике - поступления есть: займы, реализация, авансы...., выбытие есть тоже самое
    Но никак не перемещение со счёта на счёт.
    Или я не права?


    1. Проверьте справочник "Виды движения ден. средств." (Операции-Справочники-Виды движения ден. средств")
    Один из реквизитов каждого элемента - ДвижениеДенежныхСредств (ссылается не перечень движений). Может там у Вас неправильно задано значение.

    2. Проверьте, стоит ли крыж в отчете "Исключать внутреннее перемещение д.с."
    И я думаю будет все ОК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #35 Вс Июн 18, 2006 11:58:25 Сообщить модератору   

    KrEAtive говорит:
    2. Проверьте, стоит ли крыж в отчете "Исключать внутреннее перемещение д.с."
    И я думаю будет все ОК

    Крыж ставлю, кудаж без него....
    А в справочник загляну. Спасибо

    Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:

    Сейчас заглянула в справочник, никаких ошибок не нашла.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #36 Вс Июн 18, 2006 12:49:01 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Но никак не перемещение со счёта на счёт.

    я так не думаю. Примеры -

    1. вы ложите деньги на депозит
    411 - 441 - выбытие по ОД
    421 - 411 - поступление по ФД

    2. конвертация и пр. "перемещения" (терминология ваша) могут происходить с некоторым убытком, комиссией -
    411 - 451 - 100 у.е., выбытие по ОД
    441 - 411 - 98 у.е., поступление по ОД
    821, 811 - 411 - 2 у.е. - комиссия, выбытие по ОД

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #37 Вс Июн 18, 2006 13:06:00 Сообщить модератору   

    Starican говорит:
    1. вы ложите деньги на депозит
    411 - 441 - выбытие по ОД
    421 - 411 - поступление по ФД

    2. конвертация и пр. "перемещения" (терминология ваша) могут происходить с некоторым убытком, комиссией -
    411 - 451 - 100 у.е., выбытие по ОД
    441 - 411 - 98 у.е., поступление по ОД
    821, 811 - 411 - 2 у.е. - комиссия, выбытие по ОД

    Я имеле ввиду перемещение с р/с в кассу и наоборот..
    А в отчёте эти перемещения выходят как поступления и выбытие

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KrEAtive
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Вс Июн 18, 2006 13:31:21 Сообщить модератору   

    Воо
    Анечка говорит:
    Крыж ставлю, кудаж без него....

    Анечка говорит:
    Я имеле ввиду перемещение с р/с в кассу и наоборот..
    А в отчёте эти перемещения выходят как поступления и выбытие


    Вообще-то, странно.
    Я думаю, с галочкой "Исключать внутреннее перемещение д.с." у Вас эти суммы ввобще не должны отражаться в отчете.
    Гляньте на всякий случай ОСВ по счету 411 в разрезе Видов движений д.с.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #39 Вс Июн 18, 2006 13:47:56 Сообщить модератору   

    KrEAtive говорит:
    Гляньте на всякий случай ОСВ по счету 411 в разрезе Видов движений д.с.

    Уже смотрела, я ничего не вижу.
    Сама оборотка по сч 411 (аналитика)- показывает всё правильно, но отчёт глючит, вобщем то я думаю что не будет являться большим нарушением, если я не буду затрагивать 411ый при перемещении из кассы в банк и наоборот
    Думаю, что исправление этой ошибки это уже дело рук программистов, но нам с ними не повезло.... Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #40 Вс Июн 18, 2006 13:50:48 Сообщить модератору   

    думаю, что по 411 вообще не должно быть аналитики - ВидыДвиженияДС...ИМХО...

    Цитата:
    Я имеле ввиду перемещение с р/с в кассу и наоборот..
    А в отчёте эти перемещения выходят как поступления и выбытие

    и совершенно правильно проходят ! потому что есть логика балансового уравнения, которое - это уравнение - "думает за нас"...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #41 Вс Июн 18, 2006 13:57:28 Сообщить модератору   

    Ну фактически это же не поступление, а перемещение....
    Я не думаю что это правильно....

    Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:

    Starican говорит:
    думаю, что по 411 вообще не должно быть аналитики - ВидыДвиженияДС...ИМХО...

    Зря так думаете... позвольте не согласиться.
    Аналитику я создаю сама по движению денег ....
    Например: Дт 411, Кт 451 -Пополнение расчётного счёта(выручка) (выбытие)
    Дт 441, Кт 441 - Поступила выручка (поступление)
    Это сокращённо, минуя 333....
    В итоге по всем движениям видно куда ушли деньги и если вдруг зависнит сальдо на этом счёте, то видно где искать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #42 Вс Июн 18, 2006 15:28:58 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Ну фактически это же не поступление, а перемещение....

    для того (р/счет, касса), от кого уходят деньги - это выбытие. для того, к кому приходят деньги (р/счет, касса) - это поступление...в точки зрения ВСЕГО предприятия в целом - да, это перемещение...однако балансовые ур-я для каждой кассы/р/счета

    СдоКон(i) = СдоНач(i) + Пост(i) - Выб(i)

    ПРОСУММИРОВАННЫЕ вместе, как раз и дадут нам балансовое ур-е для ВСЕГО предприятия и элиминируют (исключают) внутр. перемещения, убрав его с сальдо, но добавиви обороты - ведь ОБОРОТЫ БЫЛИ, а ваш метод этого не показывает...я же что и пытаюсь до вас донести - "уравнение думает за вас"...а вы пытаетесь вести протяженный персонализированный учет каждой операции с учетом ее дальнейшей планируемой вами (!) судьбы...а вдруг деньги не дойдут ? а вдруг вернутся ? а вдруг уход денег из кассы придется ровно на конец периода, а приход на р/счет ЕЩЕ не будет, и деньги зависнут на транзите счета 411 ? при моей логике даже и думать не нужно, что это за операция, когда она закончится, на какой день отч. периода попадет и т.д...ушло (неважно куда) - это ВЫБЫТИЕ для того, ОТ КОГО УШЛО...пришло - (неважно откуда) - это поступление для ТОГО, КОМУ ПРИШЛО...это и есть логика уравнения...маловероятно, чтобы предприятие начало специально гонять деньги с р/счета в кассу и наоборот с целью нарастить обороты в отчете по ДДС...и кстати, МСФО и КСБУ однозначно не дают ответа, что делать с "внутр. перемещениями" различных видов, как их отражат ьв отчете по ДСС...я думаю, нужно исходить из логики отражения движений ТМЦ, тем более что ТМЦ - тоже активы...ушли ТМЦ со склада - это однозначно расход с данного склада, пришли - приход...балансовые ур-я ТМЦ ВСЕХ складов предприятия дадут общий баланс ТМЦ по всему предприятию...

    кстати, в тему...Внешний вид и содержание отчета о ДДС, ИМХО, далеко от совершенства...

    1. Расшифровка статей бедна и тупа и годится только для лохов-инвесторов, акционеров, кредитных инспекторов и т.д...для рук-ля данные статьи ничего не говорят...той же конвертации нет, курсовой разницы и еще кучи всего, что действительно нужно...если кого интересует, могу выложить примерную УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ аналитику движений ДС, которая является действительно полезной, а не ради отчетной галочки...

    2. вертикальные колонки ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД, ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД вызывают просто смех...кому нужны прошлые периоды ? скорее нужны колонки БАНК, КАССА, и может быть ТРАНЗИТ (411)....это дает действительно ценную инфу в разрезе видов ДС, кстати в ключе которой и решается, ИМХО, вопрос г-жи Анечки...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #43 Вс Июн 18, 2006 15:46:49 Сообщить модератору   

    Starican говорит:
    если кого интересует, могу выложить примерную УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ аналитику движений ДС, которая является действительно полезной, а не ради отчетной галочки...

    Интересует. И даже очень

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #44 Вс Июн 18, 2006 16:05:58 Сообщить модератору   

    Весьма рад помочь любознательным и пытливым...

    В ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
    2 Выбытие денежных средств
    1 Капитальные затраты, в т.ч.
    2 - капремонт
    3 - покупка земли
    4 - приобретение оборудования
    6 - сельхозтехника
    1 - строительство
    5 - транспортные средства
    2 Приобретение нематериальных активов
    3 Приобретение финансовых инвестиций
    5 Прочие выплаты
    4 Расходы по реализации основных средств
    1 Поступление денежных средств
    2 От реализации нематериальных активов
    1 От реализации основных средств
    3 От реализации финансовых инвестиций
    4 Прочие поступления
    Б ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
    2 Выбытие денежных средств
    2 Оплата сырья, материалов, товаров
    6 - ГСМ (для перепродажи, фьючерсов и т.д.)
    3 - зерно
    1 - минудобрения
    7 - прочее сырье и материалы
    4 - рис
    2 - семена
    5 - упаковочные материалы
    33 Авансы выданные
    1 Возврат финансовой помощи
    31 Выданно в подотчет
    12 ГСМ для производственных и административных нужд
    8 Заработная плата
    15 Командировочные расходы
    20 Маркетинговые расходы
    21 Налоги (кроме НДС, социального налога)
    23 НДС к уплате
    4 Оплата за инвентарь, необходимой для деятельности
    3 Оплата за сырье, товары, материалы для продажи
    32 Отрицательная курсовая разница
    9 Пенсионные перечисление
    29 Погашение кредиторской задолженности
    10 Подоходный налог с физических лиц
    34 Прочие выплаты
    30 Расходы на выплату процентов
    14 Расходы на запчасти и текущий ремонт
    16 Расходы на связь
    13 Расходы по аренде
    24 Расходы по офису (канцтовары, подписка и т.д.)
    25 Расходы учредителей
    18 Реклама
    7 Сертификация, экспертиза, фумигация, услуги биржи
    27 Соц.налог
    17 Соц/расходы (матпомощь, питание, культмассовые мероприятия)
    28 Таможенные услуги
    26 Транспортные расходы (ж/д перевозки и т.д.)
    19 Услуги банка
    5 Услуги сторонних организаций, не включая услуги элеватора, таможни, сертификации
    6 Услуги элеватора
    22 Штрафы и пени по налогам
    11 Электроэнергия и коммунальные услуги
    1 Поступление денежных средств
    7 Авансы полученные
    5 Возврат подотчетной суммы
    11 Возмещение НДС из бюджета
    9 Дивиденды
    8 От погашения дебиторской задолженности
    1 От предоставленных услуг
    3 От прочей деятельности
    2 От реализации квартир
    6 Положительная курсовая разница
    10 Полученные проценты
    12 Прочие поступления
    4 Финансовая помощь
    Г ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
    2 Выбытие денежных средств
    4 Возврат финансовой помощи холдинга
    6 Выплата дивидендов
    2 Погашение банковских кредитов
    5 Погашение векселей
    3 Погашение кредитов от частных лиц
    1 Приобретение собственных акций
    7 Прочие выплаты
    1 Поступление денежных средств
    1 Выпуск акций
    5 Выпуск векселей
    2 Получение банковских кредитов
    3 Получение кредитов от частных лиц
    6 Прочие поступления
    4 Финансовая помощь холдинга

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #45 Вс Июн 18, 2006 16:08:51 Сообщить модератору   

    Starican говорит:
    приход...балансовые ур-я ТМЦ ВСЕХ складов предприятия дадут общий баланс ТМЦ по всему предприятию...

    Smile г-н Starican, уж слишком подробно вы всё излагаете.....
    Спасибо...
    Но тогда объясните мне такую ситуацию.....
    В течении года перемещается со склада на склад, т.е. постоянно Кредитуется и Дебетуется 222, в 12 приложении отражаем естественно дебет 222 за год (поступление), в итоге дебетового ТМЦ не хватает в 12 приложении. При проверке налоговая не принимает объяснения про перемещения. Лично мне понятно что товар не пропал...
    Что вы можете сказать на такую ситуацию?
    Такая ситуация наверняка возникала у многих....
    P.S. надеюсь я понятно излогаю Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #46 Вс Июн 18, 2006 16:23:22 Сообщить модератору   

    Цитата:
    в 12 приложении отражаем естественно дебет 222 за год (поступление),

    в 100.12.003 отражается не дебетовый оборот 222,а корреспондирующие обороты -
    2хх - 671,333....уже 100 раз писали на форуме...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #47 Вс Июн 18, 2006 19:20:36 Сообщить модератору   

    Starican говорит:
    в 100.12.003 отражается не дебетовый оборот 222,а корреспондирующие обороты -
    2хх - 671,333....уже 100 раз писали на форуме...

    Ну вы же знаете, что я человек новенький на форуме и эти "сто раз" ещё не читала.
    А ситуация жизненная и на самом деле налоговый инспектор не принимала доводы по перемещению.
    Мне нужна ссылка на ваши доводы... Это возможно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #48 Вс Июн 18, 2006 21:07:59 Сообщить модератору   

    да ради Бога.
    [quote]Правила
    составления Декларации по корпоративному подоходному налогу
    (Форма 100.00)
    1. форма 100.12.003 делается по предприятию, по данным налогового учета, а не по оборотке...по оборотке ее почти невозможно сделать, разве что у вас нет внутр. перемещений
    Цитата:
    3) в строке 100.12.003 указывается стоимость приобретенных, безвозмездно полученных в течение отчетного налогового периода налогоплательщиком материалов (сырья и материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, конструкций и деталей, топлива, запасных частей и др.), товаров, выполненных работ и оказанных услуг сторонними организациями и (или) индивидуальными предпринимателями для предпринимательской деятельности налогоплательщика.

    мало ли что там говорит инспектор, Старикан и другие...есть Правила составления ф.100.12... (кстати если кинете в личку свое мыло, могу выслать архив этих правли за все 3 года действия ф.100.12)...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #49 Пн Июн 19, 2006 11:08:50 Сообщить модератору   

    Однозначно - это ошибка программистов. Проще всего предусмотреть
    в справочнике Видов движений ДС виды идущие мимо отчета и бухгалтер сам будет ими пользоваться когда надо. У нас в программе так. Есть позиции в справочнике Для отчета есть мимо на случай внутренних движений все работает без проблем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz