Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    Изменился статус "Принята" ...
    Статус ФНО за 1 кв 2009 был "При...
    В 2012 году в счет-фактуре обязательн...
    ТОО "Z" приобретает купоны ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Повторение - мать "мучения" и ББ №19 за май 2009 о НДС стр 12     
    1955
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Май 19, 2009 13:59:00 Сообщить модератору   

    ув.профи,
    или я уже гоню, или в журнале что-то не то.
    Все время мы обсуждали, что полностью весь оборот включается в 12 строку по приобретению, а тут что.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Май 19, 2009 14:12:59 Сообщить модератору   

    конечно, я еще не забрала ББ, но это ситуация не смешная! Ведь в посленее время ББ начали лажать по полной. На следующий год придется издательство менять. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    1955
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Май 19, 2009 14:13:12 Сообщить модератору   

    1955 говорит:
    ув.профи,
    плиз подскажите, может быть я не правильно понимаю Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    1955
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Май 19, 2009 14:14:11 Сообщить модератору   

    NetA, вы тоже с толку сбиты??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДеЛи
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Май 19, 2009 14:22:35 Сообщить модератору   

    Дело в том, что Б/Б ссылается в своей статье на правила к 300-ой форме, не учитывая, что к правилам был издан приказ "о внесении изменения в правила" от 17.04.2009 №165, в ко-ом однозначно сказано, что в строку 300.00.012А включаются в том числе обороты приобретенные без НДС. Этот приказик где-то на этом сайте был выложен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Май 19, 2009 14:23:08 Сообщить модератору   

    нет , когда я читаю ББ и параллельно захожу на баланс, потом закон и делаю общий вывод. мои вывод и логика больше скона к Балансу. а законы и акт приклепляю для подтверждения. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Май 19, 2009 14:23:43   

    Это не верное учверждение в ББ (на мой взгляд). А как же камеральный контроль? Как они будут стыковать суммы оборота по приобретению по итогам года, если мы изначально будем отправлять неполные данные? Глупо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Май 19, 2009 14:28:14 Сообщить модератору   

    Говорила Элис, зачем опять Мурзилку читаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Май 19, 2009 14:31:56 Сообщить модератору   

    Геннадьевна говорит:
    Говорила Элис, зачем опять Мурзилку читаете.

    так ведь есть бедные бухи, которым в лицо этим журналом налоговики тычут. Наверное надо написать в ББ, прежде чем давать такую инфу, пусть до конца изучат свой ответ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Май 19, 2009 14:36:15 Сообщить модератору   

    Геннадьевна говорит:
    Говорила Элис, зачем опять Мурзилку читаете.

    обидно то, что я подписалась на 2009 еще в сентябре. Sad Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    1955
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Май 19, 2009 14:37:15 Сообщить модератору   

    зря потраченные деньги и у меня, лучше бы детям Рабии отдал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Май 19, 2009 14:42:50   

    Я, конечно, что-то пропустила в вашем обсуждении и Правила заполнения сейчас не могу найти. ( а вы где это обсуждали?). Но не думаю, что
    Lu говорит:
    камеральный контроль
    будет такие вещи проверять. И кроме того всегда объяснить можно разницу, своим учетом. Недаром же ввели учётную налоговую политику. А 300я - это же про НДС всё-таки форма, было бы логично в ней писать только то, что "даёт" обязательства по НДС и "зачёт" по НДС, а всё остальное расписывать у себя в регистрах - что бы при проверке налоговых обязательств - можно было всё объяснить.
    Я торопилась и отправила 300ю без оборотов, которые не дали мне зачёт НДСа, думаю потом разберусь - надо или нет включать в 300ю и допик отправлю. А вы тут так своевременно для меня к этой теме повернулись.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Май 19, 2009 14:45:15   

    Мара
    300 должна соответствовать 100

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Май 19, 2009 14:47:01   

    Lu говорит:
    Мара
    300 должна соответствовать 100

    где это написано?
    А сейчас я бегло прочитала Правила по 300ой - там написано:"1) в строке 300.00.012А указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Данная строка включает в себя строки "
    Я при заполнении быстренько это прочитала и заполнила только то, что мне НДС "дало". Ну вы где это обсуждали? Какие аргументы-то?

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    Вот вы куда поставите, например, покупку авто в новой 300ой форме, которая не даст вам НДСа?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Май 19, 2009 14:51:03 Сообщить модератору   

    Мара
    посмотрите вот здесь, много говорили:
    Строка 300.00.12 и Приложение 8 в Декларации по НДС в 2009 году http://balans.kz/viewtopic.php?t=14677
    Строки 300.00.27 и 28 в Декларации по НДС в 2009 году http://balans.kz/viewtopic.php?p=173087#173087
    Приложение 7 к Декларации по НДС в 2009 году http://balans.kz/viewtopic.php?t=15454
    Приложение 8 к Декларации по НДС в 2009 году http://balans.kz/viewtopic.php?t=14976
    Заполнение остальных полей в Декларации по НДС в 2009 году, кроме вышеуказанных http://balans.kz/viewtopic.php?t=14117

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Май 19, 2009 14:52:46   

    И думаю, что 100ой должно будет соответствовать как учёт налоговый на предприятии ведётся. А 300я оставлена для НДС. Я так думаю, но может меня и переубедят, я правда пока бегло подумала.

    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:

    Христина Ивановна говорит:
    Строка 300.00.12

    Sad там аж 10 страниц в обсуждении-то Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Май 19, 2009 15:00:13   

    Мара
    Оборот по приобретению с НДС + оборот по приобретению без НДС за год (300) = Приобретено сырья, материалов услуг (100)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Май 19, 2009 15:00:41 Сообщить модератору   

    ну в кратце:
    12 строка должна соответствовать всем оборотам по приобретению.
    В реестр включаете только то приобретение, на которое у вас есть доки. И реестр не обязательно должен равнятся строке 12.
    Это в кратце.

    Добавлено спустя 58 секунд:

    если не понятно, сейчас подробно все опишу.

    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

    Итак подводим итог в строке 300.00.12 А пишем все обороты с ндс и без ндс за отчетный период ,
    в строке 300.00.012 I - все как написано ОС и прочее
    в строке 300.00.012 II- все что взяли у нерезедентов
    в строке 300.00.012 III - все документы по которым берем в зачет НДС за вычетом строк I и II.
    Никакой увязки ни с какими строками и приложениями нет.
    Сомненья всякие продолжают мучить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Май 19, 2009 15:04:15   

    Христина Ивановна говорит:
    Это в кратце

    ну а если совсем, вкраце - то оказывается внесены изменения в Правила заполнения. (Аж 17/04/2009!). И уже про злосчастную 12ю строчку написано иначе....всё понятно Crazy http://balans.kz/viewtopic.php?t=14677&postdays=0&postorder=asc&start=120

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Май 19, 2009 15:04:40 Сообщить модератору   

    это я отписала ответ Елены

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Май 19, 2009 15:05:13   

    Христина Ивановна говорит:
    Итак подводим итог в строке 300.00.12 А пишем все обороты с ндс и без ндс за отчетный период

    Правильно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Май 19, 2009 15:08:12   

    Христина Ивановна говорит:
    Никакой увязки ни с какими строками и приложениями нет.
    Сомненья всякие продолжают мучить.

    Да, я думаю, что фих с ними с увязками - "война план покажет", главное для себя чётко знать что откуда и правильно сумму налога продекларировать - не скрыть, так сказать, объект налогообложения. Не думаю, что камералки чётко заработают и сразу....
    Я всё задумывалась (бегло, конечно, всё не о том мысли были) - чего они из реестров убрали серию и номер по НДС, оставили только РНН.... Razz

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Май 19, 2009 15:10:47   

    Мне это тоже интересно. В СГДСможно было запросить соответствие по НДС, а теперь как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Вт Май 19, 2009 15:11:12 Сообщить модератору   

    Elis в своем посте http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=186330#186330 все разжевала по заполнению ф. 300.00
    + имеются у всех Правила по заполнению ф. 300.00
    + Приказ "О внесении изменения в Правила по заполнению" № 165 от 17.04.2009
    и зачем
    Христина Ивановна говорит:
    Сомненья всякие продолжают мучить.




    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вт Май 19, 2009 15:12:20 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    из реестров убрали серию и номер по НДС, оставили только РНН...

    да это тоже новое в формах.
    А о камералке скажу вам, они все четко разобрали и то что в реестрах мы должны показать все обороты, эти самым они поставят на контроль все организации и скрыть доход будет сложно кому-то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Май 19, 2009 15:15:01   

    Solitary говорит:
    все разжевала

    ну надеюсь никто не в обиде, что "вернулись" к это теме и "пожевали" ещё раз, НДС - это такое больное место у всех бухов! Вон и сомневающиеся остались на сегодняшний момент....Извините, все. Где эта теме про прощения-то? Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Май 19, 2009 15:16:14 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Где эта теме про прощения-то

    с какой стати?
    Все ОК, повторение - мать ученья.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Вт Май 19, 2009 15:17:10   

    Христина Ивановна говорит:
    эти самым они поставят на контроль все организации и скрыть доход будет сложно кому-то.

    Это будет касаться только НДСников, а остальные 300 не сдают и обороты не показывают. Так что камералка не полная (пока), может дальше еще что-нибудь придумают для безНДСников, вот тогда будет кому-то полная ж..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Май 19, 2009 15:17:25   

    Lu говорит:
    соответствие по НДС

    так теперь же и неплательщики пишут сч.фактуры со словами без НДС, а мы их - в реестр включаем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Май 19, 2009 15:18:33 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    так теперь же и неплательщики пишут сч.фактуры со словами без НДС, а мы их - в реестр вклю

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Май 19, 2009 15:18:41   

    Христина Ивановна говорит:
    повторение - мать ученья.

    я бы сказала "мучения" все эти повторения....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вт Май 19, 2009 15:19:50   

    Мара говорит:
    так теперь же и неплательщики пишут сч.фактуры со словами без НДС, а мы их - в реестр включаем

    С чего это вы взяли, что пишут все поголовно? Товарные чеки никто не отменял.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вт Май 19, 2009 15:22:12   

    а я про поголовно, во-первых не писала..., с чего вы взяли?
    а вообще-то надо в Кодекс опять лезть по-поводу обязательной выписки сч.фактуры

    Добавлено спустя 58 секунд:

    а писала, что есть такие сч.фактуры в принципе и что раз они есть - включайте, извольте...в реестр

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Вт Май 19, 2009 15:24:12 Сообщить модератору   

    причем тут поголовно, речь идет о том, что не плательщики НДС тоже выписывают факт., только пишут без НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Вт Май 19, 2009 15:25:37 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    что есть такие сч.фактуры в принципе и что раз они есть - включайте, извольте...в реестр

    на то ведь он и Реестр полученных счетов-фактур, то бишь включаются все сч/ф с НДС и без НДС, как и было в 307.00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Вт Май 19, 2009 15:28:04   

    Мара говорит:
    а писала, что есть такие сч.фактуры в принципе и что раз они есть - включайте, извольте...в реестр

    С этим никто не спорит - Надо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Вт Май 19, 2009 15:32:49   

    Solitary говорит:
    в 307.00

    а у вас не было счетов-фактур от неплательщиков никогда? в отметкой без НДС? а если были то как их можно было в 307ю включить без серии и номера учёта по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Вт Май 19, 2009 15:32:52   

    Solitary говорит:
    на то ведь он и Реестр полученных счетов-фактур, то бишь включаются все сч/ф с НДС и без НДС, как и было в 307.00

    В том году в моей любимой "налоговой" в отделе НДС меня заставили сделать допики по 300 за 1 кв.08 и убрать от туда все с/ф , которые без НДС. Я так им и не смогла доказать, что включаются все сч/ф с НДС и без НДС. И мне пришлось сдать допик.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Вт Май 19, 2009 15:34:20   

    Есть обороты - необлагаемые НДС, а есть - просто неплательщики НДСа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Вт Май 19, 2009 15:35:20 Сообщить модератору   

    Мара
    были, конечно.. и я считаю, что я правильно сделала включив их в Реестр... По поводу ф. 307.00 и сч/ф "без НДС" нареканий не было.. Комплексная проверка прошла в декабре 2008г. за 5 лет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Вт Май 19, 2009 15:35:26   

    Мара говорит:
    как их можно было в 307ю включить без серии и номера учёта по НДС?

    Вот это они и сказали - нельзя!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Май 19, 2009 15:36:47   

    Статья 263. Счет-фактура
    1. Счет-фактура является обязательным документом для всех плательщиков налога на
    добавленную стоимость, если иное не установлено настоящей статьей....

    4. Если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость в
    соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса,
    счет-фактура или другой документ, представляемый в соответствии с пунктом 2
    статьи 256 настоящего Кодекса, выписывается с отметкой «Без НДС».
    Т.е. неплательщик - может но не обязан выписывать счёт-фактуру.

    Пришлось-таки в Кодекс "идти".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Вт Май 19, 2009 15:37:48 Сообщить модератору   

    мы ушли от основной темы... была тема с нужным теперь нам названием Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Май 19, 2009 15:39:35   

    Lu говорит:
    Вот это они и сказали - нельзя

    оно понятно, что неплательщиков - не включали в 307ю, но были же ещё и необлагаемые обороты и неразрешённый НДС (легковые.авто(неразрешённый), международные перевозки, геологоразведки, финансовые услуги(необлагаемые)....)- это зачёт по НДС не давало, но в реестр включай.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Май 19, 2009 15:40:33   

    Нельзя было включать в 307 в том году, так как не было серии и свид-ва по НДС, если не НДСник и авдавало ошибку, а в этом году они эти графы убрали, может как раз по этой причине, чтоб можно было включать все?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Вт Май 19, 2009 15:40:56 Сообщить модератору   

    Согласно п. 16 Правил по составлению ф. 307.00 "Реестр сч/ф по товарам (работам, услугам), приобретенным в течение налогового периода, форма 307.01 предназначена для отражения сведений о сч/ф по товарам (раб, услугам), приобретенным на терр. РК
    На основании изложенного, в ф. 307.00 отражаются все сч/ф по товарам (раб, у-гам), приобретенным в течение налогового периода, в т.ч. "Без НДС", т.е. независимо от отнесения в зачет сумм.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Вт Май 19, 2009 15:40:58   

    Solitary
    а надо назвать тему - "Повторение - мать мучения и О ББ №12..."

    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

    Solitary говорит:
    в т.ч. "Без НДС", т.е. независимо от отнесения в зачет сумм.

    ну как-то не совсем корректно написали, "без НДС" - не есть неотнесение в зачёт.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Вт Май 19, 2009 15:57:19   

    Девочки! Из всего вышесказанного, я сделала вывод:
    !. По заполнению строки 300.00.12 А - все ясно.
    2. По заполнению реестра с/ф вопрос остается открытым. Нет единого мнения (надо отражать безНДСников или нет) и нет никаких поясняющих доков. Я думаю по этому вопросу надо создать новую тему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Вт Май 19, 2009 15:58:54   

    Lu говорит:
    По заполнению реестра с/ф вопрос остается открытым

    а мне кажется Элис "разъяснила" это в http://balans.kz/viewtopic.php?t=14677&postdays=0&postorder=asc&start=120

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Вт Май 19, 2009 16:07:36   

    Мара
    Там было сказано о плательщиках НДС, но необлагаемых оборотах
    "Вопрос 3 говорит:
    Указывать ли в Приложении Ф300.08 по полученным товарам, услугам, работам те счета-фактуры, которые были выписаны неплательщиками НДС с пометкой "Без НДС" -

    Ответ был "да, указывать, потому, что это счета-фактуры"
    А я говорю о неплательщиках НДС.

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    Мара
    Я перпавильно написала. Удалите этот постSolitary.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz