Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно оприходовать основное средство со скидкой?
    Покупка батута для детей -это основное средство? Как оприходовать?
    Импорт с Китая. Купили спец. технику ...
    Основное средство в 1С
    Унитаз, как основное средство
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    как оприходовать основное средство?     
    zarina
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Июл 19, 2007 15:07:25 Сообщить модератору   

    Добрый день!У меня такой вопрос как приход. миниАТС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zarina
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Июл 20, 2007 11:08:57 Сообщить модератору   

    При покупке и установке миниАТС услуги выписали отд.СФ я их списываю на расходы.На товары отдельно(миниАТС,систем.телеф.аппарат.,кабеля.розетки)Как мне оприходовать их?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Июл 20, 2007 11:18:21 Сообщить модератору   

    Неправильно приходуете.
    Все затраты по установке и монтажу фиксированного актива вы должны поставить на увеличение первоначальной стоимости этого фиксированного актива.
    А это значит, что и услуги по отдельному СФ, и розетки и кабеля...
    Все туда же, в дебет 125 (ну или 2415)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zarina
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Июл 20, 2007 15:52:03 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Неправильно приходуете.
    Все затраты по установке и монтажу фиксированного актива вы должны поставить на увеличение первоначальной стоимости этого фиксированного актива.
    А это значит, что и услуги по отдельному СФ, и розетки и кабеля...
    Все туда же, в дебет 125 (ну или 2415)

    Мне все таки кажется правильнее расходы(услуги,кабеля) списать на расходы текущего периода,а миниАТС и сист.телеф. основн.средства (комплект). У нас учет по МСФО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Июл 20, 2007 15:57:10 Сообщить модератору   

    Хозяин-барин... Как хотите... А придут налоговики, им ваше МСФО по боку, накрутят уменьшение обагаемой базы по налогу на имущество, доначислят налог, пеню и штрафы.

    По МСФО кондиционеры и холодильники тоже не основные средства, тем не менее налоговики считают их основными средствами и облагают налогом на имущество.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Забава
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Июл 20, 2007 16:28:00 Сообщить модератору   

    Неужели калькулятор тоже ФА? Да и папки служат больше года... Если это все является ОС (по определению НК ст.10 п.22-2), то бухом быть сложно. Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Июл 20, 2007 16:38:57 Сообщить модератору   

    %)
    А кто сказал, что будет легко!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гостья
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Июл 31, 2007 14:19:31 Сообщить модератору   

    Здравтсвуйте! у меня такой вопрос..
    Нами получена с\ф от 21.01.2007 - оборудование
    эксплуатация началась 22.05.2007г.
    Каким числом должно быть поступление ФА и Акт приемки передачи

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Забава
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Июл 31, 2007 16:20:33 Сообщить модератору   

    Гостья говорит:
    Каким числом должно быть поступление ФА и Акт приемки передачи

    Датой поступления оборудования. Если оборудование поступило вместе с документами, то и "Поступление ФА" и "Акт приемки передачи" будут 21.01.2007. Состояние ФА - "в запасе". С 22.05.07 - ввод в эксплуатацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гостья
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Июл 31, 2007 16:56:15 Сообщить модератору   

    Забава говорит:
    Датой поступления оборудования. Если оборудование поступило вместе с документами, то и "Поступление ФА" и "Акт приемки передачи" будут 21.01.2007. Состояние ФА - "в запасе". С 22.05.07 - ввод в эксплуатацию.

    Т.е. где общие сведения ФА, поставить дата ввода С 22.05.07?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вован
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Авг 01, 2007 16:14:25 Сообщить модератору   

    21,01,2007 делаете поступление товаров
    22,05,2007 списание товаров на счет 123
    акт приемки передачи ФА 22,05,2007 кажется так.. Smile

    Добавлено спустя 1 день 23 часа 12 минут 46 секунд:

    Всем привет!
    Такая ситуация:
    22,11,2006года бывший бухгалтер сделал приход ФА на 126незавершенку, объяснил это типа пока мы не эксплуатируем пусть сидит на незавершенке.
    Часть расходов чтобы привести в действие посажены на 126, а еще и на 123 счету. Shocked не знаю почему

    Как вообще считаете люди нормально это, мне кажется нужно было на ТМЦ посадить...? Что делать?Можно оставить так как есть уже?

    Дальше....в июле начали эксплуатацию оборудования
    Как перетащить с незавершенки на счет машин и оборудования?

    Забава говорит:
    Датой поступления оборудования. Если оборудование поступило вместе с документами, то и "Поступление ФА" и "Акт приемки передачи" будут 21.01.2007. Состояние ФА - "в запасе". С 22.05.07 - ввод в эксплуатацию.

    Здесь немного не согласен, дата поступления ФА-накладная на приход, а дата начала эксплуатации - Акт-приема передачи..

    Помогите разобраться люди Sad

    Добавлено спустя 7 часов 46 минут 21 секунду:

    Ну кто нибууудь пожалуйста Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Пт Авг 10, 2007 09:12:01 Сообщить модератору   

    При покупке ОС выписана отдельна СЧ на услуги по установке ОС и СЧ на ОС. Как провести в 1С?
    2410-3310 приход ФА стоимость ОС
    2410-3310 через Услуги стор.орг. услуги по устан. ОС увелич стоим. ОС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ася
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Авг 10, 2007 09:24:43 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    2410-3310 приход ФА стоимость ОС
    2410-3310 через Услуги стор.орг. услуги по устан. ОС увелич стоим. ОС?

    я сделала так: счет-фактуру за установку от руки (без основания) и проводку по увеличению тоже вручную ввела..и все нормально села Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #14 Пт Авг 10, 2007 09:28:04 Сообщить модератору   

    проводка через операции вручную: Дт 1310-Кт-3310 без количества, токо сумма увеличения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Пт Авг 10, 2007 10:08:02 Сообщить модератору   

    А в п. 128 что-то неправильно? В оборотке у меня общая(ОС + расходы) сумма.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    seer
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Авг 10, 2007 11:05:04 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    А в п. 128 что-то неправильно? В оборотке у меня общая(ОС + расходы) сумма.

    #128 Вы все правильно сделали. Зачем вбивать ручные проводки, если можно сделать через документ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Пт Авг 10, 2007 11:11:42 Сообщить модератору   

    а то что вручную правильно Shocked ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    seer
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Авг 10, 2007 11:43:50 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    а то что вручную правильно Shocked ?

    успокойтесь, правильно. Только затрат по времени уходит на ручные проводки больше

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Авг 10, 2007 11:54:31 Сообщить модератору   

    seer говорит:
    успокойтесь, правильно. Только затрат по времени уходит на ручные проводки больше

    спасибо...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #20 Пт Авг 17, 2007 15:45:28 Сообщить модератору   

    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, установка оборудования ложиться на увеличение стоимости ОС или все таки я могу отнести ее на расходы??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Авг 17, 2007 15:50:45 Сообщить модератору   

    Даже в Кодексе указано...
    Цитата:
    Статья 106. Стоимость фиксированных активов
    1. В первоначальную стоимость основных средств включаются затраты по их приобретению, производству, строительству, монтажу и установке, а также другие затраты, увеличивающие их стоимость, кроме затрат, по которым налогоплательщик имеет право на вычеты в соответствии со статьями 92-103 настоящего Кодекса.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга L
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Сен 05, 2007 16:39:13   

    Подскажите пожалуйста, ОС были приобретены часть в прошлом году, часть в этом году. Устанавливали их и запускали в производство в этом году, собственно и счет-фактуру выставили этим годом за установку оборудования.
    Согласно 106 ст НК я должна увеличить стоимость ОС.
    Т.е. если мне выставили счет на сумму 50 000 в т.ч НДС я раскидываю на увеличение стоимости ОС сч 2410 без НДС(43 000),а НДС (7000)отношу на сч 1420??
    А как быть с разницей в НДС в прошлом году НДС был 15% в этом 14% или это не имеет значение в данном случае??
    Заранее балгодарна...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Сен 06, 2007 17:09:40 Сообщить модератору   

    А вы оборудование, приобретенное в прошлом году, поставили тогда сразу на Основные средства или на Незавершенку? Логичнее было бы на незавершенку, а уже в этом году вводить в эксплуатацию. Все вместе.

    Услуги на установку раскидываются на увеличение первоначальной стоимости ОС, здесь вы правы.

    А почему вас смущает разница в ставке НДС. Вы же НДС в любом случае в зачет берете. Сколько есть по счету-фактуре, все и берете. И от ставки это не зависит. Сейчас у нас каждый год ставка меняться будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aiman
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Сб Сен 08, 2007 02:22:02 Сообщить модератору   

    А на товарах нельзя ОС подержать
    не решили ,что будем делать или сами пользоваться или продавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Сб Сен 08, 2007 02:35:20 Сообщить модератору   

    Если не решили, держите на товарах...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #26 Ср Окт 10, 2007 16:24:39 Сообщить модератору   

    Всем привет!
    Уменя 2 наболевших вопроса Embarassed опыта маловато да и не сталкивалась еще:
    1. Наше предпр. имело на балансе производственную базу балансовая стоимость 15 млн. - 13,27 земля и 1,730 здания и сооруж. В этом квартале он ее продал за 43 млн. вся сумма пошла на оплату кредитов.
    Вопрос: как отразить все это в б/у особенно меня волнует НДС и налог на имущество? не надо было делать переоценку?
    2. В этом году в феврале купили оборудование для изготовления окон ПВХ, затем шеф решил открыть отдельную фирму для пр-ва окон и сказал мне продать станки.
    Вопрос: в б/у будет отражаться как обычная реализация с уплатой НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Окт 10, 2007 16:53:17 Сообщить модератору   

    В обоих случаях это обычная реализация, облагаемая НДС. Переоценка не нужна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милана
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пт Окт 12, 2007 10:56:41 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста!!! Руководство поставили в торговом зале магазина видеокамеры, в накладной указано не только камеры, но и кабель, блок питания, услуги по монтажу. Я должна камеры отнести на ОС, а всё остальное куда???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пт Окт 12, 2007 11:17:42 Сообщить модератору   

    Милана говорит:
    услуги по монтажу. Я должна камеры отнести на ОС, а всё остальное куда???

    На увеличение стоимости камер

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милана
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пт Окт 12, 2007 16:50:44 Сообщить модератору   

    это как ? допутим в накладной 5 камер по 31000 тенге, а всё остальное на 72350 тенге. Значит 72350:5=14470+31000 и получается 45470 ст-ть одной камеры??? Правильно??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #31 Пт Окт 12, 2007 17:10:34 Сообщить модератору   

    НДС вычли из 31000? Если пример без НДС, то правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милана
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Сб Окт 13, 2007 09:34:37 Сообщить модератору   

    Ну если я в 1С поставлю ст-ть ОС 45470 тнг в т.ч НДС 14%, то программа сама НДС вычтет???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    seer
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Сб Окт 13, 2007 09:49:17 Сообщить модератору   

    Милана говорит:
    Ну если я в 1С поставлю ст-ть ОС

    через какой документ?

    Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:

    Программа самостоятельно ничего сама не вычитает. В документе "Поступление фиксированных активов" отмечаете форму оплаты и соответственно с НДС либо без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #34 Пн Дек 03, 2007 14:08:24 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, а мышку как приходовать?..на увеличение стоимости или как материалы, а потом списать? Спасибо.. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zolushka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пн Дек 03, 2007 17:25:58   

    Гость говорит:
    Гость писал(а):
    Здравствуйте, а мышку как приходовать?..на увеличение стоимости или как материалы, а потом списать? Спасибо..

    ну подскажите, пожвлуйста..

    Если Вас в документах отдельно выделили процессор, монитор и клавиатуру с мышкой, то логичнее мышку оприходовать как материал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ZuZu
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Вт Дек 04, 2007 10:15:34   

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие первичные документы надо заполнять при поступлении основных средств в ТОО, какие документы должно подписать материально ответственное лицо, и какую информацию должен нести в себе инвентарный номер! он просто проставляется как порядковый или имеет в себе информацию в какую группу он входит и.т.д., и скольки значный он должен быть!
    Заранее благодарю!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    seer
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Вт Дек 04, 2007 10:58:27 Сообщить модератору   

    ZuZu говорит:
    какие первичные документы надо заполнять при поступлении основных средств

    ZuZu говорит:
    какие документы должно подписать материально ответственное лицо

    1. Акт (накладная) приемки-передачи основных средств
    2. Инвентарная карточка учета основных средств
    ZuZu говорит:
    какую информацию должен нести в себе инвентарный номер

    инвентарный номер - порядковый номер, который указывается в выше названных документах, а также на самих основных средствах

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ZuZu
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Вт Дек 04, 2007 11:11:22   

    Спасибо, а номер скольки значный

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    seer
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Вт Дек 04, 2007 11:29:02 Сообщить модератору   

    на Ваше усмотрение. Главное, чтобы номера на основных средствах совпадали с номерами, указанными в документах, а также инвентаризационной описи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Miki
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Вт Дек 04, 2007 12:00:30 Сообщить модератору   

    при приобретение ОС, необходимо оприходовать, оформить Актом(накладной) прием передачи ОС(ф.№ОС-1), в котором отражается их нормативный срок эксплуатации. Организация самостоятельно определяют срок полезной службы, срок нормативной службы, ликвидационную стоимость. На основании акта приемки-передачи, открывается инвернтарная карточка, где велется аналитический учет ОС, инвентарный номер строится по порядково-серийной системе, сохраняется за обьектом на весь период эксплуатации. Заполненые инвентарные карточки регистрируются в "Описях инвентарных карточек по учету ОС" (ф.№ ОС-6).
    Легче в 1-С
    При приобретении ОС
    по КСБУ Дт 122-125 Кт-671
    Дт 331 Кт-671,(если с НДС),
    по МСФО Дт 2410 Кт-3310
    Дт 1420 Кт-3310(если с НДС)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Чт Дек 13, 2007 09:43:22 Сообщить модератору   

    Мы купили тепловентилятор стоимостью 7500 тг.Скажите пожалуйста на какой счет его отнести лучше? или можно списать сразу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Чт Дек 13, 2007 12:19:12 Сообщить модератору   

    ALёна спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЗаБияка
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Чт Дек 13, 2007 12:32:06 Сообщить модератору   

    Fenechka говорит:
    ALёна спасибо!

    рядом с постом Алены есть кнопочка "Спасибо"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Чт Дек 13, 2007 16:06:32 Сообщить модератору   

    Подскажите ыважаемые профессионалы.
    Будет ли фильтр сетевой являться ОС?
    Он стоит 600тг и конечно же может сгореть через пол года а может работать 5 лет...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Чт Дек 13, 2007 18:43:30 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    Подскажите ыважаемые профессионалы.
    Будет ли фильтр сетевой являться ОС?
    Он стоит 600тг и конечно же может сгореть через пол года а может работать 5 лет...


    да вот как решите, так и будет...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #46 Чт Дек 13, 2007 20:46:54 Сообщить модератору   

    С ума не сходите! всё что ниже стоимости в 50000 тенге и гарантией меньше года, вобще на прочие! Особенно если это всякий расходный материал! Не насилуйте учёт! :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #47 Пт Дек 14, 2007 12:06:28 Сообщить модератору   

    при переходе 01.01.08г. на НСФО, МСФО нам придется списывать все малоценные ОС (типа стульев, холодильников, микроволновок, мышей для компов, если данные ОС не удовлетворяют "критерию признания", т.е не приносят выгоду, доход)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Пт Дек 14, 2007 13:16:42 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    С ума не сходите! всё что ниже стоимости в 50000 тенге и гарантией меньше года, вобще на прочие! Особенно если это всякий расходный материал! Не насилуйте учёт! :evil:


    откуда циферь в 50 000 тенге? Что за критерий?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #49 Пт Дек 14, 2007 13:37:17 Сообщить модератору   

    про циферь в 50 000 тенге сказать ни чего не могу, т.к. сообщение не мое... но подозреваю что имеется в виду Стоимостной критерий...
    а "критерий признания" дословно не напишу, но звучит примерно так - актив приносит выгоду, т.е непосредственно участвует в предпринимательской деятельности. Т.е если у Вас кафе, то холодильники и микроволновки вы можете ставить на ОС, а если вы занимаетесь продажей оргттехники и холодильник и микроволновка стоят у Вас в комнате отдыха, то вы должны списать их с ОС по НСФО и МСФО, их учет можно вести на забалансовых счетах.
    Критерий признания или Стоимостной критерий вы сами себе прописываете в Учетной политике, наличие которой обязательно для ведения учета по НСФО и МСФО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Ср Дек 26, 2007 14:05:20 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста, как приходовать сплиттер и модем? Больше склоняюсь к ТМЦ, но если так подумать, даже комп может в течение года сломаться..значит ОС?...и как мне объяснили модем без сплиттера не работает...значит они комплектующие? или можно модем-ОС, сплиттер-ТМЦ....спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Страница 1 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz