Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Обратный метод начисления заработной платы
    Метод начисления себестоимости продукции и ее рентабельность
    Вебинар 5 мая 13:00. 1с 8: Способы начисления амортизации ОС
    Правила начисления амортизации по бух учету
    Пересмотр метода начисления амортизации
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какой метод начисления амортизации предусмотрен по налог.уч     
    Гость.
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Мар 30, 2007 13:52:44 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=167507#167507
    Все таки какой метод начисления аммортизации предусмотрен налоговикамим, уменьшающегося остатка или прямолинейный?

    Подскажите пожалуйста! В 2006 году впервые ввели ОС, сдавала 701.03 формы-в общем сумма начисленного налога 211900,
    Форма 701.02 до 15 февраля - получается остаточная стоимость на 1.01.2007 по балансу * 1% сумма налога составила 412700 за полный 2007год
    А в 700 декларации за 2006 год сумма 211900 опять к уплате до 13.04.2007 в уведомлении.

    Так не пойму что получается, за неполный 2006 год заплатили 211900 по текущим расчетам, за 2007 год должны заплатить 412700, а по декларации зачем опять платить211900 :blink:

    Помогите Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Мар 30, 2007 23:40:31 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Все таки какой метод начисления аммортизации предусмотрен налоговикамим, уменьшающегося остатка или прямолинейный?

    вы имеете в виду амортизацию по налоговому или по бухгалтерскому учету? Если по налоговому, то однозначно - уменьшающегося остатка, т.к. норма износа применяется к стоимостному балансу на конец предыдущего налогового года. А по бухгалтерскому учету - вы сами принимаете решение о выборе метода амортизации. Налоговая тут вам не указ. Налог на имущество платите с той балансовой стоимости, которая сложилась у вас в результате бухгалтерского учета, т.е. первоначальная минус накопленный износ по выбранному вами методу амортизации.

    Тоже не пойму, почему у вам по результатам Декларации на имущество стоит "к уплате", когда должно быть к "уменьшению". Вы в Декларации указывали суммы, которые вы уже подавали в Расчете текущих платежей?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Апр 03, 2007 15:20:01 Сообщить модератору   

    Если по налоговому учету метод уменьшающегося остатка, а по бух. учету прямолинейный метод, в какой форме (701,02 , 701,03 , 700,)указывается износ по налоговому учету?



    В уведомлении написано Срок уплаты 13.04.2007 Сумма 211900

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Апр 03, 2007 15:28:58 Сообщить модератору   

    1. Ф100.22. Налоговый учет ОС к Расчету налога на имущество не имеет никакого отношения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Апр 03, 2007 15:37:00 Сообщить модератору   

    10, а вы в ф.700 заполнили сумму ав.платежей, указанную по расчетам в течение года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Апр 03, 2007 15:39:16 Сообщить модератору   

    Т,е расходы по НУ в 1й год будут больше?
    Если в 1С сделать по НУ уменьшающегося остатка, где покажутся суммы износа?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Апр 03, 2007 15:41:48 Сообщить модератору   

    в 14 спрашивали про ф.100.22??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Апр 03, 2007 15:43:17 Сообщить модератору   

    2. Про уведомление я уже поняла. Повторяю вопрос "Вы в Декларации Ф700.00 по строке 700.00.010 указали сумму, которую вы уже подавали в "Расчете текущих платежей" 701.02 ? Там поле такое есть "Сумма исчисленых текущих платежей на налоговый период"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Апр 03, 2007 15:48:26 Сообщить модератору   

    что-то мне подсказывает что не заполнили и поэтому такая же сумма вылезла и ф.701.03 и в ф. 700...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Апр 03, 2007 15:53:12 Сообщить модератору   

    NataV говорит:
    в 14 спрашивали про ф.100.22??

    В #14 - нет.
    В #11 спросили "в какой форме учитывается износ по налоговому учету".

    Гость говорит:
    Т,е расходы по НУ в 1й год будут больше?
    Если в 1С сделать по НУ уменьшающегося остатка, где покажутся суммы износа?


    Я все никак не пойму, каким местом Гость пытается соединить Налоговый учет ОС и Налог на имущество...
    Гость, у нас в чем проблема-то? Давайте решать по очереди, а то я уже сама запуталась... Подробненько...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Апр 03, 2007 16:06:51 Сообщить модератору   

    Точно, я не заполнила 700,00,010, спасибо вам



    NataV говорит:
    в 14 спрашивали про ф.100.22??

    14 пост?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Апр 03, 2007 16:08:39 Сообщить модератору   

    аналогично........ вроде бы с имуществом расхождения... и тут же про налоговый учет ОС...
    При определении налога на имущество применяются данные БУХГАЛТЕРСКОГО учета и проверять этот налог с НК будат по ним же...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Апр 03, 2007 16:35:42 Сообщить модератору   

    По БУ - прямолинейный метод
    по НУ-уменьш. остатка
    Значит в 100 22 сумма износа ставится по НУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Апр 03, 2007 16:40:10 Сообщить модератору   

    Гость, вы на мои наводящие вопросы вообще отвечать не будете или как?
    Я понять не могу, какую проблему решаем?
    Вам помощь нужна или просто пообщаться? :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Вт Апр 03, 2007 16:49:57 Сообщить модератору   

    Пожалуйста не ругайтесь Rose
    Я не пойму что делается, по БУ все суммы показываем в 7.... формах, а по НУ куда суммы и для чего они вообще?Объясните пожалуйста %)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Апр 03, 2007 16:59:22 Сообщить модератору   

    Да я не ругаюсь. Я пытаюся вам помочь, а вы мне усиленно в этом мешаете. Что с 700-ой? Вы указывали там суммы текущих платежей?

    Гость говорит:
    По БУ - прямолинейный метод
    - какой выберите. Тут вам никто не указ. Тольк ваша учетная политика. На основе бухгалтерского износа имеете балансовую стоимость ОС. Т.е. первоначальная минус накопленный износ по выбранному вам методу амортизации. И именно от балансовой стоимости (многие ее по привычке называют "остаточная" исчисляете налог на мущество)
    Все это указываете в Ф700.

    Гость говорит:
    по НУ-уменьш. остатка
    Значит в 100 22 сумма износа ставится по НУ?

    Да. Но это относится только к КПН. Т.е. налоговый учет и налоговая амортизация - они только для исчисления Корпоративного подоходного налога. Т.е. на вычеты при расчете КПН вы берете не бухгалтерский износ, по которому вы в течении года давали проводки на затратные счета:
    Дт 821-900 Кт 131-134
    А для вычетов вы расчитываете амортизацию по налоговому учету. Она от бух.учета далека как берега у Волги... (в смысле у реки, а не у машины) Указываете эту амортизацию в Ф100.22.

    Все понятно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Апр 03, 2007 17:15:25 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Т.е. на вычеты при расчете КПН вы берете не бухгалтерский износ, по которому вы в течении года давали проводки на затратные счета:
    Дт 821-900 Кт 131-134


    В 1С на 821 счет идет сумма износа и сумма налога по БУ, т.е сумма износа сразу идет при начислении амортизации каждый месяц, а сумму налога исчисленную по БУ ставлю через операцию

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Апр 03, 2007 17:27:46 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    сумма налога по БУ

    Опять путаете. Нет такого налога.

    Есть налог на имущество.
    И есть корпоративный подоходный налог.

    Есть износ ОС по БУ и есть износ ОС по НУ.

    Износ по БУ участвует при исчислении налога на имущество, износ по НУ - при исчислении КПН.

    А в 1С все у вас правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #19 Вт Апр 03, 2007 17:36:03 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    А в 1С все у вас правильно.

    Где ведется Износ ОС по НУ?Тоже в 1С

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вован
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Апр 03, 2007 19:00:50 Сообщить модератору   

    По налоговому учету всегда был метод уменьшающегося остатка? Конкретно в 2006г. какой был метод?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Апр 03, 2007 20:57:46 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Где ведется Износ ОС по НУ?Тоже в 1С

    Ну естественно. Только бухгалтерских проводок по Налоговому учету не дается. В бух.балансе он не отражается.
    В 1С я не сильна, но у вас там инструкция должна быть, или Справка. Или обратитесь к тому, у кого приобретали.

    Вы КПН за 2006 год сдали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Апр 03, 2007 21:52:03 Сообщить модератору   

    Ну наконецто вы пришли Smile
    Elis говорит:
    Вы КПН за 2006 год сдали?

    УВЫ Crying or Very sad
    Придется корректировать, скажите пожалуйста пост13 2006г какой метод по НУ?

    А в 1С сумму налога на имущество исчисленную по НУили по БУ ставить на 821?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz