1С:Предприятие 8.1,отнесение расходов по амортизации ОС на затраты.
|
|
#1 Пт Мар 13, 2009 21:14:11
|
|
|
В апреле приобретено ОС компьютер,не могу отразить по амортизации на затраты,поэтому КПН начисляется неправильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Сб Мар 14, 2009 13:04:02 Сказали Спасибо❤
|
|
|
При приобретении Вы сделали документ "Поступление ТМЗ и услуг" и заполнили вкладку по ОС, далее Вы должны на основании данного документа заполнить и провести документ "Принятие к учету" - где заполняются данные по стоимости, срокам использования и пр. данным.
Если Вы это сделали, то в конце каждого месяца при проведении документа "Закрытие периода" поставить галочку "начислять амортизацию". Таким образом амортизация пойдет на затраты.
Учтите из-за разницы в начислении амортизации по бух.учету и налог.учету у Вас будут разные суммы начисленной амортизации в 1с и по 100 форме.
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=155019#155019
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Сб Мар 14, 2009 21:34:03 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Если всё равно не садится, советую зайти в справочнике в каждый ОС- в закладке "Бух.учет" и "Налог.учет" проверить проставлены ли счета (7210 например) и статьи затрат, на которые следует отнести затраты по амортизации.
Добавлено спустя 28 минут 9 секунд:
Елена Т говорит: |
"Принятие к учету" - где заполняются данные по стоимости, срокам использования и пр. данным |
Проверьте ещё раз проставлено ли - стоимость, срок использования, метод начисления амортизации, график начисления, все строки должны быть заполнены. И после внесения изменений перепроведите за каждый месяц документ "Закрытие периода" чтобы начислилась амортизация.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Сб Мар 14, 2009 22:28:41
|
|
|
Все проверила, в документе ОС не отображает - журнал проводок(налоговый учет по КПН) движения по регистрам, у меня все затраты идут кроме амортизации, обороты счета 7210 там все затраты с амортизацией?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Сб Мар 14, 2009 22:36:30
|
|
|
TNYanko говорит: |
обороты счета 7210 там все затраты с амортизацией? |
Если Вы проставили счет 7210 в
Елена Т говорит: |
зайти в справочнике в каждый ОС- в закладке "Бух.учет" и "Налог.учет" проверить проставлены ли счета |
Сделайте оборотно-сальдовую ведомость по счету 7210 и посмотрите какие там у Вас затраты сели.
По налоговому учету износ начисляется один раз в конце года. Там же - в документе "Закрытие периода" (откройте за декабрь) есть раздел по налог.учету где так же нужно проставить галочки и перепровести.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Сб Мар 14, 2009 23:01:55
|
|
|
Елена Т говорит: |
TNYanko говорит: |
обороты счета 7210 там все затраты с амортизацией? |
Если Вы проставили счет 7210 в
Елена Т говорит: |
зайти в справочнике в каждый ОС- в закладке "Бух.учет" и "Налог.учет" проверить проставлены ли счета |
Сделайте оборотно-сальдовую ведомость по счету 7210 и посмотрите какие там у Вас затраты сели.
По налоговому учету износ начисляется один раз в конце года. Там же - в документе "Закрытие периода" (откройте за декабрь) есть раздел по налог.учету где так же нужно проставить галочки и перепровести. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Вс Мар 15, 2009 00:17:05
|
Сообщить модератору
|
|
TNYanko говорит: |
В апреле приобретено ОС компьютер,не могу отразить по амортизации на затраты,поэтому КПН начисляется неправильно? |
TNYanko говорит: |
Все проверила, в документе ОС не отображает - журнал проводок(налоговый учет по КПН) движения по регистрам, у меня все затраты идут кроме амортизации, обороты счета 7210 там все затраты с амортизацией? |
Если Вы про КПН, то нужно смотреть именно проводки по налоговому учету. Счет 7210 ни причем. Нужно смотреть что-то типа Н830 или Н880. Может Вы просто не начисляли амортизацию по НУ. Проверьте документ "Закрытие месяца". Там должна быть установлена галка "Регламентные операции налогового учета"-"Амортизация фиксированных активов (НУ)"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Круглая Земля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Вт Мар 31, 2009 11:22:30
|
Сообщить модератору
|
|
Здраствуйте! Я так понимаю способы отражения расходов по амортизации разные, я сомниваюсь как правильно отнести расходы по амортизации по ОС, которые сдаются в аренду? ТОО оказывает услуги IP-телефонии и сдает оборудование для телефонии в аренду покупателям? какие будут проводки по амортизации и где их правильно отразить в 1с8
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Вт Мар 31, 2009 11:31:24
|
|
|
Сдаете в аренду-доход. Значит можете начислять амортизацию на расходы.
Вы реализуете услуги по сдаче в аренду. Вот и советую амортизацию отнести на сч.7211 "Расходы по реализации услуг".
Дт7211 Кт2420
Если Вы правильно заполнили при поступлении ОС документ "Принятие к учету", то амортизация будет проводится в документе "Закрытие месяца"- для этого ставите галочку в документе и проводите.
Это мое мнение.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#13 Вт Мар 31, 2009 11:45:05
|
Сообщить модератору
|
|
сч 7211, у меня в 1с8 есть только счет 7210-административные, может быть надо 7110 -расходы по реализации
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А как быть с теми, что не участвуют в получении дохода например приобретенные столы, стулья принтеры и факсы???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Вт Мар 31, 2009 11:49:17
|
|
|
Евлеша говорит: |
надо 7110 -расходы по реализации |
Да, думала про 7110, а написала 7211
Евлеша говорит: |
А как быть с теми, что не участвуют в получении дохода например приобретенные столы, стулья принтеры и факсы??? |
А Вы разве ими не пользуетесь, совсем?
Если пользуетесь то на 7210 "Адм.расходы".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#15 Вт Мар 31, 2009 11:54:09
|
Сообщить модератору
|
|
Это все надо изначально указать в принятии к учетк ОС где способы отражения расходов по амортизации или еще где-то??? И еще не пойму а в приложение 100.16 на вычеты пойдет амортизация и по тем ОС у которых амортизация была отнесена и на 7110 и на 7210 ????
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Вт Мар 31, 2009 11:56:23
|
|
|
Евлеша говорит: |
Это все надо изначально указать в принятии к учетк ОС где способы отражения расходов по амортизации |
Да.
Евлеша говорит: |
И еще не пойму а в приложение 100.16 на вычеты пойдет амортизация и по тем ОС у которых амортизация была отнесена и на 7110 и на 7210 ???? |
По тем ОС, но считается по другому, по налог.учету.
У Вас ОС приобретены впервые в 2008г?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#17 Вт Мар 31, 2009 11:58:59
|
Сообщить модератору
|
|
да приобретены в 2008 г., ТОО открытов 2008 г., т.е на начало года не было ОС
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
А вы не могли бы со мной пройти по сбособам отражения амортизациив 1с8. Зайти в ОС и НМА - параметры амортизации - способы и пояснить как там надо внутри правильно заполнить когда амортизация идет на 1)7210 и на 2) 7110
Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды:
кто нибудь подскажите очень нужно
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Вт Мар 31, 2009 12:50:46
|
|
|
Расчет амортизации можете сделать по примеру по этой ссылке.
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=155019#155019
Евлеша говорит: |
кто нибудь подскажите очень нужно |
Документ "Поступление ТМЗ и услуг" где заполняли по ОС - на его основании (есть такая галочка сверху бел.бумажечка и синяя бумажечка со стрелкой) делаете документ "Принятие к учету" и заполняете каждую графу.
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Евлеша говорит: |
когда амортизация идет на 1)7210 и на 2) 7110 |
Это Вам решать: если учавствуют в реализации то 7110, если в адм.целях то 7210.
У меня по подразделениям распределено.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Вообще-то в 1с 8х отлично Cleaner разбирается , если б Вы его до ночи подождали
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#19 Вт Мар 31, 2009 13:16:51
|
Сообщить модератору
|
|
прочитала ветку, то что амортизация отличаеться по БУ и НУ этоя знаю. Интересовал вопрос правильности заполнения способов отражения амортизации, а вернее статьи затрат "Износ ОС" , что там внутри надо , код строки Какой??? Прочтя указанную ветку поняла, что код строки можно не указывать это не влияет на собирание отчетности приложения 100.16 или я не так поняла?
А вот например я исправила в ОС способ отнесения расходов по амортизации с 7210 на 7110, что измениться в ОСВ то я вижу, что изменилось, а в годовой отчетности, что с таким событием нужно изменить?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Вт Мар 31, 2009 13:21:33
|
|
|
Годовая отчетность сдается по правилам НУ и налог.учету без разницы на каких счетах бух.учета отражается бухг.амортизация.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#21 Вт Мар 31, 2009 13:28:34
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т единственное наверное мне теперь надо в сверке добавить в строку 100.25.037 А (по фин отчетности) данные по тем ОС амортизация по которым отражалась на сч 7210, а в строке котрорая выше сумму амортизации и относящейся на сч 7210 и на сч 7110, я правильно понимаю?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Вт Мар 31, 2009 13:42:34
|
|
|
Евлеша говорит: |
наверное мне теперь надо в сверке добавить в строку 100.25.037 А |
Всю амортизацию относите на А, ведь Вы все ОС используете даже те которые в адм.целях?!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Вт Мар 31, 2009 14:25:14
|
|
|
Да, разве они не используются в предпринимательских целях - в целях получения дохода, а у Вас это арендные платежи.
Пойдут
7110/2420
7110/2470
7210/2420
7210/2470
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Пн Апр 20, 2009 21:43:34
|
Сообщить модератору
|
|
Здраствуйте,
мы купили мебель, там разные цены, сть и за 500 000 тг, есть и за 12 000. можем ли мы отнести стул за 12 000 тоже на ос? ведь ос это те материалы цена которых выше 50 мрп, или я ошибаюсь?
Заранее спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Вт Апр 21, 2009 08:47:47
|
|
|
Нерезидент Баланса
НСФО № 2
"основные средства - материальные активы, которые:
удерживаются для использования в производстве или поставке товаров или услуг, сдачи в аренду третьим лицам, инвестирования или административных целей;
как ожидается, будут использованы в течение более одного периода"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|