» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1С:Предприятие 8.1,отнесение расходов по амортизации ОС на затраты. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | TNYanko |
Добавлено: | #1  Пт Мар 13, 2009 21:14:11 |
Заголовок сообщения: | 1С:Предприятие 8.1,отнесение расходов по амортизации ОС на затраты. |
В апреле приобретено ОС компьютер,не могу отразить по амортизации на затраты,поэтому КПН начисляется неправильно? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #2  Сб Мар 14, 2009 13:04:02 |
Заголовок сообщения: | |
При приобретении Вы сделали документ "Поступление ТМЗ и услуг" и заполнили вкладку по ОС, далее Вы должны на основании данного документа заполнить и провести документ "Принятие к учету" - где заполняются данные по стоимости, срокам использования и пр. данным. Если Вы это сделали, то в конце каждого месяца при проведении документа "Закрытие периода" поставить галочку "начислять амортизацию". Таким образом амортизация пойдет на затраты. Учтите из-за разницы в начислении амортизации по бух.учету и налог.учету у Вас будут разные суммы начисленной амортизации в 1с и по 100 форме. http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=155019#155019 |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #3  Сб Мар 14, 2009 21:34:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если всё равно не садится, советую зайти в справочнике в каждый ОС- в закладке "Бух.учет" и "Налог.учет" проверить проставлены ли счета (7210 например) и статьи затрат, на которые следует отнести затраты по амортизации. Добавлено спустя 28 минут 9 секунд:
Проверьте ещё раз проставлено ли - стоимость, срок использования, метод начисления амортизации, график начисления, все строки должны быть заполнены. И после внесения изменений перепроведите за каждый месяц документ "Закрытие периода" чтобы начислилась амортизация. |
Автор: | TNYanko |
Добавлено: | #4  Сб Мар 14, 2009 22:28:41 |
Заголовок сообщения: | |
Все проверила, в документе ОС не отображает - журнал проводок(налоговый учет по КПН) движения по регистрам, у меня все затраты идут кроме амортизации, обороты счета 7210 там все затраты с амортизацией? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #5  Сб Мар 14, 2009 22:36:30 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Если Вы проставили счет 7210 в
Сделайте оборотно-сальдовую ведомость по счету 7210 и посмотрите какие там у Вас затраты сели. По налоговому учету износ начисляется один раз в конце года. Там же - в документе "Закрытие периода" (откройте за декабрь) есть раздел по налог.учету где так же нужно проставить галочки и перепровести. |
Автор: | TNYanko | ||||||
Добавлено: | #6  Сб Мар 14, 2009 23:01:55 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
|
Автор: | KrEAtive | ||||
Добавлено: | #7  Вс Мар 15, 2009 00:17:05 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Если Вы про КПН, то нужно смотреть именно проводки по налоговому учету. Счет 7210 ни причем. Нужно смотреть что-то типа Н830 или Н880. Может Вы просто не начисляли амортизацию по НУ. Проверьте документ "Закрытие месяца". Там должна быть установлена галка "Регламентные операции налогового учета"-"Амортизация фиксированных активов (НУ)" |
Автор: | TNYanko |
Добавлено: | #8  Вс Мар 15, 2009 09:36:10 |
Заголовок сообщения: | |
Да,Н830 у меня все затраты есть кроме амортизации. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #9  Ср Мар 18, 2009 09:28:27 |
Заголовок сообщения: | |
Что включает в себя плановая стоимость в 1с 8.1, кроме материалов? |
Автор: | Круглая Земля |
Добавлено: | #10  Ср Мар 18, 2009 10:04:41 |
Заголовок сообщения: | |
В программе плановая стоимость устанавливается пользователем. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #11  Вт Мар 31, 2009 11:22:30 |
Заголовок сообщения: | |
Здраствуйте! Я так понимаю способы отражения расходов по амортизации разные, я сомниваюсь как правильно отнести расходы по амортизации по ОС, которые сдаются в аренду? ТОО оказывает услуги IP-телефонии и сдает оборудование для телефонии в аренду покупателям? какие будут проводки по амортизации и где их правильно отразить в 1с8 |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #12  Вт Мар 31, 2009 11:31:24 |
Заголовок сообщения: | |
Сдаете в аренду-доход. Значит можете начислять амортизацию на расходы. Вы реализуете услуги по сдаче в аренду. Вот и советую амортизацию отнести на сч.7211 "Расходы по реализации услуг". Дт7211 Кт2420 Если Вы правильно заполнили при поступлении ОС документ "Принятие к учету", то амортизация будет проводится в документе "Закрытие месяца"- для этого ставите галочку в документе и проводите. Это мое мнение. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #13  Вт Мар 31, 2009 11:45:05 |
Заголовок сообщения: | |
сч 7211, у меня в 1с8 есть только счет 7210-административные, может быть надо 7110 -расходы по реализации Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: А как быть с теми, что не участвуют в получении дохода например приобретенные столы, стулья принтеры и факсы??? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #14  Вт Мар 31, 2009 11:49:17 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да, думала про 7110, а написала 7211 :o :D
А Вы разве ими не пользуетесь, совсем? Если пользуетесь то на 7210 "Адм.расходы". |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #15  Вт Мар 31, 2009 11:54:09 |
Заголовок сообщения: | |
Это все надо изначально указать в принятии к учетк ОС где способы отражения расходов по амортизации или еще где-то??? И еще не пойму а в приложение 100.16 на вычеты пойдет амортизация и по тем ОС у которых амортизация была отнесена и на 7110 и на 7210 ???? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #16  Вт Мар 31, 2009 11:56:23 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да.
По тем ОС, но считается по другому, по налог.учету. У Вас ОС приобретены впервые в 2008г? |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #17  Вт Мар 31, 2009 11:58:59 |
Заголовок сообщения: | |
да приобретены в 2008 г., ТОО открытов 2008 г., т.е на начало года не было ОС Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: А вы не могли бы со мной пройти по сбособам отражения амортизациив 1с8. Зайти в ОС и НМА - параметры амортизации - способы и пояснить как там надо внутри правильно заполнить когда амортизация идет на 1)7210 и на 2) 7110 Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды: кто нибудь подскажите очень нужно :cry: |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #18  Вт Мар 31, 2009 12:50:46 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Расчет амортизации можете сделать по примеру по этой ссылке. http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=155019#155019
Документ "Поступление ТМЗ и услуг" где заполняли по ОС - на его основании (есть такая галочка сверху бел.бумажечка и синяя бумажечка со стрелкой) делаете документ "Принятие к учету" и заполняете каждую графу. Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Это Вам решать: если учавствуют в реализации то 7110, если в адм.целях то 7210. У меня по подразделениям распределено. Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: Вообще-то в 1с 8х отлично Cleaner разбирается :) , если б Вы его до ночи подождали :( |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #19  Вт Мар 31, 2009 13:16:51 |
Заголовок сообщения: | |
прочитала ветку, то что амортизация отличаеться по БУ и НУ этоя знаю. Интересовал вопрос правильности заполнения способов отражения амортизации, а вернее статьи затрат "Износ ОС" , что там внутри надо , код строки Какой??? Прочтя указанную ветку поняла, что код строки можно не указывать это не влияет на собирание отчетности приложения 100.16 или я не так поняла? А вот например я исправила в ОС способ отнесения расходов по амортизации с 7210 на 7110, что измениться в ОСВ то я вижу, что изменилось, а в годовой отчетности, что с таким событием нужно изменить? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #20  Вт Мар 31, 2009 13:21:33 |
Заголовок сообщения: | |
Годовая отчетность сдается по правилам НУ и налог.учету без разницы на каких счетах бух.учета отражается бухг.амортизация. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #21  Вт Мар 31, 2009 13:28:34 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т единственное наверное мне теперь надо в сверке добавить в строку 100.25.037 А (по фин отчетности) данные по тем ОС амортизация по которым отражалась на сч 7210, а в строке котрорая выше сумму амортизации и относящейся на сч 7210 и на сч 7110, я правильно понимаю? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #22  Вт Мар 31, 2009 13:42:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Всю амортизацию относите на А, ведь Вы все ОС используете даже те которые в адм.целях?! |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #23  Вт Мар 31, 2009 13:52:13 |
Заголовок сообщения: | |
Вот тут то чего то не поняла, сумму амортиз. по ОС которые сдаються в аренду покупателям начисление амортизации 7110/2420, так же пойдут в строку 100.25.037 А ?? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #24  Вт Мар 31, 2009 14:25:14 |
Заголовок сообщения: | |
Да, разве они не используются в предпринимательских целях - в целях получения дохода, а у Вас это арендные платежи. Пойдут 7110/2420 7110/2470 7210/2420 7210/2470 |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #25  Пн Апр 20, 2009 21:43:34 |
Заголовок сообщения: | |
Здраствуйте, мы купили мебель, там разные цены, сть и за 500 000 тг, есть и за 12 000. можем ли мы отнести стул за 12 000 тоже на ос? ведь ос это те материалы цена которых выше 50 мрп, или я ошибаюсь? Заранее спасибо |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #26  Вт Апр 21, 2009 07:38:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ошибаетесь, цена не является критерием отнесения к ОС. |
Автор: | Jenechka |
Добавлено: | #27  Вт Апр 21, 2009 08:47:47 |
Заголовок сообщения: | |
Нерезидент Баланса НСФО № 2 "основные средства - материальные активы, которые: удерживаются для использования в производстве или поставке товаров или услуг, сдачи в аренду третьим лицам, инвестирования или административных целей; как ожидается, будут использованы в течение более одного периода" |