101.02 сумму авансовых платежей исходя из КПН?
|
Интересная
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Пт Мар 27, 2009 17:28:35
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые коллеги! Я сдала 101.01 нулёвку( подстраховалась),хотя мне её не нужно было сдавать.Теперь сдаю 101.02.И вот вопрос: раньше мы указывали и оплачивали 3 месяца авансовые платежи, потом в 101.02 рассчитывали на 9 месяцев и минусовали сумму,указанную в 101.01.Сейчас в 101.02 ф.вообще ничего подобного нет.Это значит,что я исчисляю сумму авансовых платежей исходя из КПН и считаю по формуле?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Доминика
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Сб Мар 28, 2009 20:20:12
|
Сообщить модератору
|
|
Привет! Нал.кодекс Статья 141. Исчисление суммы авансовых платежей
6. Сумма авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащая уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, исчисляется в размере трех четвертых от суммы корпоративного подоходного налога, исчисленного за предыдущий налоговый период в соответствии с пунктом 1 статьи 139 и статьей 199 настоящего Кодекса.
7. Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.
откорректировано ... Юнона
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Доминика
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Вс Мар 29, 2009 14:20:39
|
Сообщить модератору
|
|
Интересная, Вы пишите:
"Доминика,спасибо Вам за участие.Со ст,141 я ознакомилась.Я хотела сказать,что не вижу в ней никакой связи с ф.101.01, никакого логического завершения."
В этих пунктах с ф. 101.01 действительно связи нет, тут просто описывается как рассчитывать авансовые платежи после сдачи Декларации, если есть доход, то по одному способу, если убыток, то по другому способу, а раньше все рассчитывали по одному способу и 101.02 и 101.01, как в п. 4 ст.141. Ну вот так теперь по-новому придумали, усложнили...
... удалено ... мысли с других форумов приводятся там же, на другом форуме ... Юнона
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Доминика
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Мар 30, 2009 14:14:33
|
|
|
Compas , я не сдала ф 101.02 , так как считала что если 101,01 не сдавали , то и при любом исходе 2008 год ( доход или Убыток) сдавать не нужно.
Сейчас смотрю строка в обьявлениях изменилась, учтоняете , что не сдаем 101,02 если доход был , а если убыток за 08, и при этом не попадали под сдачу 101.01, то нужно обязательно отправлять 101.02? я правильно пояняла?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Легенда
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пн Мар 30, 2009 15:39:42
|
|
|
101.01 не сдавали. Думала 101.02 то же не буду сдавать (за 2008 год убыток). Сейчас в напоминалках прочитала, что надо сдавать. Позвонила в Турксибскую налоговую, сказали, не сдавать. И что то вообще не могу понять сдавать или не сдавать. Может кто нибудь подскажет, что на данный момент делать
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Легенда
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пн Мар 30, 2009 15:46:30
|
|
|
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=166178#166178
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Диночка говорит: |
101.01 не сдавали. Думала 101.02 то же не буду сдавать (за 2008 год убыток). Сейчас в напоминалках прочитала, что надо сдавать. Позвонила в Турксибскую налоговую, сказали, не сдавать. И что то вообще не могу понять сдавать или не сдавать. Может кто нибудь подскажет, что на данный момент делать |
Легенда говорит: |
Елена Т
Отсюда следует,что ф.101,02 не сдавать? |
Вы не имеете налогооблагаемого дохода по ст.141 п.7 значит подпадаете под сдачу ф.101.02
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пн Мар 30, 2009 16:19:46
|
Сообщить модератору
|
|
форму 101.02 и 101.01 сдают те предприятия которые подпадают под ст 65 п.5, только что позвонила в Алматин НК по тел 375339,ответили цитирую: если сов.год. доход за 2007 год ! составил 325000 мрп сдаются 101.01 и 101.02
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пн Мар 30, 2009 19:37:36
|
Сообщить модератору
|
|
К примеру после сдачи Д100ф, сдается расчет 101.02 с начислением ав.платежей(так как идет превышение крат.МРП за 07г), далее я смогу сдавать допики 101.02 с минусовой суммой, потому как ав.платежи расчет после сдачи должен исходить от сумм расчетов пред.периода, а на этот период такого дохода не предвидиться.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Вт Мар 31, 2009 11:24:10
|
|
|
При заполнении ф. 101.02, раздел Расчет по п. 6 ст. 144 заполнила сумму КПН в гр. 101.02.007, при нажатии на кнопку Лицевые счета вижу ноль. Получается в лицевом счете мне ничего не начислится?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|