Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 21 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 21 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 21 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Выпуск готовой продукции
|
|
#81 Пн Ноя 07, 2011 14:15:53
|
|
|
Lorik23 говорит: |
материалы на производство никакие не списываются |
интересно, а как же песок и гравий? они же идут в определенных пропорциях или количестве? Даже если вы сами его добываете, точно также "Отчет производства за смену", и "Требования-накладные" на списание этого песка и гравия для ГП "Балласт" должны быть (если вы что-то производите и если у вас 1С)...
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
сорри, у вас 1С: 7; в ней видимо всё ещё можно продавать то, чего ещё нет. В восьмерке без этих производственных документов не возможно продавать произведённое и делать верные расчеты по производству.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#82 Пн Ноя 07, 2011 14:34:23
|
|
|
1С 7,7
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
ну да, я могу поставить галочку и продать то чего у меня сейчас пока нету....
но меня интересует вопрос как оприходовать его правильно? что я не так делаю...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#83 Пн Ноя 07, 2011 14:48:30
|
|
|
Вы все делаете правильно.У Вас появится на складе количество ГП , из документа "Выпуск готовой продукции.."
Далее , Вы продаете этот "Баласт".
Далее документом "Закрытие периода" получаете всю себестоимость за месяц(включая накладные расходы).
Этот же документ Вам и спишет эту недостающую себестоимость на счет реализации.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#84 Вт Ноя 08, 2011 10:35:31
|
|
|
да, на складе у меня появилась готовая продукция, я сделала основное закрытие периода, но у меня сумма амортизации зависла все равно на счетах 8411, 8410, потому что когда я делаю закрытие периода по производственным счетам у меня сумма амортизации почему то закрывается только Дт 8411 Кт 8416
а должно быть Дт 8411 Кт 8416
Дт 8115 Кт 8411
Дт 8111 Кт 8115
но у меня при закрытие периода почему то так не происходит...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#85 Вт Ноя 08, 2011 15:19:43
|
|
|
при проведении документа "закрытие периода" по производственным счетам, пишет вот это:
-- Закрытие накладных расходов (8411-го счета)
Не обнаружены затраты на счете 8112 формирование базы распределения накладных расходов не возможно
-- При закрытии накладных расходов (8411-го счета) - проводки не сформированы
8112 это материалы, а у нас нет списания материалов за этот месяц....получается что типовая программа не позволит мне это сделать????
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#86 Вт Ноя 08, 2011 21:45:05
|
|
|
Посмотрите, когда садили ФА "Счет затрат и аналитика отнесения сумм начисленной амортизации" счет затрат должен быть 8416
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#87 Ср Ноя 09, 2011 11:39:51
|
|
|
да, там счет 8416
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
я уже выяснила, что проблема при проведении документа "Закрытие периода", которая возникает из-за того, что не списаны материалы на производство...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|