» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Проводки по производству и реализации готовой продукции

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Delya
Добавлено: #1  Ср Май 08, 2013 15:14:35
Заголовок сообщения:

Я попробовала с одном счете фактуре поменять счета, теоретически это возможно, но насколько правильно?


Автор: Delya
Добавлено: #2  Ср Май 08, 2013 13:28:54
Заголовок сообщения:

VFrol, т.е может получиться так, что одному покупателю я выдам два счета-фактуры, верно? В I квартале я выписывала весь товар с одного счета 1330, как теперь быть?


Автор: VFrol
Добавлено: #3  Ср Май 08, 2013 13:24:23
Заголовок сообщения:

Delya, В данной ситуации Вам даже удобнее торговать с разных счетов. Старый покупной товар и Ваша продукция.


Автор: Delya
Добавлено: #4  Ср Май 08, 2013 12:36:17
Заголовок сообщения:

VFrol говорит:
изменение счета на 1330 это лишнее.

Дело в том, что на складе имеется товар который мы купили в прошлом году. Он у меня сидит на счете 1330 - товары. С этого года мы сам стали производить этот товар - который я сажаю на счет 1320 - готовая продукция. Для того чтобы реализовать этот товар, я же могу выбрать только один счет либо 1330 либо 1320. Как тогда быть?



Автор: VFrol
Добавлено: #5  Ср Май 08, 2013 09:50:20
Заголовок сообщения:

Delya говорит:
Или Вы считаете перемещение с одного склада в другой лишнее?

Перемещение не лишнее , а вот изменение счета на 1330 это лишнее.



Автор: ol4ik1904
Добавлено: #6  Ср Май 08, 2013 02:45:22
Заголовок сообщения:

Ёжик говорит:
что именно смущает? Что продукцию реализуете до закрытия себестоимости?

спасибо ,да смущал данный пункт,но ответ на свой вопрос нашла в другой ветке.



Автор: Delya
Добавлено: #7  Пн Май 06, 2013 18:12:37
Заголовок сообщения:

Спасибо что исправили. Получается последние проводки будут такими:
Дт1330 Кт1320
Дт1210 Кт6010
Дт7010 Кт1330
Или Вы считаете перемещение с одного склада в другой лишнее?



Автор: VFrol
Добавлено: #8  Пн Май 06, 2013 17:42:36
Заголовок сообщения:

Delya говорит:
Дт1330 Кт1320 - перемещение со склада "готовая продукция" на склад "товары"
Дт1210 Кт1330 - реализация товара.

Это как - то так -то э... м..?
Реализация всегда так была
Дт1210 Кт6010
Дт7010 Кт1320



Автор: Delya
Добавлено: #9  Пн Май 06, 2013 15:59:10
Заголовок сообщения:

Подскажите, пожалуйста, верны ли проводки:
Дт1310 Кт3310 - приобрели материал
Дт8110 Кт1310 - списываем материал на производство
Дт1320 Кт8110 - произведена готовая продукция
Дт1330 Кт1320 - перемещение со склада "готовая продукция" на склад "товары"
Дт1210 Кт1330 - реализация товара.



Автор: Ёжик
Добавлено: #10  Пн Май 06, 2013 10:00:18
Заголовок сообщения:

ol4ik1904, производственные счета закроются на себестоимость в конце месяца. Вас что именно смущает? Что продукцию реализуете до закрытия себестоимости?


Автор: ol4ik1904
Добавлено: #11  Вс Май 05, 2013 03:14:33
Заголовок сообщения:

Здравствуйте,прошу помочь с вопросом,не сталкивалась никогда с производством ,но вот понадобилось.Сделала все как описано выше в сообщении №7 и №12, но возник вопрос, если я выпуск продукции делаю допустим не в конце месяца,а в середине месяца,как тогда быть со следующими расходами:
minura говорит:


Д/т8115К/т3310транспортировка, эл.энергия, газ и прочее ,аренда цеха
Д/т8113К/т3350зарплата производственных
Д/т8114К/т3210соц.отчисления производственных
Д/т8114К/т3150соц.налог производственных


ведь начисление по данным расходам будет только в конце месяца?



Автор: ТокиТок
Добавлено: #12  Сб Фев 16, 2013 19:55:39
Заголовок сообщения:

И ещё вопрос в вдогонку: на себестоимость ГП ложится з/п производственных рабочих, и премия тоже?


Автор: ТокиТок
Добавлено: #13  Сб Фев 16, 2013 17:02:33
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Я сделала выпуск готовой продукции, но не продала её, она осталась на складе, (назовем её А), теперь при выпуске следующей ГП (например Б) фактическая себестоимость А ложится на себестоимость Б и соответственно увеличивает её. Что я делаю не так?


Автор: VFrol
Добавлено: #14  Ср Янв 30, 2013 11:55:28
Заголовок сообщения:

ТокиТок, Да нет , можно приобрести модуль "Общепит" и будет Вам праздник.


Автор: ТокиТок
Добавлено: #15  Ср Янв 30, 2013 11:45:30
Заголовок сообщения:

Короче лучше не заморачиваться и списывать по калькуляции, а расход продуктов на определённое блюдо расчитать в программе типа R-Keeper. Всё ясно! Спасибо за быстрый ответ. (Жму спасибку)


Автор: VFrol
Добавлено: #16  Ср Янв 30, 2013 11:30:58
Заголовок сообщения:

Дело в том , что при списании материалов и др.прямых затрат на счетах 8110,8310 возможно учесть только аналитику по "Подразделению" и "Номенклатурной группе" (Закладка "Счета учета затрат" в документе "Требование -накладная"). Увы другого в Вашей настройке не дано. Соответственно и формирование себестоимости происходит в разрезе "Подразделение" и "Номенклатурная группа".
Поэтому , присвоив каждой "Брюзоле" номенклатурную группу(НГ) - "Брюзоль" , а "Котлете" соответственно НГ "Котлета" , Вам удастся распределить списанные прямые затраты более менее точно.
НГ можно присвоить каждой номенклатуре заполнив реквизит "Номенклатурная группа" в справочнике номенклатуры.



Автор: ТокиТок
Добавлено: #17  Ср Янв 30, 2013 11:06:29
Заголовок сообщения:

VFrol говорит:
применив для каждой продукции свою номенклатурную группу. В этом случае списание материалов будет попадать в себестоимость одной номенклатурной группы , в следовательно в одну определенную продукцию.

Блин, а можно в этом месте поподробнее (для тех кто в танке)? :oops:



Автор: VFrol
Добавлено: #18  Ср Янв 30, 2013 11:01:33
Заголовок сообщения:

ТокиТок, В настройке "Бух.учет для Казахстана" , производственный модуль весьма упрощен. Как раз в части распределения прямых затрат , программа работает так как Вы и поняли.
Можно обойти этот недостаток (правда весьма кривоватым путем) , применив для каждой продукции свою номенклатурную группу. В этом случае списание материалов будет попадать в себестоимость одной номенклатурной группы , в следовательно в одну определенную продукцию.



Автор: ТокиТок
Добавлено: #19  Ср Янв 30, 2013 10:32:12
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Как делать выпуск готовой продукции я поняла (всё просто отлично расписано), но я не поняла вот что: допустим у меня 5 видов ГП и все они разные и материал на них затрачивается разный

Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:

Извиняюсь, не на ту кнопку нажала. В общем материал затрачивается разный и количество материала тоже разное. Это как-то учитывается в 1С или программе вообще параллельно, что допустим на порцию Бризоля у меня ушло 500 грамм мяса, а на Бифштекс 300 грамм? Получается я в общем списываю допустим 3 килограмма мяса и делаю выпуск 3 Бризолей и 5 Бифштексов, а сколько конкретно ушло на 1 порцию ГП программе не важно, так? Может немного путано, но подскажите правильно ли я поняла.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #20  Пн Июн 11, 2012 21:33:28
Заголовок сообщения:

nadezhda65 говорит:
1.Покупка сырья

Документом "Приобретение ТМЗ и услуг"
nadezhda65 говорит:
2.Переработка
3. Перевести из производства в товар

http://balans.kz/viewtopic.php?t=37390
http://balans.kz/viewtopic.php?t=14597
http://balans.kz/viewtopic.php?t=32480
http://balans.kz/viewtopic.php?t=32779
http://balans.kz/viewtopic.php?t=24923



Автор: nadezhda65
Добавлено: #21  Пн Июн 11, 2012 20:15:58
Заголовок сообщения:

Подскажите,пожалуйста.
Производство напитков. в 1С 8 версия 1,5
Раньше работала в 1С 7.7 все понятно, а вот в 1с 8 не очень

Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:

Подскажите,пожалуйста.
Производство напитков. в 1С 8 версия 1,5
как осуществить нужные проводки?
1.Покупка сырья
2.Переработка
3. Перевести из производства в товар
Раньше работала в 1С 7.7 все понятно, а вот в 1с 8 не очень



Автор: Сабиля
Добавлено: #22  Пт Дек 10, 2010 14:15:38
Заголовок сообщения:

спасибо! как всегда выручили


Автор: esiphi
Добавлено: #23  Пт Дек 10, 2010 12:54:56
Заголовок сообщения:

Сабиля
Сабиля говорит:
Сложилась такая ситуация, ТОО буквально полгода занималось выпуском мебели, т.е. покупали всякую фурнитуру, доски и т.п. (далее урнитура) для изготовления мебели. Бухгалтер весь этот приход фурнитуры поставил на счет 1330 на сумму 7 млн.тенге. Теперь готовую мебель нужно отписать через расходную накладную, товара-то по 1 с-ке нет, а фурнитура есть. Как же теперь быть, чтобы не перебивать весь приход на счет 1310
.
Предлагаю:
1.Дт 8110-Кт 1330-(сисание фарнитуры).
2.Дт 1320-Кт 8110-(Оприходование мебели).
3.Дт 7110-Кт 1320-(Списание мебели по с/стоимости при реализации)
4.Дт 1210-Кт 6010-(Реализация).
5.Дт 1210-Кт 3130-(Начисление НДС).
С ув.



Автор: Сабиля
Добавлено: #24  Пт Дек 10, 2010 12:43:56
Заголовок сообщения:

Добрый день профи! Сложилась такая ситуация, ТОО буквально полгода занималось выпуском мебели, т.е. покупали всякую фурнитуру, доски и т.п. (далее урнитура) для изготовления мебели. Бухгалтер весь этот приход фурнитуры поставил на счет 1330 на сумму 7 млн.тенге. Теперь готовую мебель нужно отписать через расходную накладную, товара-то по 1 с-ке нет, а фурнитура есть. Как же теперь быть, чтобы не перебивать весь приход на счет 1310, списать всю фурнитуру на реализацию готовой мебели?


Автор: доми
Добавлено: #25  Ср Май 05, 2010 15:15:39
Заголовок сообщения:

я закрыла и все расходы перешли на счет 1341 ,а с 1341 потом куда .


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #26  Ср Май 05, 2010 15:04:33
Заголовок сообщения:

доми говорит:
производственные счета (8110,8410) надо закрывать каждый
кто-то в конце года, мы закрываем ежемесячно, считаю, так правильнее, картина реальнее.


Автор: доми
Добавлено: #27  Ср Май 05, 2010 15:02:27
Заголовок сообщения:

производственные счета (8110,8410) надо закрывать каждый месяц ?

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

или только в конце года ,в учетной политике по этому вопросу ничего не прописано



Автор: Гульайшам
Добавлено: #28  Ср Май 05, 2010 14:23:16
Заголовок сообщения:

Здравствуйте. Читая, эту ветку пытаюсь следовать совету коллеги minura. (АУ...minura).Но в состав продукции, в которой надо заполнить плановое кол-во и плановую себестоимость не могу записать новую строку. Что делать?


Автор: Delya
Добавлено: #29  Вт Фев 23, 2010 15:07:58
Заголовок сообщения:

При списании материалов на счет производства автоматически стоит счет 7010, хотя необходимо списывать на счет 8112. Как исправить ошибку?

Добавлено спустя 57 секунд:

1C 7.7



Автор: kaz
Добавлено: #30  Вс Мар 22, 2009 15:09:54
Заголовок сообщения:

minura
Нет слов, спасибо большое за столь подробное объяснение.



Автор: minura
Добавлено: #31  Вс Мар 22, 2009 14:41:27
Заголовок сообщения:

Я не настаиваю на кнопке, мне все-равно приятно.
Я всегда работаю ч/з «Журналы» - «Новый»
В Справочнике «Производство и реализация»:
• «Вид деятельности» ставите V «Производственный вид д/ти»
• «Состав продукции» - номенклатура вашей гот.продукции(например «чай зеленый 50гр.») Плановое к/во я ставлю-1, пл.себ/ть ставлю примерную(пробную) после окончания произв.цикла беру фактическую и уже работаю с полученной себ/тью, в следующие циклы не меняю.

Эти операции Вы знаете.
1. Журналы - «Поступление материалов», «Услуги сторонних организаций», «Списание мат/в» (сч.списания 8112)
2. Начисление амортизации ФА
3. Ведомость начислений(зарплата производственных) В кармашке «Общие» выбираете сч.8113

Следующие операции последней датой отчётного м/ца, порядок операций обязательно соблюдайте!
4. Закрытие периода(ставите V «Отнести затраты производства на сч.8111)
5. Выпуск гот продукции- кнопка «Рассчитать» - в кармашке «Вид д/ти» выберите производственный вид. Кнопка «Заполнить». Заполнится весь список продукции. Если какого-либо вида прод. в отчётном м/це нет, то удаляете со списка в табл.части. С производственного отчёта о выпуске продукции проставляете фактич.к/во выпущенной продукции. Кнопка «Провести» просчитает фактич. себ/ть на ед.продукции.-«Ок».
6. При реализации продукции в течении м/ца, к-рая в 1С ещё не оприходована на склад в док «Реализация т/в» в закладке «Общие» ставите V «не формировать проводки по списанию ТМЦ». В конце месяца формируете док/т «Списание товаров» в закладке табл.часть ставите V «Списание ранее реализованных ТМЗ» - кн.«Заполнить»
7. Закрытие периода(ставите V «Рассчитать итоговый доход»)

На конец периода не должно быть сальдо по производственным счетам. Имейте ввиду, что есть ещё и незавершёнка. Или вы её не показываете?

Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:

«Услуги сторонних организаций» в производственной д/ти - сч.8115

Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:

"Начисление амортизации ФА" по производственному оборудованию не морочусь и тоже отношу на сч. 8115, а воще надо на сч.8416



Автор: Елена Т
Добавлено: #32  Вс Мар 22, 2009 14:31:12
Заголовок сообщения:

kaz говорит:
Я не зарегистрирована

Кто Вам мешает зарегестрироваться?



Автор: kaz
Добавлено: #33  Вс Мар 22, 2009 14:29:09
Заголовок сообщения:

minura говорит:
Сейчас попропую поэтапно расписать пр.цикл в 7-ке. Подождите...

Спасибо еще раз.
Я не зарегистрирована, кнопочка "спасибо" не работает для меня.



Автор: minura
Добавлено: #34  Вс Мар 22, 2009 13:40:01
Заголовок сообщения:

"Спасибо"-кнопочка наверху
Сейчас попропую поэтапно расписать пр.цикл в 7-ке. Подождите...



Автор: kaz
Добавлено: #35  Вс Мар 22, 2009 13:23:53
Заголовок сообщения:

minura, спасибо дорогая,
У меня 7ка.
В меню "Документ"- производство???



Автор: minura
Добавлено: #36  Вс Мар 22, 2009 12:46:45
Заголовок сообщения:

kaz говорит:
Подскажите,пожалуйста.

kaz говорит:

Д/т 1310К/т3310 приобретены сырьё и материалы
Д/т8112К/т1310 списаны сырьё и материалы на производство
Д/т8115К/т3310транспортировка, эл.энергия, газ и прочее
Д/т8113К/т3350зарплата производственных
Д/т8114К/т3210соц.отчисления производственных
Д/т8114К/т3150соц.налог производственных
Д/т1320К/т8111готовая продукция с производства на склад
Д/т7010К/т1320списана себестоимость при реализации
Вот примерная схема всех Ваших операций.

Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:

[quote="minura
Главное пропустила:
Собираем на производственный счёт:
8111 8113 зарплата
8111 8114 соц.отчисления
8111 8115 накладные расходы
8111 8112 списание сырья и материалов
После этого следующие проводки:
Д/т1320К/т8111готовая продукция с производства на склад
Д/т7010К/т1320списана себестоимость при реализации


Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:

Если у Вас постоянный производственный цикл, то я Вам советую работать в 1С ч/з "Документ". Очень удобно. У Вас 7ка или 8ка?



Автор: kaz
Добавлено: #37  Вс Мар 22, 2009 12:33:06
Заголовок сообщения:

Solitary говорит:
вы через документ "Производство" делаете?

Нет.



Автор: Solitary
Добавлено: #38  Вс Мар 22, 2009 12:31:41
Заголовок сообщения:

вы через документ "Производство" делаете?


Автор: kaz
Добавлено: #39  Вс Мар 22, 2009 12:30:12
Заголовок сообщения:

minura
Да, в 1С, но по моему проводки не совсем корректные.



Автор: minura
Добавлено: #40  Вс Мар 22, 2009 12:24:20
Заголовок сообщения:

kaz говорит:
в 1С?



Автор: kaz
Добавлено: #41  Вс Мар 22, 2009 12:08:49
Заголовок сообщения:

Очень прошу профи, подскажите.


Автор: kaz
Добавлено: #42  Вс Мар 22, 2009 11:54:57
Заголовок сообщения: Проводки по производству и реализации готовой продукции

База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=162849#162849
Подскажите,пожалуйста.
Мы готовим фито чаи. Какие проводки нужно дать, чтобы все потом закрывалось, после передачи чая в товар на реализаци.
1. Приобрет сырье /травы/ для производства чая, передача его впроизводство.
2.Тара, зарплата,транспортировка, эл.энергия, газ и прочее /это идет на себестоимость??/какие проводки?
3. Готовый чай уходит на реализацию, как товар.
Вот примерная схема всех наших операций.
Подскажите пожалуйста, а то у меня висит и висит на счетах сумма, накапливается, а что дальше не знаю. Спасибо.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ