Что надо заполнять в Форме 100, если не было деятельности
|
|
#1 Чт Мар 12, 2009 13:48:12
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите, пожалуйста, предприятие за 2008г. не вело никакой деятельности, все отчеты сдавались пустографками. Сейчас, при сдаче ф. 100 надо ли заполнять приложения к ней или достаточно только ф. 100 пустграфкой?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Мар 12, 2009 13:57:22
|
|
|
Злата
Злата говорит: |
достаточно только ф. 100 пустграфкой? |
Считаю,что в Вашем случаи,необходимо заполнить к ф.100.00,приложения ф.100.28 "Бух.баланс" и ф.100.30 "Отчет о движении денег".
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Мар 12, 2009 13:58:26
|
|
|
Приложение 8 если были остатки по ТМЦ, приложение по переносу убытков(если были), баланс, отчет о движ.ден.средств- если было движение налички и по рас\счету- там ведь снимают комиссию за ведение счета ежемесячно. Кстати отсюда и вывод - какие-то затраты были всё таки, значит приложение "отчет о доходах и расходах" заполнить.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Мар 12, 2009 13:58:31
|
|
|
А если я не показывала расходы по регистрации ТОО, то у меня не будет убытков. Так? И уставной капитал мы внесли 5 января этого года, после того как получили все документы 24 декабря 2008 года. То и в балансе 0 будет. Разве не так?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Мар 12, 2009 14:04:14 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Одуванчик говорит: |
в балансе только будет взнос в уставный капитал, а остальное нули. |
Динка говорит: |
И уставной капитал мы внесли 5 января этого года, после того как получили все документы 24 декабря 2008 года. |
Уставной капитал, по дате регистрации в юстиции
Дт5110 Кт5030 объявление капитала
Так вот в балансе будет в разделе капитал так :
Уставной капитал = 100тенге
Неоплаченный капитал = (- 100 тенге)
Итого баланс 0
А потом уже вносите уст.капитал
Дт1010,1030, и т.д. Кт5110
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Чт Мар 12, 2009 14:06:20
|
|
|
Тогда я ф.100 не правильно отправила. надо еще дозаполнить что ли? И что будет за это? Отозвать можно или как?
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
я так понимаю баланс идет отдельным приложением ? Если да, то подскажите номер приложения, которое мне необходимо заполнить, пожалуйста?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Чт Мар 12, 2009 14:22:46
|
|
|
У меня по одному ТОО тоже деятельности не было,зарегистрированы они в 2008г.,но я показала расходы по регистрации в энной сумме(они ведь должны быть обязательно,так как без оплаты сборов по регистрации,без изготовления печати не обойтись)Так вот я отправила приложения 8,28(баланс),29,30(движение средств)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Чт Мар 12, 2009 15:54:03
|
Сообщить модератору
|
|
Динка говорит: |
А если я не показывала расходы по регистрации ТОО, то у меня не будет убытков. Так? И уставной капитал мы внесли 5 января этого года, после того как получили все документы 24 декабря 2008 года. То и в балансе 0 будет. Разве не так? |
Так. Не надо ничего дополнительно сдавать. Пусть будет пустышка.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Пт Мар 13, 2009 10:59:56
|
|
|
Динка говорит: |
Вечером осенила мысль, что допик сдать надо |
Женский мозг это восхитительно. Спасибо, подняли настроение с утра.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Пт Мар 13, 2009 11:11:29
|
|
|
Я нисколько не сомневалась в реакции Compasa и надо признаться Вы оправдали мои ожидания. Теперь и у меня настроение на все 100!
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
я новичек и каждый шаг в правильном направлении для меня победа, поэтому, возможно не раз еще таким образом подниму настроение и не только Вам
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
yliana
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#18 Пт Мар 13, 2009 12:23:58
|
Сообщить модератору
|
|
Если в 2007г. по итогам года был доход. На 2008г.в расчетах (100,03 и 100,02) был заявлен доход. На 2009г. в расчете (100,03) был заявлен такой же доход, а в 2008г. получился по декларации убыток. Какую корректировку нужно сдать? Пожалуйста подскажите...уже неделю бьюсбь над этим вопросом!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Пт Мар 13, 2009 16:18:54
|
|
|
yliana
не первый раз и не только в этой теме читаю ваши вопросы, и каждый раз не могу понять о чем вы спрашиваете, может поэтому и ответа не получаете, что никто вас понять не может
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Zetta1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Вт Мар 24, 2009 16:56:32
|
Сообщить модератору
|
|
ТОО зарегистрировано 27.12.2008 года. Естессно, никаких движений совершить не успело,кроме как объявить уставный капитал. Но ф. 100 " не подлежит отправке на сервер"...просит заполнить хотя бы одну строку к разноске Что бы такого заполнить,чтобы отправилась форма?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Ср Мар 25, 2009 12:36:12
|
|
|
Здравствуйте ! Подскажите если я сдала 100,00 пустую с учетом того,что за 2008г движений нет, в 2007году были убытки движений ни каких не было ,возникает вопрос стоит ли сдавать 100.28 приложение, т.е. год который я сдаю 2008 движений ни каких не было, только один уставной капитал. Или можно показывать 100.28 приложение и по всем годам т.е баланс если даже движений не было,
то все равно можно дублировать баланс , ставить те же цифры что 2007г .
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Ср Мар 25, 2009 12:45:00
|
|
|
сашенька говорит: |
Или можно показывать 100.28 приложение и по всем годам т.е баланс если даже движений не было,
то все равно можно дублировать баланс , ставить те же цифры что 2007г . |
Дублируйте баланс, если у Вас был
сашенька говорит: |
в 2007году были убытки |
то никак просто
сашенька говорит: |
только один уставной капитал |
не может быть.
Где Вы убыток в балансе дели? Он должен быть в разделе "Собств.апитал" - неарспр.прибыль(убыток) прошлых лет.
А у Вас есть расч.счет? Там ведь с Вас должны еще за ведение счета брать комиссию-вот и расходы за 2008г. Опять же таки в Балансе отразится.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Ср Мар 25, 2009 16:36:47
|
|
|
Вот предыдущий бухгалтер в 100,00 форме за 2007г. перенесла убытки с 2006 г в ф100,27 строка 100.27.001 -78001тенге. значит мне в отчете за 2008г. нужно ставить убыток -78001
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Ср Мар 25, 2009 17:44:06
|
|
|
Теперь Вам тоже нужно также перенести убыток, заполнив приложение 100.12.003.
Его же отразить в балансе
Елена Т говорит: |
Он должен быть в разделе "Собств.апитал" - неарспр.прибыль(убыток) прошлых лет. |
Сумма убытка уменьшает сумму уставного капитала.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Ср Мар 25, 2009 18:39:14
|
|
|
т.е я должна отминусовать уставной капитал 91900 от убытка 78001 получить 13899 эту сумму я должан написать в уставном капитале так получаеться
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Ср Мар 25, 2009 19:04:54
|
|
|
Вы указываете в балансе отдельно Устав 91900 и отдельно убыток (78001), далее минусуете убыток от уставного капитала полученную сумму 13899 ставите в общей строке раздела- итого "Собственный капитал".
Если у Вас нет "обязательств", т.е какой-либо кредиторской задолженности, то сумма баланса по пассиву у Вас будет -13899.
Такая же сумма баланса будет и по Активу - значит в активе у Вас должны быть ОС, НМА, ТМЗ, ден.средства, дебит.зад-ть, что-либо на сумму баланса по активу -13899.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Ср Мар 25, 2009 20:47:37
|
|
|
Я извеняюсь конечно ,за назойливость, но у меня тут такой вопрос возник начала проводить форму 100,12 где убытки, столкнулась вот с чем, когда вы сказали мне, что нужно отминусовать сумму убытка от уставного капитала ,то что получилось 13 899 тенге. Вот Пример ф 100,12,003:
А В С Д Е
0000001 2007 -78001 -78001
0000002 2008 -78001 91900-(?) -13899
Правильно ли я поставила сумму убытка -13899 и автоматом она должна сесть в декларацию 100,00
или так:
А В С Д Е
0000001 2007 -78001 -78001
0000002 2008 -13899
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Ср Мар 25, 2009 23:16:17
|
|
|
Вы сами писали что пред.бухгалтер перенесла убытки с 2006г, вот и пишите в 100.12 за 2006г-78001, только проверьте что именно с 2006г, может быть раньше возникли убытки?
Всё что связано с минусованием это про заполнение фин.отчетности - баланса. Не путайте 100ф и баланс.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|