Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Расхождения по налогам в лицевом счет...
    На лицевом счете в кабинете налогоплательщика не отражается сальдо по ОПВ и СО
    Разное сальдо на конец в лицевом счете и выписке с лицевого счета.
    На лицевом счете в налоговой на сегод...
    Аудиторский след в лицевом счете по налогам, неужели отсутствует
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Приведение в соответствие сальдо по налогам в лицевом счете с данными бухучета     
    Ырына
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Фев 23, 2009 12:54:08 Сообщить модератору   

    Здравствуйте всем! Я заморочилась,подскажите! Скачала выписку из лицевого счёта,у меня Дебит.с-до по налогу на им-во.Хочу привести в соответствие с-до у себя в бух.учёте по состоянию на 01.01.04 г.Т.К.у меня переплата по налогу,я делаю проводки(по старому плану сч.):
    Д.562сч.К637. Правильно или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Фев 23, 2009 13:32:54 Сообщить модератору   

    Вообще-то у вас сальдо по налогу в лицевом счете и в БУ должно быть одинаковым. Если есть расхождение, значит где-то есть ошибка. Вы должны проверить, совпадают ли начисления по налоговым отчетам и в БУ, а также все ли платежи правильно проведены в БУ.
    А просто так посадить переплату в БУ нельзя. При проверке могут обнаружиться ошибки, из-за которых произошло расхождение, а это может привести к штрафам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    oksi@d
    Коллега
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Фев 23, 2009 15:21:09 Сказали Спасибо❤   

    Ырына, проверте по выписке лицевого счета, не снимали ли у Вас с основной суммы на пеню, т.к. это бывает основным расхождением между налоговым и бухучетом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Фев 23, 2009 15:53:06 Сообщить модератору   

    Ырына говорит:
    хочу с 01.01.04 всё привести в соответствие(2003 г.уже выпадает)

    Ырына, извините, не обратила внимание на год. Действительно, если расхождения были за пределами сроков исковой давности, то тогда можно откорректировать проводкой, и поскольку 2003 г. уже закрыт, то наверное такая корреспонденция, как у вас, будет разумной.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поезд или Помидор
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Фев 23, 2009 18:32:53 Сообщить модератору   

    ПРивет всем помогите разобраться, делали корректировку в ф 100, убыток 2006 года , не признан в отчете или как сказать по уведомлению НК,не корректно перенос убытка и сумму 250000 убрали в отчете и какую проводку можно сейчас сделать за минусом расчеты с поставщиками и плюс доходы в том периоде да помогите или есть другие вариянты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Фев 23, 2009 19:59:10 Сообщить модератору   

    Ну вы даете! Как же тут разобраться:
    Поезд или Помидор говорит:
    делали корректировку в ф 100, убыток 2006 года ,

    Каким образом делали корректировку? Доп.форму отправляли? За какой год?

    Поезд или Помидор говорит:
    не признан в отчете или как сказать по уведомлению НК, не корректно перенос убытка

    Кем не признан? Из-за чего некорректно?

    Поезд или Помидор говорит:
    и сумму 250000 убрали в отчете

    Кто убрал? В каком отчете?

    Поезд или Помидор говорит:
    и какую проводку можно сейчас сделать за минусом расчеты с поставщиками и плюс доходы в том периоде

    Почему с поставщиками? При такой проводке вы должны будете конкретно показать, с какими именно поставщиками.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Апр 13, 2009 17:33:48   

    Подскажите как правильно откорректировать баланс, приняла я бухгалтерию в 2008 г., на налоговых активах по КПН стоит большая сумма, а фактически ее нет, поднимала документы за 2007 год, там были многочисленные суды, то сумма убиралась налоговиками, то опять зачислялась на счет, но в итоге налоговики ее сняли , а в бухгалтерии нет, куда теперь отнести эту сумму на расходы ? чтобы откорректировать баланс ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Апр 13, 2009 20:12:14 Сообщить модератору   

    Я бы отнесла на административные расходы, не идущие на вычет по КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Апр 16, 2009 16:23:53   

    Подскажте, в середине года приняла бухглтерию по ТОО , На конец года в бухглтерском балансе налоговые активы выше фактических, в частности КПН, в 2007 году были суды с НК, суммы то сажали, то снимали, в итоге налоговая сняла сумму с лицевого счета, а в бухгалтерии это не отразили, как теперь можно откорректир. баланс, отнести на Убытки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Апр 16, 2009 19:44:05 Сказали Спасибо❤   

    Екатерина говорит:
    отнести на Убытки

    Думаю что да. За счет сч.5520 корректируете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jobayev
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Фев 23, 2015 16:38:38   

    Здравствуйте, с корректировал налоги в 1С за счет 5520 получилось
    ДТ Налоги - 5 800 000 тенге
    КТ 5520 - 5 800 000 тенге
    Отражать ли 5 800 000 тенге в ФНО 100 по КПН?
    Если отражать у меня будет дополнительно 1 160 000 тенге КПН
    Правильно ли я думаю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Фев 23, 2015 17:20:15   

    Jobayev говорит:
    КТ 5520 - 5 800 000 тенге

    Круто, а откуда деньги? Вам их подарили?
    Jobayev говорит:
    Если отражать у меня будет дополнительно 1 160 000 тенге КПН

    Так у вас и найденой переплаты
    Jobayev говорит:
    5 800 000 тенге


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz