Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    КПН: проводка
    Проводка по начислению ЗОС!
    Проводка займа
    проводка при начислении зп в 1 с 8.2
    Что означает проводка ДТ 222.1, КТ 301
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    проводка ндс     
    Айымгуль
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Янв 24, 2009 16:25:24 Сообщить модератору   

    здравствуйте! помогите пож-та начинающемй бухгалтеру. как правильно отразить проводку: на наш расчетный счет поступила сумму НДС ранее излишне уплаченной.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aleksandrovna
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Янв 24, 2009 16:59:38 Сообщить модератору   

    Айымгуль говорит:
    здравствуйте! помогите пож-та начинающемй бухгалтеру. как правильно отразить проводку: на наш расчетный счет поступила сумму НДС ранее излишне уплаченной.

    НДС на счет - от кого поступил? Чтобы составить проводки нужно более точно знать ситуацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Сб Янв 24, 2009 17:07:15   

    сами же и ответили расчетный счет-НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айымгуль
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Сб Янв 24, 2009 17:10:03 Сообщить модератору   

    ндс мы ранее уплатити наловому департаменту перечислением на неправильный кбк. затем они обратно нам высылают эту сумму. на счет 3397?

    Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:

    я просто не могу правильно забить выписку. сделала расчеты с бюджетом по НДС-поступление а затем 1 субконто 3397 далее НД, сумма прихода и т.д. теперь получается что у меня висит кред. сальдо на эту сумму перед НД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Сб Янв 24, 2009 17:36:34 Сообщить модератору   

    Уважаемая!
    А почему вдруг счет 3397? Откуда вязлась прочая кредииторка?
    Вы платили в дебет 3130, когда перечисляли НДС.
    Значит и возврат нужно ставить из кредита 3130. Это же НДС!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айымгуль
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Сб Янв 24, 2009 17:57:10 Сообщить модератору   

    значит у меня дебет будет 1030 а кредит 3130?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aleksandrovna
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Янв 24, 2009 18:01:59 Сообщить модератору   

    Если сделаете, как советует Elis то задолженность должна закрыться.
    Когда оплачивали НДС
    Дт 3130 Кт 1030
    А возврат, просто обратные проводки
    Дт 1030 Кт 3130
    И задолженность должна обнулится, если проводки до этого были правильные.
    Например, я НДС уплаченный за нерезидента отражаю на счетах 3190 (мне так удобней, чтобы не смешивать НДС)
    Начисление НДС за нерезидента
    Дт 1420 Кт 3190
    Оплата
    Дт 3190 Кт 1030
    Возват
    Дт 1030 Кт 3190
    Т.е. тоже обратно на тот же счет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Янв 24, 2009 18:23:25 Сообщить модератору   

    Да, Айымгуль.
    Я вам именно эту проводку еще когда написала.
    Раз завели один и тот же вопрос в двух ветках, то и следите за ним, пожалуйста.
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=140099#140099

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aleksandrovna
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Сб Янв 24, 2009 18:33:17 Сообщить модератору   

    Elis, как всегда умничка!!! Rose
    Мне очень нравится, как на форуме общается Elis, у нее многому можно научится.
    Elis говорит:
    Я вам именно эту проводку еще когда написала.

    А за терпение ей вообще памятник надо ставить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Сб Янв 24, 2009 19:50:38 Сообщить модератору   

    Спасибо, дорогая. Smile
    Легко сохранять терпение, когда сидишь дома в уютной обстановке.
    А вот когда у клиентов в десятый раз с глазу на глаз разъясняешь буху прописную истину, вот тогда тяжко...
    Порой ощущение, что сейчас так и дала бы в лоб с разбега. Mad Embarassed
    Но неззя-я-я...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    margo
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Янв 31, 2011 11:08:32   

    Помогите пожалуйста! Не пойму!
    Aleksandrovna говорит:
    НДС уплаченный за нерезидента отражаю на счетах 3190 (мне так удобней, чтобы не смешивать НДС)
    Начисление НДС за нерезидента
    Дт 1420 Кт 3190
    Оплата
    Дт 3190 Кт 1030

    А в зачет какими проводками!
    Сумму НДС включаю в 300.00 форму.Ставлю в зачет.Конечное сальдо по оборотке 3100 не идет с лицевым в НУ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz