Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Если стоимостной баланс менее 300 МРП...
    промежуточный ликвидационный баланс, и ликвидационный баланс , это одно и тоже?
    Баланс
    бух баланс
    Бух баланс
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Бух.баланс     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Пн Янв 21, 2008 16:01:43 Сообщить модератору   

    Какие процедуры надо проделать, чтобы в 1С-ке баланс правильно заполнялся? У меня сальдо совсем не сходится Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Пн Янв 21, 2008 16:10:01 Сообщить модератору   

    Какие процедуры?.. Процедуры у медиков..

    А здесь надо вести правильно учет.. А для этого соображать в бух.учете...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Янв 21, 2008 16:20:17 Сообщить модератору   

    Может поможет закрытие периода, и чтобы не одна операция не была проведена вручную, даже взнос в уставной капитал через бух.справку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Пн Янв 21, 2008 16:25:01 Сообщить модератору   

    в том то и дело что закрытие делаю, а у меня не идет на 5 лимонов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Пн Янв 21, 2008 16:30:58 Сообщить модератору   

    Откройте Оборотно-Сальдовую ведомость за нужный период.. Изучайте..
    Ваши 5 млн.наверняка обнаружатся...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Янв 21, 2008 16:41:10 Сообщить модератору   

    ИМХО прав, изучайте оборотку, 5 млн слишком большие деньги, чтобы просто так затерятся

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Пн Янв 21, 2008 18:01:12 Сообщить модератору   

    Все проще простого оказалось, просто у меня дебит. задолж и кредит.задолж. не пекрекрывается? Что делать? У меня деб.задолж. минусовая, а на балансе она не отражается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХОс
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Янв 21, 2008 18:11:15 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Что делать?


    "Перекрывать" т.е. делать Зачет Дт-Кт задолженности..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХОс
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Янв 21, 2008 18:11:58 Сообщить модератору   

    Либо исправить изначальные проводки..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Пн Янв 21, 2008 18:13:46 Сообщить модератору   

    ИМХОс говорит:
    "Перекрывать" т.е. делать Зачет Дт-Кт задолженности..

    а вот это как делается? Когда закрытие периода делала, вроде галочка стояла

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Янв 21, 2008 18:51:16 Сообщить модератору   

    Через бух.справку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhana
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Янв 21, 2008 18:59:12 Сообщить модератору   

    ИМХОс говорит:
    Anonymous говорит:
    Что делать?


    "Перекрывать" т.е. делать Зачет Дт-Кт задолженности..


    Взаиморасчеты - Закрытие Дт/Кт задолженности

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХОж
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Янв 21, 2008 19:03:33 Сообщить модератору   

    А вообще.. Баланс должен "идти" без всяких закрытий-перекрытий..
    В смысле, как с ними, так и без них.. Ибо, Двойная Запись.. Иначе быть не может..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhana
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Янв 21, 2008 19:06:29 Сообщить модератору   

    ИМХОж говорит:
    А вообще.. Баланс должен "идти" без всяких закрытий-перекрытий..
    В смысле, как с ними, так и без них.. Ибо, Двойная Запись.. Иначе быть не может..


    Это точно.
    Я правда сталкивалась пару раз с тем, что оборотка не шла. Из за ручных проводок) кем то и когда то некорректно сделанных.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Вт Янв 22, 2008 09:51:47 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Все проще простого оказалось, просто у меня дебит. задолж и кредит.задолж. не пекрекрывается? Что делать? У меня деб.задолж. минусовая, а на балансе она не отражается

    Возникли подозрения, что Вы переплату дебеторов не отнесли на счета "авансов полученных", распределите нормально дебеторов по счетам, после отнесения переплаты, они автоматически становятся кредиторами. Проводки в ручную не могут испортить балланс, особенно, если они сделаны правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Янв 22, 2008 12:17:27 Сообщить модератору   

    У меня выходит разница между пассивом(+) и активом на сумму имущественного налога. начисляла через "расчет налогов". Как устранить эту ошибку, что я неправильно сделала, подскажите, пожалуйста girl_cray

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелли
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Янв 22, 2008 13:11:50 Сообщить модератору   

    Asya, тоже самое, см.#15. Просматрите ещё раз счета в оборотке. Переплату Вам (авансы полученные) - ставим в кредиторы. Переплатили Вы (авансы выданные) - значит в дебеторы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Янв 24, 2008 11:49:52 Сообщить модератору   

    Мелли, спасибо..я обычно поступившие деньги за товар, разносила по банку на счет 3310 "Реализация товаров и услуг", хотя мы работаем "предоплатой". А теперь все переправила на счет 3510 "Авансы полученные под поставку ТМЦ".. Как правильнее, подскажите..просто если на счете 3310 у мня баланс неправильно заполняется? Никакой разницы нет?
    Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Янв 24, 2008 12:29:46 Сообщить модератору   

    Поступившие деньги за реализацию товаров и услуг обычно 1210, авансы выданные 1610, 3310 это оплата поставщикам, 3510 полученные авансы.
    Из этого следует:
    Полученную предоплату надо отправлять на счет 3510

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Инкара
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Янв 24, 2008 12:33:10 Сообщить модератору   

    Люди добрые, помогите сделать баланс. Не сходится. В институте учили, но не помню. Кто-нибудь может под"учить? В Астане.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #21 Чт Янв 24, 2008 12:49:13 Сообщить модератору   

    Для начала вспомните пасивные и активные счета.
    Вспоминайте формулу баланса: обязательства+собственный капитал (пассив)=актив.
    Обязательства, это Ваша кредиторская задолжность
    Актив, это дебеторская задолжность+ деньги в кассе+ деньги в банке+ТМЦ+ОС+Накопленный износ по ОС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Янв 24, 2008 13:00:27 Сообщить модератору   

    Кари говорит:
    Поступившие деньги за реализацию товаров и услуг обычно 1210, авансы выданные 1610, 3310 это оплата поставщикам, 3510 полученные авансы.
    Из этого следует:
    Полученную предоплату надо отправлять на счет 3510

    я перепутала точно 1210, спасибо всем отзывчивым Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #23 Пт Янв 25, 2008 16:09:33 Сообщить модератору   

    У меня выполз вспомогательный нулевой счет, не могу понять откуда..........

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adamich
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Сб Янв 26, 2008 13:45:34 Сообщить модератору   

    Гость
    сделай отчет "анализ счета" "00" с 01,01,01 по сегодняшний день и посмотришь откуда))
    или "анализ счета по датам" что оптимальней

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #25 Вс Янв 27, 2008 14:03:33 Сообщить модератору   

    Припроверке обнаружила что у меня затерялись в затратах материалы примерно на 1000 тг. Делаю анализ субконто материал-затраты, выдает ноль. Как мне найти эти материалы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olga011076
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Авг 21, 2008 15:10:48 Сообщить модератору   

    Помогите, научите, как правильно проверять Баланс. Я, новичок, научили мал-мало, заполняю формы и сдаю, а как правильно проверить - не знаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Авг 21, 2008 15:26:58 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Для начала вспомните пасивные и активные счета.
    Вспоминайте формулу баланса: обязательства+собственный капитал (пассив)=актив.
    Обязательства, это Ваша кредиторская задолжность
    Актив, это дебеторская задолжность+ деньги в кассе+ деньги в банке+ТМЦ+ОС-Накопленный износ по ОС


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nail
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Дек 23, 2008 15:52:51 Сообщить модератору   

    Жаль что я не в Астане...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Дек 23, 2008 16:13:50   

    Кари говорит:
    Может поможет закрытие периода, и чтобы не одна операция не была проведена вручную, даже взнос в уставной капитал через бух.справку.


    А как же быть, если остатки вновсятся вручную, даже уставный капитал, который давно оплачен? На курсах по 1С говорили, что первое, что нужно проверять, чтобы не было сальдо по счёту 000.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #30 Вт Дек 23, 2008 16:47:29 Сообщить модератору   

    Здравствуйте Помогите разобраться При переходе в версию 1с8 ,как занести остатки ,если баланса и главной книге нет ,а есть только первичные документы :акты сверок,банковские виписки и т.д.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Дек 23, 2008 16:52:54   

    боюсь тогда вам ни чего не остается как вбивать в базу все документы и только потом формировать баланс-у вас хоть какая то рабочая база есть?остатки не обезательно через баланс заносить можно ведь оборотку за го взять и вперед через счет-00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #32 Вт Дек 23, 2008 16:57:18 Сообщить модератору   

    В том то все и дело что через счет 00 с начала года всю первичку разнесла а он в оборотке висит с остатком Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вт Дек 23, 2008 17:00:26   

    не совсем понела что вы имеете в виду?вы остатки собрались в 8-ку с 2009 вносить?если да то ставите в бух справке дату 31.12.2008г-и с оборотки все вносите что там висит?они и будут на начало периода в 8ке в оборотке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz