Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Если стоимостной баланс менее 300 МРП...
    промежуточный ликвидационный баланс, и ликвидационный баланс , это одно и тоже?
    бух баланс
    Бух баланс
    Бух.баланс
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Баланс     
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #51 Вт Дек 23, 2008 15:39:06   

    ну в этом году у нас убытки и я ток пологаю что кпн будет сумма с того года начисленная которую мы платили в этом году,я не права?

    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

    Yahoo! ура баланс иде ошибка была в том что переплвченные нам суммы надо было поставить на счет3510-авансы полученные,век живи-век учись!! Но на начало все равно не идет по той же проблеме,но все равно спасибо всем за помощь!!!!!! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #52 Вт Дек 23, 2008 15:42:06 Сказали Спасибо❤   

    Задолженность по дебету с минусом - это работнику должны, а не работник предприятию. Т.е. у *МАКС* перерасход. Так и надо вносить на начало года как перерасход, только не на 1251 с минусом, а на 3396 по кредиту с плюсом. И все должно быть видно что предприятие должно работнику N сумму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Вт Дек 23, 2008 15:49:42 Сказали Спасибо❤   

    Что-то не будет сходится, но не так чтобы не сходился баланс. Что-то что раньше было по счетам в Активах баланса красным сальдо(что само по себе неправильно/некорректно) - теперь сидит как положено черным сальдо на счетах в Пассиве баланса.
    Это правила внесения изменений в балансе при обнаружении ошибок или некорректных отражений.
    Например задолженность подотчетнику по перерасходу висела раньше у Вас по Дт красным т.е. в "Активе" баланса, а теперь должна быть как следует по сч.3396 по кредиту черным (ввод остатка Дт000 - Кт3396) т.е. в "Пассиве" баланса.
    Всё таки пересмотрите остатки по старой 1с по каждому счету и остатки по новой 1с, скрыжте данные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitten
    Резидент Баланса
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Вт Дек 23, 2008 15:52:47   

    Когда вы закрываете год. Вы считаете сначала все налоги, кроме КПН, потом делаете годовой, т.е. Декларацию по КПН. И сумму КПН получившуюся по Декларации начисляете в 1С 31.12.NN. Далее закрытие периода и баланс. Я делаю так.
    Получается вы в Декларации сначала заполняете все доходы и расходы. Считаете КПН, потом начисляете его в 1С и только потом заполняете в Декларации оставшиеся формы, которые уже не повлияют на фин. результат. Это и баланс, и отчет о движении денег, и отчет о прибылях и убытках, и пр.

    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

    Что-то у меня сумбурный ответ получился Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Вт Дек 23, 2008 15:56:47   

    'Елена Т'- спасибо вам,вы все так хорошо знаете проводки,что куда сажать,хотела бы я так в них разбираться,без помощи "баланса"так бы и не нашла ошибку,еще раз всем СПАСИБО! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Вт Дек 23, 2008 15:58:47   

    "Рвёт" следующее:
    до "закрытия" в балансе Активы 2 069 200,00; Пассивы 2 069 200,00
    после "закрытия" Активы 2 069 200,00; Пассивы 2232702,00.
    В пассивах появляется "отложенные налоговые обязательства" 163502,00 Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cosmo
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Вт Дек 23, 2008 16:42:40 Сообщить модератору   

    Marion

    Я вам писал алгоритм "отложенные налоговые обязательства" , посмотрите проводки Закрытие месяца у вас должна быть проводка 7710-4310 сумма 163502,00 "отложенные налоговые обязательства", эта проводка не может нарушить баланс, она корректная 7710 - актив 4310 - пассив

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #58 Вт Дек 23, 2008 16:54:41   

    Cosmo, спасибо за терпение. Проводку я посмотрела, она действительна такая. Естественно, если в закрытии месяца я убираю эту галку про обязательства, никаких проводок не формируется, в балансе актив=пассив. Ставлю галку, есть проводка Дт 7710-Кт4310. В балансе актив>пассив. Просто незнаю где искать... А что такое реформация баланса? Для чего нужна, когда ставить? Sad Не обижайтесь. Знаний не хватает, рядом кроме "Баланса" спросить некого :kill:

    Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:

    Чудеса в решете! Всё сошлось: незнаю из-за чего. Может надо, чтобы после "закрытия" никаких больше операций не стояло? У меня было "закрытие 31.12.2007 23:59:59" и после него еще документы тем же числом и тем же временем, я поменяла у других доков время, еще раз провела "закрытия" и всё сошлось! Всем спасибо за отклики!!! camomile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cosmo
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Вт Дек 23, 2008 17:30:42 Сообщить модератору   

    Marion
    Поздравляю вас! Конечно после закрытия никаких операций! Если не жалко нажмите кнопку спасибо у меня под аватарой.

    Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:

    Реформация баланса - завершающая операция бухгалтерского и налогового учета текущего года. Проводка 5610 - 5510.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Страница 2 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz