Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Баланс
|
|
#51 Вт Дек 23, 2008 15:39:06
|
|
|
ну в этом году у нас убытки и я ток пологаю что кпн будет сумма с того года начисленная которую мы платили в этом году,я не права?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
ура баланс иде ошибка была в том что переплвченные нам суммы надо было поставить на счет3510-авансы полученные,век живи-век учись!! Но на начало все равно не идет по той же проблеме,но все равно спасибо всем за помощь!!!!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#52 Вт Дек 23, 2008 15:42:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Задолженность по дебету с минусом - это работнику должны, а не работник предприятию. Т.е. у *МАКС* перерасход. Так и надо вносить на начало года как перерасход, только не на 1251 с минусом, а на 3396 по кредиту с плюсом. И все должно быть видно что предприятие должно работнику N сумму.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#53 Вт Дек 23, 2008 15:49:42 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Что-то не будет сходится, но не так чтобы не сходился баланс. Что-то что раньше было по счетам в Активах баланса красным сальдо(что само по себе неправильно/некорректно) - теперь сидит как положено черным сальдо на счетах в Пассиве баланса.
Это правила внесения изменений в балансе при обнаружении ошибок или некорректных отражений.
Например задолженность подотчетнику по перерасходу висела раньше у Вас по Дт красным т.е. в "Активе" баланса, а теперь должна быть как следует по сч.3396 по кредиту черным (ввод остатка Дт000 - Кт3396) т.е. в "Пассиве" баланса.
Всё таки пересмотрите остатки по старой 1с по каждому счету и остатки по новой 1с, скрыжте данные.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#54 Вт Дек 23, 2008 15:52:47
|
|
|
Когда вы закрываете год. Вы считаете сначала все налоги, кроме КПН, потом делаете годовой, т.е. Декларацию по КПН. И сумму КПН получившуюся по Декларации начисляете в 1С 31.12.NN. Далее закрытие периода и баланс. Я делаю так.
Получается вы в Декларации сначала заполняете все доходы и расходы. Считаете КПН, потом начисляете его в 1С и только потом заполняете в Декларации оставшиеся формы, которые уже не повлияют на фин. результат. Это и баланс, и отчет о движении денег, и отчет о прибылях и убытках, и пр.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Что-то у меня сумбурный ответ получился
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#55 Вт Дек 23, 2008 15:56:47
|
|
|
'Елена Т'- спасибо вам,вы все так хорошо знаете проводки,что куда сажать,хотела бы я так в них разбираться,без помощи "баланса"так бы и не нашла ошибку,еще раз всем СПАСИБО!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#56 Вт Дек 23, 2008 15:58:47
|
|
|
"Рвёт" следующее:
до "закрытия" в балансе Активы 2 069 200,00; Пассивы 2 069 200,00
после "закрытия" Активы 2 069 200,00; Пассивы 2232702,00.
В пассивах появляется "отложенные налоговые обязательства" 163502,00
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#57 Вт Дек 23, 2008 16:42:40
|
Сообщить модератору
|
|
Marion
Я вам писал алгоритм "отложенные налоговые обязательства" , посмотрите проводки Закрытие месяца у вас должна быть проводка 7710-4310 сумма 163502,00 "отложенные налоговые обязательства", эта проводка не может нарушить баланс, она корректная 7710 - актив 4310 - пассив
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#58 Вт Дек 23, 2008 16:54:41
|
|
|
Cosmo, спасибо за терпение. Проводку я посмотрела, она действительна такая. Естественно, если в закрытии месяца я убираю эту галку про обязательства, никаких проводок не формируется, в балансе актив=пассив. Ставлю галку, есть проводка Дт 7710-Кт4310. В балансе актив>пассив. Просто незнаю где искать... А что такое реформация баланса? Для чего нужна, когда ставить? Не обижайтесь. Знаний не хватает, рядом кроме "Баланса" спросить некого :kill:
Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:
Чудеса в решете! Всё сошлось: незнаю из-за чего. Может надо, чтобы после "закрытия" никаких больше операций не стояло? У меня было "закрытие 31.12.2007 23:59:59" и после него еще документы тем же числом и тем же временем, я поменяла у других доков время, еще раз провела "закрытия" и всё сошлось! Всем спасибо за отклики!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#59 Вт Дек 23, 2008 17:30:42
|
Сообщить модератору
|
|
Marion
Поздравляю вас! Конечно после закрытия никаких операций! Если не жалко нажмите кнопку спасибо у меня под аватарой.
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:
Реформация баланса - завершающая операция бухгалтерского и налогового учета текущего года. Проводка 5610 - 5510.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|