Растаможка
|
Respect_Nata
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulmira28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Пн Июн 30, 2008 02:27:21
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день, Ув. Бухгалтера, у меня такой вопросик, я впервые сталкиваюсь
получен товар из россии, счет фактура выписана датой 21 числом, а паспорт сделки от 18, на какой дате правильно будет оформить приход товара, и при растоможке - НДС был оплачен, т.к. я смотрю лицевой по НДС, оплаченной суммы там не видно, может это где то в другом месте отражаться должно,
а как здесь дальше быть, мы его (НДС) берем в зачет, где это будет отражаться ФНО 300.00?,
Спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья Дерунова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Пн Июн 30, 2008 02:28:43
|
Сообщить модератору
|
|
у нас ночь на дворе
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
у вас товар для личного пользования или для продажи?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
см ст 250 НК РК
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
я ставила дату реального прихода товара, т.е когда к нам в РК поступил...
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
вы НДС как оплачивали? или это у вас зачет был? просто если зачет то, он у вас на лицевом сидеть не будет, и ф 300,06 надо заполнить, вместе с 300. прочтите инструкцию к ней, ничего сложного....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulmira28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Пн Июн 30, 2008 02:38:15
|
Сообщить модератору
|
|
я понимаю, что ночь, я расшитала так, что мне завтра утречком ответят, а нет ошиблась
товар для реализации, потом я его в 1с оформила в разделе поступление товара, а тут немного выше в разделе прочитав, там пишут, что их надо оформить В 1С
Документы-Общего назначения-Поступление ТМЗ (импорт), тепернь надо переделать
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
НДС оплатили наличными указав по квитанции, название фирмы, рнн, адрес местного налогового комитета, и сумма ндс, она и сходится с суммой НДС которая указана в ГТД
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulmira28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Пн Июн 30, 2008 19:58:16
|
Сообщить модератору
|
|
ОК"
я заглянула в форму, но здесь получается метод применятся будет раздельный, приложение №6
у нас товар пришел на сумму 2 628 234,95
при этом уплатили
1) таможенную пошлину 9 511,00
2) НДС 13% 342 907,00
а приложение №6, так много связано с импортом, в какую строчку мне заполнить эти данные, вдруг неправильно занесу, поможете
спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulmira28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Пн Июн 30, 2008 21:20:46
|
Сообщить модератору
|
|
ОК"
я заглянула в форму, но здесь получается метод применятся будет раздельный, приложение №6 ? а можно будет заполнить 5приложение?
у нас товар пришел на сумму 2 628 234,95
при этом уплатили
1) таможенную пошлину 9 511,00
2) НДС 13% 342 907,00
а приложение №6, (5) так много связано с импортом, в какую строчку мне заполнить эти данные, вдруг неправильно занесу, поможете
спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья Дерунова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulmira28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья Дерунова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Вт Июл 01, 2008 11:32:01
|
|
|
S76 говорит: |
НДС, оплаченный на таможне, в лицевой не разносится!!! |
?????????
КБК 105102, ищите, обязательно садится.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Вт Июл 01, 2008 11:50:25
|
Сообщить модератору
|
|
Astra говорит: |
S76 говорит: |
НДС, оплаченный на таможне, в лицевой не разносится!!! |
?????????
КБК 105102, ищите, обязательно садится. |
По таможенным платежам в налоговой информации нет, и в ИНИСе тоже. Для операциий с суммами по нплоговым платежам (возврат, перекидка) налоговики требуют акт сверки с таможней.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Вт Июл 01, 2008 16:04:09
|
|
|
Совершенно верно. по КБК 105102 ИНИС выдает следующее сообщение: Для указанного налога лицевой счет не может быть открыт.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья Дерунова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Вт Июл 01, 2008 23:23:53
|
Сообщить модератору
|
|
ИНИС - это программа налоговиков. А таможня использует нечто иное...
Хотя и те и другие (у себя) один и тот же налог учитывают на по одному и тому же коду, ИНИС не выдаст инфы просто потому, что ни уплаты заплаченных на таможне налогов, ни их начислений тама нету...
Бесит, что наша таможня строит из себя КНБ... На хромой козе не подъедешь..
Акт сверки не возьмешь.. Будут футболть со словами "Вы сами составьте, а мы посмотрим"...
Почему нельзя как в налоговой, просто прийти и взять этот акт сверки? Что за тайны?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulmira28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
_anel_
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Ср Июл 02, 2008 12:29:14
|
|
|
Конечно входит, распечатка ГТД -это брокерские услуги, которые относятся на себестоимость импортного товара. Также туда входит комиссия банка за оплату таможенных платежей, радиационный контроль, изготовление сертификата СТ-1, услуги СВХ и прочие расходы, связанные с растаможкой товара.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulmira28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#30 Сб Июл 05, 2008 20:35:50
|
Сообщить модератору
|
|
Вопрос:
брокерские услуги, комиссия банка за оплату таможенных платежей, прочие расходы, связанные с растаможкой товара, относятся на себестоимость импортного товара?
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:
НДС уплаченный при растоможке, где это будет отражаться ФНО 300.00?,
какое приложение заполнить, если можно по точнее
Спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Сб Июл 05, 2008 23:53:49 Сказали Спасибо❤
|
|
|
gulmira28 говорит: |
Вопрос:
брокерские услуги, комиссия банка за оплату таможенных платежей, прочие расходы, связанные с растаможкой товара, относятся на себестоимость импортного товара? |
gulmira28, неужели так трудно поднять страницу вверх и прочитать Сообщение: #28?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulmira28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|