Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Неустойка по договору, отражение суммы в ф.300
    Неустойка
    Какими документами закрывается неустойка?
    Включается ли в доход ИП неустойка по исполнительным листам
    Неустойка является доходом физического лица от налогового агента?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Неустойка по договору     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Вт Май 06, 2008 21:25:21 Сообщить модератору   

    Вечер добрый!
    вопрос в следующем, по договору с покупателем есть пункт :

    5.2. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки оплаты.

    кто сталкивался с данной ситуацией пожалуйста подскажите, как оформить эту сумму? какие потом отчеты сдавать? и как в бух учете правильно оформит документально?
    заранее спасибо!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Забава
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Май 07, 2008 01:04:19 Сообщить модератору   

    иринк@ говорит:
    как оформить эту сумму? какие потом отчеты сдавать? и как в бух учете правильно оформит документально?

    Выставляете покупателю счет на сумму неустойки.
    Дт 1210 Кт 6280 сумма неустойки
    Дт 1210 Кт 3130 сумма НДС (если вы плательщики НДС)
    У вас получится доход и начисленный НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Ср Май 07, 2008 11:37:20 Сообщить модератору   

    Забава
    СПасибо большое!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Амина
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Май 07, 2008 13:22:28   

    Штрафы, пени, неустойки НДС-ом не облагаются.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Май 07, 2008 13:50:45   

    Амина говорит:
    Штрафы, пени, неустойки НДС-ом не облагаются.


    Мне тоже так кажется, однако в НК в главе 37 "Обороты и импорт, освобожденные от НДС" я такой статьи не нашла.

    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

    У меня следующая ситуация: соседняя организация повредила электрокабель, вследствие чего у нас возникли производственные убытки и простой. Они согласны возместить нам эти убытки. Облагать мне их НДС или нет:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Амина
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Май 07, 2008 14:19:13   

    В каком виде возмещают убыток? В денежном или ремонтом эл.кабеля?

    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

    На прочие доходы и без НДС, мое мнение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Ср Май 07, 2008 14:29:17 Сообщить модератору   

    Амина говорит:
    На прочие доходы и без НДС, мое мнение.

    А почему без НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Май 07, 2008 14:39:32   

    Амина говорит:
    В каком виде возмещают убыток? В денежном или ремонтом эл.кабеля?

    Эл.кабель уже они восстановили за свой счет. А наши убытки возмещают деньгами.
    Какой статьей НК руководствоваться, чтобы обложить или не обложить НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Май 07, 2008 15:16:40 Сообщить модератору   

    С НДС?

    Добавлено спустя 45 секунд:

    т.е. !!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Амина
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Май 07, 2008 15:31:34 Сказали Спасибо❤   

    Возмещение мат.ущерба-это не работа, не услуга, не товар. п.1 ст.212 НК"Облагаемым оборотом является оборот по реализации товаров (работ, услуг). совершаемый плательщиком НДС". Данный вид дохода не подпадает ни под одно из условий и в 100 Декларации отразится на прочих доходах, минуя Декларацию по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Май 07, 2008 17:21:02   

    А каким документом мне это сделать в 1С 7.7? Ведь я должны им выдать счет-фактуру...

    Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:

    Как я понимаю проводки должны быть следующими: Дт 334.1 (1284) Кт 727.2 (6280)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Амина
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Май 07, 2008 18:24:43   

    При поступлении денежных средств дается проводка:
    441,451 727, а дебиторов создавать не следует. Составьте акт произвольной формы о нанесении ущерба, выпишите счет на оплату...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Май 07, 2008 22:06:06   

    Амина говорит:
    441,451 727, а дебиторов создавать не следует.

    Хороший вариант!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Май 12, 2008 12:36:37 Сообщить модератору   

    Лилия говорит:
    С НДС?

    Добавлено спустя 45 секунд:

    т.е. !!!


    Лилия, четче изъясняйте свою мысль.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Авг 22, 2008 15:55:50 Сообщить модератору   

    Здраствуйте! И всё-таки, кто-нибудь знает точно - нужно облагать НДС неустойку (пени, штрафы по хоз.договору)? Есть ли соответствующие документы или разъяснения? Помогите, не могу найти.
    Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Авг 22, 2008 16:22:39   

    Гость
    Гость говорит:
    нужно облагать НДС неустойку (пени, штрафы по хоз.договору)?

    Нет.Ст.205 НК РК"НДС представляет собой отчисления в бюджет части стоимости облагаемого оборота по РЕАЛИЗАЦИИ....."
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алла Б
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Авг 22, 2008 16:36:52 Сообщить модератору   

    1. НДС однозначно не облагается, это не работы, не товар, не услуга
    пишите письмо по претензиям, можете приложить счет -без НДс
    2. Даете проводку 1280 6280 через бухсправку в 1с, если нет такого в 1с, то через операции проведенные вручную.
    3. Счет фактуру НЕ ДЕЛАЕТЕ!
    эта ситуация кратко, но хорошо описана в ББ № 3-4, стр 17-18

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #18 Чт Сен 04, 2008 14:09:10 Сообщить модератору   

    здраствуйте! подскажите как быть если мы просрочили выполнения обязательст по договору и нам выставили штрафные санкции как нам выдать им счет фактуру? и как оформить документально эти штрафнве санкции?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Сен 04, 2008 14:11:52   

    Нерезидент Баланса говорит:
    счет фактуру

    не надо, НДС не облагается.

    Ну актом сверки, например, письмом к-нить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Сен 04, 2008 14:55:34   

    Нерезидент Баланса
    Нерезидент Баланса говорит:
    как оформить документально эти штрафнве санкции?
    .
    1.Письмо от поставщика о несвоевременном выполнении вашей фирмой своих обязательств.
    2.Расчет штрафных санкции согл.договора от поставщика.(Проверить,виза руководителя"Оплатить""Согласиться "и т.п)
    3.Копия договора.
    Думаю ,этого достаточно, для отражении данной ситуации в финансовой и нологовой отчетности.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #21 Сб Сен 06, 2008 17:22:47 Сообщить модератору   

    это все есть. но я непойму счет фактуру выдовать на всю сымму по договору или по факту оплаты и еесли по факту оплаты то как это отоброжать в счет фактуре.
    если неотоброжать в счет фактуре данные штрафные санкции? то как и в каком документе отоброзить чтобы списать с себя эти деньги проводки какие делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz