Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
сокрытие оборота
|
Даулет
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Ср Янв 30, 2008 15:46:24
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Не подскажите какие есть основания для освобождения от ответственности за сокрытие налогооблагаемого оборота?
Ситуация такая: ТОО импортировала груз, на таможне декларировала, платила пошлины и НДС. Но при налоговой проверке оказалась, что провезли, заплатили НДС и задекларировали груза больше, чем отразили в налоговой отчетности. Неотраженный в отчетности оборот был провезен по доверенности от ТОО и ТОО не в курсе совсем за него. Теперь налоговики вешают собак на ТОО. что делать? Плюс еще НДС к возврату - как с ним быть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Янв 30, 2008 17:45:30
|
Сообщить модератору
|
|
Даулет говорит: |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Не подскажите какие есть основания для освобождения от ответственности за сокрытие налогооблагаемого оборота?
Ситуация такая: ТОО импортировала груз, на таможне декларировала, платила пошлины и НДС. Но при налоговой проверке оказалась, что провезли, заплатили НДС и задекларировали груза больше, чем отразили в налоговой отчетности. Неотраженный в отчетности оборот был провезен по доверенности от ТОО и ТОО не в курсе совсем за него. Теперь налоговики вешают собак на ТОО. что делать? Плюс еще НДС к возврату - как с ним быть? |
Не понятно...
НДС при импорте был уплачен больше, чем отразили в декларации по НДС? Если это так, то налоговый проверяющий должен доначислить НДС к зачету. Соответственно, уменьшается НДС к уплате в бюджет. А вот каких собак вам вешают? Не понятно....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Даулет
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Чт Янв 31, 2008 12:26:11
|
Сообщить модератору
|
|
to Cleaner:
Не в курсе. потому что люди растомаживали по доверенности. паралельно провозили и свой груз под именем ТОО. само ТОО никакого отношения не имеет к левому грузу.
to Galin:
НДС уплачен как положено. Собака вот такая - ТОО в налоговой отчетности отразила только свой оборот, левый не указывала, так как понятия о нем не имела пока не пришли налоговики с проверкой. А налоговоики запросили информацию с таможни - там все и раскрылось.
Груз импортировали.
P.S. спасибо за внимание к теме. очень буду благодарен если поможете разобраться
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Чт Янв 31, 2008 18:49:11
|
Сообщить модератору
|
|
Даулет говорит: |
Не в курсе. потому что люди растомаживали по доверенности. паралельно провозили и свой груз под именем ТОО. само ТОО никакого отношения не имеет к левому грузу. |
Так, ГТД оформлена на весь груз, включая левый? Или ГТД оформлялись отдельно? И какого содержания была доверенность, что таможенники по ней оформили ГТД на поставку без счета-фактуры?
Даулет, давайте подробнее информацию, чтобы без telepat.dll...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|