Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Сокрытие доходов
    Сокрытие дохода в налоговом учете
    Сокрытие доходов. Уведомление из налоговой на физическое лицо.
    Что такое сокрытие объектов налогообложения? Где есть понятие?
    Если сдаются пустографки по форме 200...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    сокрытие оборота     
    Даулет
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Янв 30, 2008 15:46:24 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Не подскажите какие есть основания для освобождения от ответственности за сокрытие налогооблагаемого оборота?
    Ситуация такая: ТОО импортировала груз, на таможне декларировала, платила пошлины и НДС. Но при налоговой проверке оказалась, что провезли, заплатили НДС и задекларировали груза больше, чем отразили в налоговой отчетности. Неотраженный в отчетности оборот был провезен по доверенности от ТОО и ТОО не в курсе совсем за него. Теперь налоговики вешают собак на ТОО. что делать? Плюс еще НДС к возврату - как с ним быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Янв 30, 2008 16:31:25 Сообщить модератору   

    Как это не в курсе? А доверенность от кого?
    Не в возврату, а к зачету... В счет предстоящих платежей по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Янв 30, 2008 17:45:30 Сообщить модератору   

    Даулет говорит:
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Не подскажите какие есть основания для освобождения от ответственности за сокрытие налогооблагаемого оборота?
    Ситуация такая: ТОО импортировала груз, на таможне декларировала, платила пошлины и НДС. Но при налоговой проверке оказалась, что провезли, заплатили НДС и задекларировали груза больше, чем отразили в налоговой отчетности. Неотраженный в отчетности оборот был провезен по доверенности от ТОО и ТОО не в курсе совсем за него. Теперь налоговики вешают собак на ТОО. что делать? Плюс еще НДС к возврату - как с ним быть?


    Не понятно...

    НДС при импорте был уплачен больше, чем отразили в декларации по НДС? Если это так, то налоговый проверяющий должен доначислить НДС к зачету. Соответственно, уменьшается НДС к уплате в бюджет. А вот каких собак вам вешают? Не понятно....


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХОф
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Янв 30, 2008 22:02:02 Сообщить модератору   

    Может ошипка.. Не импортировала, а ЭКСпортировала?

    Сказал я и сделал взгляд, как на Асиной аватаре..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даулет
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Янв 31, 2008 12:26:11 Сообщить модератору   

    to Cleaner:
    Не в курсе. потому что люди растомаживали по доверенности. паралельно провозили и свой груз под именем ТОО. само ТОО никакого отношения не имеет к левому грузу.
    to Galin:
    НДС уплачен как положено. Собака вот такая - ТОО в налоговой отчетности отразила только свой оборот, левый не указывала, так как понятия о нем не имела пока не пришли налоговики с проверкой. А налоговоики запросили информацию с таможни - там все и раскрылось.

    Груз импортировали.

    P.S. спасибо за внимание к теме. очень буду благодарен если поможете разобраться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Янв 31, 2008 18:49:11 Сообщить модератору   

    Даулет говорит:
    Не в курсе. потому что люди растомаживали по доверенности. паралельно провозили и свой груз под именем ТОО. само ТОО никакого отношения не имеет к левому грузу.

    Так, ГТД оформлена на весь груз, включая левый? Или ГТД оформлялись отдельно? И какого содержания была доверенность, что таможенники по ней оформили ГТД на поставку без счета-фактуры?
    Даулет, давайте подробнее информацию, чтобы без telepat.dll...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz