Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Порядок оформления импорта из Турции (2023г.)
    Аренда и упрощенка в 2023г
    Расчет ОПВ и СО для ИП с 1 июля 2023г
    Можно ли выписать 10.02.2023г эсф за 31.12.2022г?
    Единый платёж с заработной платы (2023г.)
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    если дата принятия учета импорта в декабре 2023г, 328.00 сдала в январе, в фно 100.00 сядет 2023г?     
    kira28
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Мар 29, 2024 15:18:59   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=684752#684752
    Добрый день! подскажите пожалуйста верно ли я отражаю в фно 100.00:импорт поступил в конце декабря, на учет приняли в конце декабре, в январе сдала 328.00 и оплатила НДС. в ФНО 100.00 за 2023г. я отразила его, а в 300.00 отражу в 1кв.2024г. Это будет разница между фно 100.00 и 300.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1266 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Мар 29, 2024 16:59:18   

    Я приобретение показывал в том квартале в котором пришло оборудование строка 300.00.016II A, а НДС в зачет брал в том квартале, когда его платили строка 300.00.016II B. Так правильнее по идее.
    Вопросов по камералке ни разу не возникало.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1266 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Мар 29, 2024 17:01:17   

    Ведмедев говорит:
    показывал в том квартале в котором пришло оборудование

    имеется ввиду дата на талоне прохождения границы. На этот момент как бы понятен уже облагаемый оборот.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kira28
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Мар 29, 2024 18:50:32   

    Ведмедев говорит:
    Я приобретение показывал в том квартале в котором пришло оборудование строка 300.00.016II A, а НДС в зачет брал в том квартале, когда его платили строка 300.00.016II B. Так правильнее по идее.
    Вопросов по камералке ни разу не возникало.

    у нас ж/д транспортом пришло, приняла ну учет по первой дате, так как нет даты перехода границы, по счет фактуре- 27 декабрем, по факту пришел товар в январе, в 328.00 также этой датой. в ФНО 300.00 беру в 1кв.2024года в зачет. Вот теперь делаю 100.00 она садится в нее за 2023год,декабрем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1266 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Мар 29, 2024 19:21:18   

    kira28, да я помню Вы спрашивали раньше по какой дате принимать в учет для определения размера оборота.
    kira28 говорит:
    в ФНО 300.00 беру в 1кв.2024года в зачет.

    верно, т.к. оплатили НДС в январе 2024
    kira28 говорит:
    Вот теперь делаю 100.00 она садится в нее за 2023год,декабрем.

    тоже верно, т.к. на учет оприходовали согласно НК РК
    пп.1 п.2 ст.442 НК РК говорит:
    наиболее ранняя из дат признания (отражения) таких товаров в бухгалтерском учете в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и (или) требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

    и у Вас не будет расхождения между соткой и НДСом по приобретению за 2023 год. Тут же не рассматривается вопрос отнесения НДСа в зачет, это совсем другой вопрос.
    ИМХО разумеется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kira28
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вс Мар 31, 2024 19:01:18   

    Ведмедев говорит:
    приобретение показывал в том квартале в котором пришло оборудование строка 300.00.016II A, а НДС в зачет брал в том квартале, когда его платили строка 300.00.016II B. Так правильнее по идее.
    Вопросов по камералке ни разу не возникало.

    Здравствуйте! Получается я должна была оборот по приобретению указать в 300.00 в 4м квартале, но где графа ндс ничего не указывать. А в 1м квартале наоборот, ндс на импорт указываю, но оборот по нему ничего не ставлю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kira28
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вс Мар 31, 2024 19:01:42   

    Ведмедев говорит:
    приобретение показывал в том квартале в котором пришло оборудование строка 300.00.016II A, а НДС в зачет брал в том квартале, когда его платили строка 300.00.016II B. Так правильнее по идее.
    Вопросов по камералке ни разу не возникало.

    Здравствуйте! Получается я должна была оборот по приобретению указать в 300.00 в 4м квартале, но где графа ндс ничего не указывать. А в 1м квартале наоборот, ндс на импорт указываю, но оборот по нему ничего не ставлю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1266 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Апр 01, 2024 11:19:07   

    kira28 говорит:
    Получается я должна была оборот по приобретению указать в 300.00 в 4м квартале, но где графа ндс ничего не указывать. А в 1м квартале наоборот, ндс на импорт указываю, но оборот по нему ничего не ставлю?

    Верно, я именно так и делаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Июл 03, 2024 16:20:16   

    kira28 говорит:
    у нас ж/д транспортом пришло, приняла ну учет по первой дате, так как нет даты перехода границы

    Почему нет? В железнодоророжных накладных есть штампы о прибытии на станцию пропуска на границе. Есть списки приграничных станций, по которым мы учитывали дату перехода границы, по дате и считали НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz