счет-фактура
|
|
#1 Ср Дек 12, 2007 15:39:42
|
|
|
Налоговый инспектор требует предъявить копии выписанных счетов-фактур.Поскольку мы реализуем товар физическим лицам,счет-фактура не выписывается и соответственно не подписывается покупателем,руководствуясь ст242 п8пп3 НК. Я не права? Инспектор говорит,что ТОО должно выписывать и оставлять себе все копии,Когда отпуск идет предприятию,заключаем договор,оформляем все документы.. Обязательно ли себе оставлять акты выполненных работ? Спасибо....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Дек 12, 2007 16:55:20
|
Сообщить модератору
|
|
Ninel говорит: |
Налоговый инспектор требует предъявить копии выписанных счетов-фактур.Поскольку мы реализуем товар физическим лицам,счет-фактура не выписывается и соответственно не подписывается покупателем,руководствуясь ст242 п8пп3 НК. Я не права? Инспектор говорит,что ТОО должно выписывать и оставлять себе все копии,Когда отпуск идет предприятию,заключаем договор,оформляем все документы.. Обязательно ли себе оставлять акты выполненных работ? Спасибо.... |
Акты оставлять желательно.
Если реализуете физ.лицам товар в розницу, используя ККМ-вы правы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Дек 12, 2007 20:54:09
|
Сообщить модератору
|
|
И инспектор вам правильно говорит, раскиньте логикой, вы провели реализацию через ККМ, значит показали всё официально! А что товар, и прочее по бухгалтерии не обязательно проводить? А для себя вы как собираетесь выяснять что куда дели?Не разводите сами для себя бардак! :evil:
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Чт Дек 13, 2007 09:10:39
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
И инспектор вам правильно говорит, раскиньте логикой, вы провели реализацию через ККМ, значит показали всё официально! А что товар, и прочее по бухгалтерии не обязательно проводить? А для себя вы как собираетесь выяснять что куда дели? |
Знаете, чтобы провести расход ТМЦ и реализацию, вовсе необязательно отпечатывать бумажку.
Anonymous говорит: |
Не разводите сами для себя бардак! :evil: |
Очень похоже, что этот бред написал налоговик.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
zarina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Чт Дек 13, 2007 17:16:29
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте,подскажите пожалуйста фирма у которой мы арендуем помещение выставляет за июль две сч-ф за аренду(одну мы получили расписались,а вторую мы не получали),в октябре они делает сторно на сумму второй счф.В этом месяце приносят акт сверки,я отказалась ее подписать т.к. счф 2 и сторно не получала.Что можно сделать в этой ситуации?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Дек 13, 2007 17:29:45
|
|
|
Потребовать от этой фирмы исправительную. Скорее всего они у себя ее провели. Камеральный контроль обязательно докапается.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
zarina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
zarina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Чт Дек 13, 2007 21:09:58
|
Сообщить модератору
|
|
Для NoName:Очень похоже, что этот бред написал налоговик.
Я не налоговик! А вот от оформления всех первичных документов вас никто не освобождал! вам же лучше! А если бухучет в копме просто грохнется? А вам востановить надо!? Тогда как???
Сплошные ленивцы и мозготрепы пошли,а не бухгалтера!!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#12 Пт Дек 14, 2007 09:20:28
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
А вот от оформления всех первичных документов вас никто не освобождал! вам же лучше! А если бухучет в копме просто грохнеться? А вам востановить надо!? Тогда как??? |
Данная проблема была решена ещё в 70-х.
1. Ежедневное автоматическое архивирование базы данных
(в наше время - из планировщика задач Windows, используя обычный архиватор или специальные программы для архивирования)
2. Периодически - запись архива на внешний носитель, хранение его за пределами офиса.
3. Периодически - контрольное восстановление БД из архива (на другом компьютере, естественно).
Намного умнее, чем распечатывать всю БД на бумаге.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
zarina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пт Дек 14, 2007 13:30:54
|
Сообщить модератору
|
|
zarina говорит: |
а на пост 10 кто-нибудь может ответить? |
а что вы хотите услышать?
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Anonymous говорит: |
И инспектор вам правильно говорит, раскиньте логикой, вы провели реализацию через ККМ, значит показали всё официально! А что товар, и прочее по бухгалтерии не обязательно проводить? А для себя вы как собираетесь выяснять что куда дели?Не разводите сами для себя бардак! :evil: |
Цитата: |
Очень похоже, что этот бред написал налоговик. |
Аха..похоже...Странная идея: распечатывать накладные со счет-фактурами, что бы потом узнать
...
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Anonymous говорит: |
Для NoName:Очень похоже, что этот бред написал налоговик.
Я не налоговик! А вот от оформления всех первичных документов вас никто не освобождал! вам же лучше! А если бухучет в копме просто грохнется? А вам востановить надо!? Тогда как???
Сплошные ленивцы и мозготрепы пошли,а не бухгалтера!!!! |
умерьте тон...Гости так себя не ведут....у вас проблемы?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Ср Дек 19, 2007 14:40:59
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Всех с прошедшими и наступающими праздниками
Клиент просит реализацию задним числом сделать, якобы они уже списали товар ( хотя не пойму как можно даже без копии доков оприходовать). А у меня до этого была реализация, и получается, что у меня нумерация счетов-фактур не пойдет? Вопрос: Важно ли саблюдать порядок счетов-фактур выданных или это не имеет значение?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Ср Дек 19, 2007 15:07:21
|
Сообщить модератору
|
|
Asya говорит: |
Важно ли саблюдать порядок счетов-фактур выданных или это не имеет значение? |
Порядок счетов - фактур соблюдать надо, чтобы при проверки у проверяющих не возникало ненужных вопросов.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Ср Дек 19, 2007 20:05:24
|
Сообщить модератору
|
|
Для проверяющих это не нарушение, просто Вам самим будет удобно когда есть правильная нумерация.
Вы же работаете не только для проверяющих (для нал.органов важно, чтобы Вы правильно начислили налоги и другие платежи в бюджет). Если Вам нужно вставить номер задним числом, советую попробовать так. Н-р в июле были номера 267,268,269, а Вы вставьте 267/1-07, или 267-а.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Пт Дек 21, 2007 12:37:40
|
Сообщить модератору
|
|
Кари говорит: |
Н-р в июле были номера 267,268,269, а Вы вставьте 267/1-07, или 267-а. |
ни в коем случаи, при этом нумерация в программе 1-С окончательно собьется, у меня так одна работница сделала, пришлось перебивать все с/ф за период сбоя(а это за 3дня в среднем 48с/ф, которые уже были у покупателей услуг), это был скандал
вот пример:
267
268
269,
267/1-07,
затем они идут автоматом
266/1-07, не было ведь и до этой 265/1-07 и т.д. и у вас будет так 265-2шт, 266-2шт, надеюсь я ясно выразилась
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Пт Дек 21, 2007 12:54:00
|
Сообщить модератору
|
|
Поэтому, чтобы такого скандала не было, нужно зайти в конфигратор, документы, счет-фактура, и там есть периодичность, выбрать как Вам будет удобно, там стоит в пределах года, а вы поставьте в пределах месяца тем более, что сейчас уже декабрь, самое главное с 01 декабря подтвердите (перепроведите) ту нумерацию которая у Вас была, ну чтобы программа не начала опять считать с №1.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#20 Пт Дек 21, 2007 14:53:01
|
Сообщить модератору
|
|
Ну зачем же такие ужасные методы.
Если конфигурация типовая - используйте префикс номера документа:
Для дополнительных счетов укажите префикс, отличающийся от основного - и нумерация не собьётся, и в конфигуратор лезть не придётся.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Вт Дек 25, 2007 15:39:36
|
Сообщить модератору
|
|
обязательно ли чтобы дата выписки счет фактуры совпадал с датой выписки накладной? или можно наклаждную на несколько дней раньше выписать как сам факт отгрузки? Спасибо..очень сомневаюсь
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Вт Дек 25, 2007 16:00:56
|
Сообщить модератору
|
|
Asya говорит: |
обязательно ли чтобы дата выписки счет фактуры совпадал с датой выписки накладной? |
обязательно, вы же работаете методом начисления см. Кодекс НК РК
-ст.10 п.1пп.16,
-ст.216 п.1
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Вт Дек 25, 2007 16:19:12
|
Сообщить модератору
|
|
Asya говорит: |
обязательно ли чтобы дата выписки счет фактуры совпадал с датой выписки накладной? или можно наклаждную на несколько дней раньше выписать как сам факт отгрузки? Спасибо..очень сомневаюсь |
Не обязательно. Главное чтоб СФ была выписана в том же налоговом периоде (месяце).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Вт Дек 25, 2007 17:50:56
|
Сообщить модератору
|
|
Miki
242 статья она ведь знаменитая.. Я проснувшись среди ночи отвечу вам как она называется.. И в принципе смогу вам ее процитировать..
В указанный вами пункт этой статьи начинается со слов:
Цитата: |
Если иное не предусмотрено настоящей статьей |
Это уже говорит о том, что следующая сентеция:
Цитата: |
счет - фактура выписывается не позднее даты совершения оборота по реализации |
верна НЕ ВСЕГДА.
Вот я и отвечаю, что это не обязательно. Ферштейн?
Изучите наизусть эту статью... Обратите внимание на транспорно-экспедиторские услуги.. железнодорожные перевозки...
И сравните со словами
Asya писал(а):
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Вт Дек 25, 2007 18:06:23
|
Сообщить модератору
|
|
тон смените,
ИМХО говорит: |
Изучите наизусть эту статью... |
Ну зачем же так болезненно,
на данный момент вопрос стоит просто и без нюансов, зачем кому-то мудрить голову, при частном подходе можно обсудить и ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕННОЕ
ИМХО говорит: |
транспорно-экспедиторские услуги |
ИМХО говорит: |
железнодорожные перевозки |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|