Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Зачет по налогу на добавленную стоимость при импорте товара в таможенном союзе
    проводки НДС в таможенном союзе в 1С 8.2
    Период отнесения в зачет НДС, уплаченного по импорту в рамках Таможенного союза
    Консигнационный договор при таможенном союзе.
    Возврат запчастей в Таможенном Союзе
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Период отнесения НДС в зачет по тоаврам полученным в Таможенном союзе     
    Александра К.
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #51 Вт Дек 31, 2013 10:20:50   

    Здравствуйте! Подскажите, товар получен в декабре, оплата НДС в декабре, электронно сдана форма 320 и 328 тоже в декабре. А на бумаге отнесем в налоговую в январе и отметка будет январская. В зачет могу брать в 4кв 2013г?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #52 Вт Дек 31, 2013 11:29:42   

    Александра К., можете.
    http://balans.kz/topic51784.html

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Ср Сен 17, 2014 13:27:30   

    Svetlana.B, Здравствуйте,
    мне пришло уведомление по вопросу расхождения 100.00 и 300.00 по импорту. В моем случае товары пришли в декабре 2013, оплатила в январе и , соответственно, указала оборот по приобретению и сумму НДС в января 2014г. Если вы получили официальное письмо, то не могли бы им поделиться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Ср Сен 17, 2014 14:16:06 Сказали Спасибо❤   

    Tais, ничего нового они мне не ответили.
    Даже не удостоили вниманием мой вопрос № 3.
    Однако, я остаюсь при своем мнении, что нельзя показывать в 300.00 оборот в одном квартале, а НДС в зачет в другом.

    Могу Вам ответить, что Вы все правильно сделали. Напишите в ответе, что приход товара показан в 100.00 в 2013г. (согласно МСФО), а оборот по приобретению в 300.00 отражен в 1 кв.2014г. (согласно пункту 3 статьи 256 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» в случае уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии со статьями 241 и 276-20 Налогового кодекса уплаченный налог относится в зачет в том налоговом периоде, в котором исполнено налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Ср Сен 17, 2014 14:39:22   

    Svetlana.B, Спасибо за совет. Сейчас позвонила в НК начальнику отдела по камералке. Она сказала чтобы я написала объяснительную и не переживала. Очень вежливо и терпеливо. Я ее знаю, вместе работали в далеких 90-х Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Ср Сен 17, 2014 16:56:33   

    Svetlana.B говорит:
    Однако, я остаюсь при своем мнении, что нельзя показывать в 300.00 оборот в одном квартале, а НДС в зачет в другом.

    Светлана, вы же оборот по приобретению имеете ввиду?
    Цитату привожу - чтобы новички в импорте не путали обороты:
    - облагаемый импорт (т.е. когда обязаны с него заплатить НДС) - отражается в ф.320.00 для ТС, или в Декларации на товары (все страны кроме ТС).
    - оборот по ТМЗ, приобретенным по импорту - отражается в ф. 300.00 - датой, когда имеем право на зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Ср Сен 17, 2014 17:27:43   

    Омарова Д.М. говорит:
    Светлана, вы же оборот по приобретению имеете ввиду?

    Да, конечно! Извините, не подумала, что меня могут понять не правильно.
    Омарова Д.М. говорит:
    - оборот по ТМЗ, приобретенным по импорту - отражается в ф. 300.00 - датой, когда имеем право на зачет.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #58 Пт Фев 13, 2015 14:22:04   

    сдала 320 за декабрь 2014г., сумма облагаемого импорта 515 000, а по бух учету оприходовала (по курсу аванса) 537000, какую сумму указать в 300? если укажу 515 то будут расхождения с 100, если укажу 537, то будут расхождения с 320. Как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Пт Фев 13, 2015 15:07:42   

    larka, 300.00 заполняется на основание данных 320.00, т.е. на сумму 515000, а 100.00 заполняется на основании данных по бух.учету, т.е. на сумму 537000. Разница объясняется разными правилами заполнения форм. Если будет уведомление с налоговой, то так и расшифруете эту разницу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лянча
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Вт Мар 28, 2017 12:11:45   

    Здравствуйте, товар получен в декабре 2016 г. , декларации ф. 320,328 сданы в январе 2017, налог уплачен так же в январе 2017 г. Если с НДС все понятно, берем в зачет в том периоде когда прошла оплата, и отражаем в форме 300 за 1 кв 2017г. , то с КПН не понятно, можно ли брать в зачет в 2016 г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Вт Мар 28, 2017 13:30:38 Сказали Спасибо❤   

    Лянча говорит:
    можно ли брать в зачет в 2016 г.?

    Нужно. А оборот тоже показываете в 4 кв 2016 г. Только сам НДС в 1 кв 2017

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лянча
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Вт Мар 28, 2017 13:53:54   

    Трудоголик2 говорит:
    Лянча говорит:
    можно ли брать в зачет в 2016 г.?

    Нужно. А оборот тоже показываете в 4 кв 2016 г. Только сам НДС в 1 кв 2017

    Если я правильно Вас поняла, то 4 кв 2016 заполняем строку 300.00.016А, а в 1 кв 2017 г. 300.00.016В

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Вт Мар 28, 2017 14:58:09   

    Как все таки правильно?
    Трудоголик2 говорит:
    оборот тоже показываете в 4 кв 2016 г. Только сам НДС в 1 кв 2017

    или
    Svetlana.B говорит:
    нельзя показывать в 300.00 оборот в одном квартале, а НДС в зачет в другом.
    ??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aizhan
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Сб Апр 04, 2020 16:29:25   

    Здравствуйте, очень много читала по этой теме но так и не сделала правильных выводов, все таки в 2019г-2020г как поступить? НДС в зачёт берем по оплате? Импорт был в декабре 2019г, 328 и 320 за декабрь 2019 сдали январем и оплатили также в январе 2020. Если да, то будут расхождения по оборотам приобретения 100 и 300.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #65 Сб Апр 04, 2020 20:27:08   

    Aizhan говорит:
    Импорт был в декабре 2019г, 328 и 320 за декабрь 2019 сдали январем и оплатили также в январе 2020. Если да, то будут расхождения по оборотам приобретения 100 и 300

    Да будет расхождение, на уведомление ответите письмом как вы нам и описали ситуацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Страница 2 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz