Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какую сумму брать амортизации при расчете КПН на вычеты?
    Международная перевозка. Какую сумму брать для начисления КПН 5%?
    ИПН с компенсации за неиспользованный отпуск. Какую сумму МЗП брать на вычет?
    Какую сумму брать из ГТД для заполнения ф. 300.00, если был импорт из Китая?
    в каком периоде надо брать в зачет уплаченную сумму НДС по импорту. форма 320
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какую сумму НДС брать в зачет?     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Чт Ноя 03, 2005 17:14:48 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=7153#7153
    ТОО приобрело автомашины в лизинг. В выставленной нам счете фактуре выделен НДС. Так вот вопрос: всю ли сумму брать в зачет или нет?
    Поясняю автомашины приобртены по договору финансового лизинга

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Чт Ноя 03, 2005 17:22:45 Сообщить модератору   

    Всю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Окт 22, 2007 12:02:28 Сообщить модератору   

    Добрый день! Получена счет-фактура за проживание от российской компании с выделением НДС 18%. Могу ли я брать НДС 14% в зачет? Если, да, то как это делается? СПС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Пн Окт 22, 2007 12:15:02 Сообщить модератору   

    Asya
    Вы не можете взять этот НДС в зачет.
    Вам нужно будет уплатить за данную компанию 10%КПН за не резидента, + НДС 14% за нерезидента и его уже взять в зачет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Окт 22, 2007 12:23:27 Сообщить модератору   

    Если не беру ничего не надо делать?Гость, спасибо..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Окт 22, 2007 13:10:33 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Вам нужно будет уплатить за данную компанию 10%КПН за не резидента, + НДС 14% за нерезидента и его уже взять в зачет

    Не поняла, а можно поподробнее, обычно я просто ставила такие сч/ф на затраты, а НДС в зачет не брала Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Пн Окт 22, 2007 13:20:50 Сообщить модератору   

    извините, до конца не дописал ответ, и отправил.... Sad
    списывается по авансовому отчёту, как затраты на проживание и НДС в зачет не берется.
    Tary
    а Вам спасибо за внимание Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Пн Окт 29, 2007 17:03:59 Сообщить модератору   

    Добрый вечер! При приходовании счет-фактуры программа на 13 копеек меньше считает, чем НДС выставленная в счет-фактуре.
    Вопрос:Можно ли взять в зачет НДС чуть меньше чем выставлена по счет-фактуре?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    seer
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Окт 29, 2007 17:33:18 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Можно ли взять в зачет НДС чуть меньше чем выставлена по счет-фактуре?
    на 13 копеек не смертельно Very Happy Вопрос: приходование СФ в какой программе производите и через какой документ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Окт 29, 2007 17:46:31   

    13 копеек это 0,52 тенге. 1 Тенге, если округлять. Не совсем смертельно, но ранимо будет при проверке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Пн Окт 29, 2007 17:53:24 Сообщить модератору   

    seer говорит:
    приходование СФ в какой программе производите и через какой документ?

    программа:1С. Просто в счет фактуре одинаковые 10 изделии указаны по отдельности в 10 строках, а я их оприходовала в 1 строке на общую сумму. Может из-за этого?
    Compas говорит:
    13 копеек это 0,52 тенге.
    а вот это я не поняла Embarassed Как это 0,52 тенге? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Пн Окт 29, 2007 18:06:18 Сообщить модератору   

    Если автомашины легковые то НДС в зачет не берется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Россия
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Окт 29, 2007 18:08:32 Сообщить модератору   

    Так у вас наши рублики и копейки. Или копейкой вы назвали тиыны?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    seer
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Окт 29, 2007 18:17:44 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    в 10 строках, а я их оприходовала в 1 строке на общую сумму. Может из-за этого?

    В любом из документов в 1С "поступление материалов", поступление товаров", "поступление фиксированных активов" и т.д. можно откорректировать НДС вручную (по крайней мере в моей версии это допустимо). Вы указываете цену, количество, стоимость расчитывается автоматом, НДС14% также производится автоматически. Попробуйте в ячейке "сумма НДС" откорректировать свои 13 тиын, соответственно и сумма автоматически изменится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Окт 29, 2007 18:30:36   

    Несмторя на то, что вы Гость указали копейки, телепаты, такие как seer знают, что вы с Казасхтана и что у вас типовая конфигурация Бухучет для Казахстана. Это опыт дорогой дружок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дельбар
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Окт 30, 2007 09:46:37 Сообщить модератору   

    Гость, вы неправильно посоветовали Асие брать с нерезидента налог у источника выплаты и НДС за нерезидента. Услуги оказывались не на территории РК, были письма НК о том, что проживание в гостинице за рубежом не берутся налоги.
    Как Вы себе это представляете - номер стоит 300 долларов, а вы заплатите в гостинице 270 долларов и сообщите, что удержали налог.
    По Адм кодексу РК вообще наказывается неудержание налога, т.е. налог должен быть сначала удержан, а потом уже перечислен в бюджет. нельзя платить налог за счет компании, если по Налоговому кодексу его нужно удерживать.

    По легковым автомобилям НДС действительно не берется в зачет.
    Советую тем кто дает советы не вредить бухгалтерам. желательно делать ссылки на налоговый кодекс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ася
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Окт 30, 2007 11:06:21 Сообщить модератору   

    извините, не копейки, а тиыны..seer, спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz