Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    НДС закрытие счетов 1420 и 3130 в налоговом и бухгалтерском учете
    Сальдо на счетах 1420,3130 в 1с:8
    Как в ОСВ выравнять НДС (1420,3130) и лицевым счетам?
    Помогите пож-та разобраться со счетами 1420 и 3130?
    1с 7.х: Как проверить правильно ли закрываются счета по НДС 1420-3130?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Сверка счетов 1420 и 3130 и данных регистров по НДС в программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.1     
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Фев 09, 2011 18:02:08   

    Уважаемы профи , подскажите где проблема?
    При формировании экспресс-проверки ведения учета выдет след. ошибки :
    Результат проверки: Данные в бухгалтерском учете и в регистрах накопления по НДС отражены неверно.
    Возможные причины: "- Установлена дата актуальности учета, которая меньше даты конца проверки.
    - Введены операции по бухгалтерскому учету, но не сделаны движения по регистрам НДС.
    - Введены движения по регистрам НДС, но не сделаны операции по бухгалтерскому учету.
    - Неверно указан счет НДС в документах"
    Рекомендации: "- Ввести недостающие операции по бухгалерскому учету (Операции - Операция (бухгалерский и налоговый учет))
    - Ввести недостающие движения по регистрам НДС (Операции - Корректировка записей регистров)
    - Изменить дату актуальности учета так чтобы она была больше даты конца проверки и перепровести документы" Счет Регистр накопления Документ Сумма по данным бух.учета Сумма в подсистеме НДС
    1420 Корректировка НДС к возмещению Закрытие месяца 00000000009 от 31.08.2010 23:59:59 212 139,1

    Что это может быть ? Перепроверила все документы , не могу поянть где ошибка Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Фев 10, 2011 08:38:06 Сообщить модератору   

    Посмотрите, у вас есть дкумент, корректирующий НДС от 31.08.2010, на сумму 212 139,1 тг?
    Скорее всего Вы ввели этот документ вручную, а товара, с которого пришел данный НДС нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Фев 10, 2011 09:52:59   

    У меня всего 3 операции вручную:
    1.Удержала сумму подотчета у сотрудника (проводок по НДС нет)
    2.Удержание по сотовой связи ( проводок по НДС нет)
    3.Комиссия банка без НДС.
    Такие операции делаю ежемесячно ,проблем не возникало.
    Подскажите в каком еще направлении смотреть? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Фев 10, 2011 10:34:02 Сообщить модератору   

    Загрузите оборотку за август 2010 года, посмотрите сколько на счете 3130, умножьте на 12 и разделите на 112, получите сумму на 1421. Посмотрите еще проводки по закрытию месяца августа, почему-то там автоматом скорректировался НДС. Может быть были выписаны лишние счет-фактуры?

    Posted after 5 minutes 10 seconds:

    Senator_I говорит:
    Загрузите оборотку за август 2010 года, посмотрите сколько на счете 3130, умножьте на 12 и разделите на 112, получите сумму на 1421.

    Насчет этого, это в идеальном варианте Smile А вот насчет корректировки по закрытию месяца проверьте, почему она образовалась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Фев 10, 2011 11:26:17   

    Senator_I говорит:
    Загрузите оборотку за август 2010 года, посмотрите сколько на счете 3130, умножьте на 12 и разделите на 112, получите сумму на 1421.

    Извините ,я не совсем поняла смысл? Embarassed

    И как проверить закрытие ? у меня в осв по счету 7210 появилась статья:
    НДС не принятый к зачету 212 139,10
    Если я туда проваливаюсь ,то выхожу на закрытие месяца (((

    Posted after 23 minutes 24 seconds:

    Yahoo! У меня все получилось ,исчезла эта сумма.
    Не знаю что было , но сняла все документы по реализации и приходы по ним и перепровела )))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Фев 10, 2011 13:28:04 Сообщить модератору   

    Здорово, вероятно какой-то документ просто неправильно провелся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнур
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Апр 08, 2011 16:14:01   

    Здравствуйте, подскажите возникшую проблему.
    При экспресс проверке по разделу НДС-Сверка счетов 1420 и 3130 выходит ошибка при разноске НДС на товары импортируемые с РФ.
    Последовательность опреации такая.
    1 Поступление импорт 06.07.2010г. от Даты выписки счет фактуры
    2 Заявление о вввозе 26.07.2010г. На основании поступления делает проводки Дт 1420 Кт 3310
    3 На основании заявления Регистрация прочих операции проводка такая же на сумму НДС и увеличивает сумму поставщика
    4 Операцей введенной вручную проводка Дт3310 Кт 3130 на сумму НДС
    Экспресс проверка выдает ошибку
    3130 НДС основание Заявление в подсистеме НДС на сумму НДС по импорту кредит .оборот
    3130 НДС основание Оперция Сумма по данным БУ на сумму НДС дебет. оборот
    1420 НДС к возмещению Заявление Сумма по данным БУ на сумму НДС дебет. оборот
    по оборотке 1420 2 раза садится НДС по импорту Заявление и Регистрация прочих опреации

    Вт орой вопрос 01.01.2010
    01 января 2010 операцией начисляю НДС на остатки ОС сняли с учета по НДС, Дт 2410 Кт 3130
    Оплачиваю начисленный НДС
    01 марта встали на учет по НДС . Начисляю операцией Дт 1420 Кт 2410 пишет ошибку в Экспресс проверке в разделе сверка
    Что сделано неправильно
    Прикрепляю лист


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Июн 13, 2016 17:38:21   

    Добрый день!
    при экспресс проверке выдает ошибку: Сверка счетов 1420 и 3130 и данных регистров по НДС
    поступление услуг от нерезидента, облагаю ндс, сделала проводки в регистрах накопления (НДС), и всеравно выдает ошибку по 3130.
    Подскажи пожалуйста в чем ошибка и как ее исправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz