|  как правильно заполнить форму 300 на основании 320 и 328
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Сб Апр 19, 2014 18:23:44   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Всем добрый день!
 
Импорт из России первый раз.
 
Ситуация :
 
11.03.2014  - (Дт 1330  Кт 3310) Отражен приход товара из РФ по талону прохождения границы
 
31.03.2014 – (Дт 3130 Кт 1030) –Оплачен НДС.
 
10.04.2014 – (Дт 1630 Кт 3130) – Начислен НДС к оплате согласно сданной 320.0 и 328.00 за март 2014г.
 
Получается , в бух.учете ,что приход товара и оплата НДС - в 1 кв. 2014,
 
 а само начисление НДС по импорту  - во  2 кв. 2014 г.
 
Как в данной ситуации заполнить строки. 300.00.16 I (А)   и   300.00.016 I (В) ?
 
Согласно правил : 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-ях) на товары, а также в декларации (-ях) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и  заявлении (-ях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00.Cтрока включает в себя строки 300.00.016I А, 300.00.016II А; | 
	 
 
 
 
1 кв. 2014 года  заполняем  стр. 300.00.16 I (А)  – 382 524 , а стр. 300.00.016 I (В) – «0»
 
2 кв. 2014 года заполняем  стр. 300.00.16 I (А)  – «0» , а стр. 300.00.016 I (В) – 45 903
 
Верно я понимаю ?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Пн Апр 21, 2014 19:48:47   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Ольга А., спасибо почитала.
 
если я сделаю зачет НДС в 1кв. 2014 по оплате , то в в бух.учете в 1С 8.2 - зачет пройдет в апреле -2 кв. 2014 г., так как к зачету НДС проводится по сданной 328.00 в апреле.
 
Получится расхождение в налоговом учете (ф.300) с бух.учетом (ф. 328) ????  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Пн Апр 21, 2014 19:59:13  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ольга А. говорит: | 
	 
	
	  | 
	  все цифры в первом квартале должны пройти - и налоговая база, и НДС, так как оплата прошла в марте. | 
	 
 
 
Согласен.
 
 
 
	  | angel051054 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Получится расхождение в налоговом учете (ф.300) с бух.учетом (ф. 328) ???? | 
	 
 
 
Думаю, что НДС на импорт можно отражать вместе с приходом товаров, т. е. в данном случае в марте, аналогично операции реализации, когда НДС начисляется вместе с проведением акта выполненных работ, а не по дате сдачи ф. 300.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Пн Апр 21, 2014 20:13:19   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				A.Vail, Очень рада вашему участию.
 
 
	  | A.Vail говорит: | 
	 
	
	  
	  Ольга А. говорит:
 
все цифры в первом квартале должны пройти - и налоговая база, и НДС, так как оплата прошла в марте.
 
 
Согласен.  | 
	 
 
 
Убедили.
 
И еще дополнительный вопрос :
 
Приход товара в бух.учете оприходован по курсу предоплаты = 393 954
 
А в 328.00 в целях налоговой базы для исчиления НДС стоимость товара определена по курсу на день прохождения границы и = 382 524.
 
В строке 300.00.16 I (А) отражаю оборот = 393 954  - Верно?
 
В стр. 300.00.016 I (В) – «45 903» НДС по форме 328.00  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Пн Апр 21, 2014 20:20:31  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Я сумму оборота указываю из ф. 328, т.е. здесь поставил бы 382 524, так как согласно Правилам в этой строке отражается "размер облагаемого импорта", а это налоговый термин и определяется по НК, а не по бух.учету.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Пн Апр 21, 2014 20:37:12   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | A.Vail говорит: | 
	 
	
	  | 
	  здесь поставил бы 382 524,  | 
	 
 
 
 
И тогда будет расхождение между 300 и 100 на 11 430 тенге. 
 
И данные оборотки за 1кв. будут расходиться с оборотами в 300.00
 
 
Не хочется писать бух. справку к 1 кварталу...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Вт Апр 22, 2014 09:56:30  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | angel051054 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  И тогда будет расхождение между 300 и 100 на 11 430 тенге.  | 
	 
 
 
Так и должно быть. Ведь оборот по 100 и 300 рассчитывается по разным правилам. Если налоговики хотят, чтобы эти суммы совпадали, пусть перепишут Налоговый кодекс.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Вт Апр 22, 2014 10:01:09  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | A.Vail говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Я сумму оборота указываю из ф. 328, т.е. здесь поставил бы 382 524,  | 
	 
 
 
На практике делается именно так, сдаю 320 328 почти каждый месяц, за год 220 (почти тоже самое что 100, только для ИП), камералки по расхождениям не было. Курс для исчисления НДС и курс оприходования в бухучете в большинстве случаев не совпадает, так как это практически всегда разные даты.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Вт Апр 22, 2014 10:01:51   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Svetlana.B, спасибо.
 
 
	  | Svetlana.B говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Так и должно быть. | 
	 
 
 
 
Это мне понятно.
 
Просто лень писать каждый раз бух.справку к отчетности, а потом я каждый год пишу ответы на уведомления по расхождению  данных 100 и 300
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
 
 
A.Vail, Svetlana.B, Ольга А., Спасибо за обсуждение.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Вт Апр 22, 2014 10:05:28   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | angel051054 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  я каждый год пишу ответы на уведомления по расхождению данных 100 и 300 | 
	 
 
 
Зато легче расшифровывать по Вашим бух.справкам. А мы налоговикам не даем расшифровку по каждой поставке (а они и не требуют), просто указываем общей суммой.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Вт Апр 22, 2014 10:31:43   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Svetlana.B говорит: | 
	 
	
	  | 
	  просто указываем общей суммой. | 
	 
 
 
Да даю общую сумму , но к ответу прилагаю регистр - расшифровываю из чего сложилась сумма.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |