ТМЗ на начало периода в форме 100.00 не совпадает с обороткой по 1300
|
|
#1 Вт Мар 04, 2014 14:36:50
|
|
|
ТМЗ в форме 100.00 в строке 100.00.009 I и II а также в строке 100.00.009 III A не совпадает с обороткой по 1300. Сумма разницы похожа на сумму ТМЗ, приобретенных не для СГД (кружки, рюмки, цветы) правильно ли это? или ТМЗ по НУ должны быть равны ТМЗ по БУ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Мар 05, 2014 08:41:33
|
|
|
и еще, ТМЗ на начало, ТМЗ на конец - это и сырье и материалы и готовая продукция? то есть все дебетовое сальдо по счету 1300 (1310 и 1320)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Мар 05, 2014 09:34:08 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Юля-Красотуля говорит: |
ТМЗ в форме 100.00 в строке 100.00.009 I и II |
Эти строки заполняются на основании данных бухгалтерского баланса на начало и конец налогового периода т.е.
Юля-Красотуля говорит: |
ТМЗ по НУ должны быть равны ТМЗ по БУ? |
Юля-Красотуля говорит: |
ТМЗ, приобретенных не для СГД (кружки, рюмки, цветы) |
Отражаются в стр.100.00.009 III А и одновременно в стр.100.00.009 VIII.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Мар 05, 2014 09:37:26
|
|
|
Вот! спасибо! на кнопку нажму обязательно.
а почему моя ГП (1320) не садится ни в Сальдо на начало и конец, ни в поступление ТМЗ?
Добавлено спустя 39 секунд:
хотя наверное в поступление она и не должна садится?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Мар 10, 2014 18:54:42
|
|
|
Юля-Красотуля говорит: |
хотя наверное в поступление она и не должна садится? |
В поступление должны садится ТМЗ не идущие на вычеты, потом они убираются через стр.100.00.009.VIII.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
У меня в 1С 8.2. "Предприятие-Бухгалтерия для Кахахстана"- типовая, тоже неправильно заполняются остатки ТМЗ на начало и конец периода в Ф.100.00. Ручками, конечно, подправить не трудно, но может кто подскажет, как исправить эту ошибку.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Мар 11, 2014 09:43:49
|
|
|
Правильно ли я понимаю, что в ТМЗ на нач налогового периода садиться сумма по счету 1300 (сырье и материалы, готовая продукция и товары), ТМЗ на конец тоже самое, а в строку приобретено ТМЗ только сырье и материалы, товары, без готовой продукции, так как по сути она к нам не поступила, а мы ее изготовили сами из того сырья, что приобрели ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Мар 11, 2014 10:28:50
|
|
|
Ульяна SK, кажысь неправильно понимаете.
Как у вас будет себестоимость списываться при реализации этой готовой продукции?
Добавлено спустя 49 секунд:
Она для налогового учета должна же быть сформирована.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Мар 11, 2014 11:00:01
|
|
|
Мара, на сколько понимаю производственный процесс идет следующими проводками:
8110-1310 (3350) - списывается материал, зарплата, в производство готовой продукции
1320-8110 - приходуется готовая продукция
7010-1320 - списывается себестоимость при реализации.
а счет 7010 формируется при закрытии периода с производственных счетов.
Просто не покажу ли я два раза поступление ТМЗ в форме 100, если с троку 100.00.009IIIA поставлю приобретение ТМЗ не только в виде материалов и товаров, которые у меня в производство идут и на перепродажу, но и готовую продукцию, сформированную из этих же приобретенных материалов? Первый раз заполняю 100 форму, уже 2 дня в раздумьях.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Мар 11, 2014 11:52:20
|
|
|
Ульяна SK говорит: |
а в строку приобретено ТМЗ только сырье и материалы, товары, без готовой продукции |
Правильно, проверьте себя посмотрев
http://balans.kz/viewtopic.php?p=563999#563999
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
еще потом приобретение по 100 сверяют с приобретением в 300, куда готовая продукция никак попасть не может, хотя они не обязательно должны совпадать, но это уже другая тема.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|