Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как заполнять дополнительную форму?
    Какую форму заполнять
    Кто должен заполнять Форму 100.24
    ИП на ОУР, плательщики НДС, надо заполнять форму 220.02 за 2012г?
    Первый раз сдаем 100 форму, как заполнять нулевку
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно заполнять форму 101.04?     
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #101 Чт Фев 06, 2014 14:12:29   

    так графы К, М это тоже начисление, только еще не оплаченных услуг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #102 Чт Фев 06, 2014 14:16:51   

    A.Vail, прошу прощения! Что-то сегодня перегрелась. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Александра К.
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #103 Пн Фев 10, 2014 15:40:46   

    Здравствуйте! Подскажите, мне надо заполнить доп декларацию 101.04. № строки в приложение мне нужно заполнить со следующей строки что в основной? В основной были 2 строки: 1 и 3месяц. А мне теперь надо 3 месяц частично отминусовать, а вместо него добавить 2й.

    Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:

    или все таки с №2 начинать? я что то в сомнениях.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мырзабаева Б.М.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #104 Пн Фев 10, 2014 18:26:55   

    Александра К. говорит:
    Здравствуйте! Подскажите, мне надо заполнить доп декларацию 101.04. № строки в приложение мне нужно заполнить со следующей строки что в основной? В основной были 2 строки: 1 и 3месяц.

    Продолжаете нумерацию строк, то есть в дополнительном приложении у вас нумерация будет начинаться с №3, полностью удаляете неверно указанную строку и строкой №4 вводите заново, но уже с верными данными.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Александра К.
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #105 Пн Фев 10, 2014 21:42:38   

    А если у меня за 3месяц в основной указано 10 000тг налога, а надо было 1000тг. То в этом случае полностью минусовать 10 000тг и в следующей ставить 1000тг. Или просто стр. №3 (-9 000тг).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мырзабаева Б.М.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #106 Вт Фев 11, 2014 09:55:45 Сказали Спасибо❤   

    В основной указываете разницу, то есть
    Александра К. говорит:
    (-9 000тг).

    В приложении к расчету вносите изменения методом удаления, то есть
    Мырзабаева Б.М. говорит:
    полностью удаляете неверно указанную строку и следующей строкой вводите заново, но уже с верными данными.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lara04
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #107 Пн Мар 17, 2014 18:48:12   

    Здравствуйте. Прошу, помогите пожалуйста разобраться. Первый раз сталкиваюсь с этой формой. И затрудняюсь с заполнением 101.04 за 4 квартал.
    23.09.2013г. были оказаны услуги по Международной перевозке. Облагаются 5%. Налог уже уплачен в 2013г.
    08.10.2013г. оплатили поставщику за доставку.
    Получается 101.04 сдаем за 4 квартал 2013г. Будьте добры, перечислите какие строки я должна заполнить. Какие обязательны к заполнению. Конвенция, не применяется.
    Я буду заполнять сумма начисленных и выплаченных или же сумма начисленных, но не выплаченных???

    Графы K, L, M заполняются по начисленным, но не выплаченным суммам доходов нерезидентам при их отнесении на вычеты и только в расчете за IV квартал отчетного календарного года.

    Это получается, меня касается??? Буду очень благодарна в помощи)))
    Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #108 Пн Мар 17, 2014 20:09:19   

    Lara04 говорит:
    Получается 101.04 сдаем за 4 квартал 2013г.

    Верно.

    Lara04 говорит:
    Я буду заполнять сумма начисленных и выплаченных

    Так правильно, графы H, I, J и все перед ними. То, что после - не заполняете. "Начисленные, но не выплаченные" не про ваш случай.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lara04
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #109 Вт Мар 18, 2014 16:15:20   

    A.Vail говорит:
    Так правильно, графы H, I, J и все перед ними. То, что после - не заполняете. "Начисленные, но не выплаченные" не про ваш случай.

    Спасибо огромное...
    Скажите пожалуйста, а в каких тогда случаях они заполняются??? Знать, чисто для себя)))
    И скажите пожалуйста, а в годовом в 220 форме этот КПН показываю где-то?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #110 Вт Мар 18, 2014 16:36:35 Сказали Спасибо❤   

    Lara04 говорит:
    в каких тогда случаях они заполняются?

    Услуги получены и отнесены на вычеты в одном году, а оплата будет произведена только в следующем. На практике, например, у нас есть долгосрочный договор с ежемесячными платежами нерезиденту по факту оказания услуг. Соответственно услуги за декабрь начисляем 31.12.2013, оплачиваем их в январе 2014 г. В расчете 101.04 за 4 кв. показываем как "начисленные, но не оплаченные". Налог удерживаем по курсу на 31.12.2013 г., по отчету он разносится на лицевой счет со сроком оплаты 10.04.2014 г. При оплате этих услуг в 1 кв. 2014 г. уже налог не удерживаем и в отчетах не отражаем.

    Lara04 говорит:
    в годовом в 220 форме этот КПН показываю где-то?

    Отдельно не показываете. Если налог удержан с выставленной нерезидентом суммы, то он войдет в вычеты в составе приобретенных услуг от нерезидента. Если налог уплачен "сверху" за счет собственных средств, то на вычеты он не относится и в годовой декларации не отражается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lara04
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #111 Вт Мар 18, 2014 17:01:49   

    A.Vail Спасибо ВАМ ОГРОМНОЕ за помощь!!! Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Натали С
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #112 Пт Мар 28, 2014 18:39:18   

    подскажите верно ли я поняла заполнение ф 101.04 мы оплатили в начале ноября и в конце ноября нерезиденту..он выставил док ноябрем..конвенции нет кпн 5%..я заполняю в стр 101.04.001 месяц 2, стр 101.04.002 мес 2,стр 101.04.003-004-005 нули, в приложение 101.004.001 гр A B C D, это понятно
    а вот Е номер налог.регистрации юр лица в стране резиденства это типа наш РНН?
    F- код вида дохода транспортн услуги были это 1020?
    G- это наш договор с нерезидентом?!
    H,Iэто понятно сумма дохода и ставка налога 5%
    J-сумма налога
    К ничего не ставлю,
    L - опять ставлю ставку 5%?
    M,N.O, Р,Q, R,S- ничего не ставлю

    Добавлено спустя 54 секунды:

    оплатили кпн в декабре

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lenochka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #113 Ср Апр 09, 2014 16:22:25   

    Доброго дня всем.
    Подскажите по заполнению формы 101,04- может кто-то сталкивался с данной ситуацией.
    В 4 квартале 2013 года получили заем от нерезидента и в декабре 2013 года оплатили ему начисленное вознаграждение за данный период. Соответственно составили и расчет по сумме начисленных и выплаченных доходови начислееному ПН, а так же отнесли данную сумму на вычеты в 2013году. Теперь в 1 квартале 2014 года мы начислили вознаграждение с отнесением на вычеты по данному заему, а выплатим данное вознаграждение (вместе с начисленным за 2 квартал) в июне 2014года. На данный момент стоит вопрос, нужно ли предоставлять форму 101,04 за 1 квартал, так как при попытке заполнить данные по суммам начисленным, но не выплаченным система при проверке показывает это как ошибку. Может быть тогда вообще не нужно предоставлять данную форму за 1 квартал? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #114 Сб Апр 12, 2014 02:24:38   

    lenochka говорит:
    нужно ли предоставлять форму 101,04 за 1 квартал

    Не нужно, доход нерезидента отразится в отчете за 2 квартал, когда будет произведена выплата. А начисленные, но невыплаченные доходы нерезидентов, отнесенные на вычеты, отражаются только в 4-ом квартале по итогам года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #115 Пн Май 12, 2014 11:52:14   

    Уважаемые профи ,подскажите плиз :

    Была предоплата 40% в 1 квартале за услуги нерезидента.
    Акт и начисление будет во 2 квартале.
    Какие строки нужно заполнять в 101.04 за 1 квартал ?

    P/S Налог платить не будем,так как имеется сертификат.

    Добавлено спустя 5 секунд:

    Уважаемые профи ,подскажите плиз :

    Была предоплата 40% в 1 квартале за услуги нерезидента.
    Акт и начисление будет во 2 квартале.
    Какие строки нужно заполнять в 101.04 за 1 квартал ?

    P/S Налог платить не будем,так как имеется сертификат.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #116 Пн Май 12, 2014 18:57:39   

    Добрый вечер на 28.03.2014 г. была предоплата. Нужно ли мне сдавать отчет 101.04.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #117 Ср Май 14, 2014 13:46:41   

    Уважаемые профи !

    Была предоплата 40% в 1 квартале за услуги нерезидента.
    Акт и начисление будет во 2 квартале.
    Какие строки нужно заполнять в 101.04 за 1 квартал ?
    Или сдать пустографку за 1 квартал ,а во 2 квартале уже сумму начисленную ?

    подскажите плиз Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #118 Ср Май 14, 2014 14:25:58 Сказали Спасибо❤   

    ясмин79 говорит:
    Какие строки нужно заполнять в 101.04 за 1 квартал ?

    Заполняете только во 2 квартале, согласно ст 193 193 п 1 пп 1 НК по курсу на дату начисления дохода, т.е. на дату АВР.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #119 Ср Май 14, 2014 14:41:22   

    Если сдам пустографку не будет нарушением ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #120 Ср Май 14, 2014 14:52:03 Сказали Спасибо❤   

    ясмин79, а зачем? Обратите внимание на ст 68 п 7 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лина
    Коллега
    Спасибки: +21 Профиль
    Личное сообщение

      

    #121 Пн Авг 04, 2014 23:32:48   

    Пожалуйста подскажите - 30 марта была выплачена предоплата, 20 апреля начислен доход. Следовательно не позднее 25 мая мы оплатили в бюджет по курсу начисления дохода. Отчет сдали во втором квартале. Правильно все? И еще какой месяц ставить в столбце месяц квартала? Вроде же выплатили доход в марте, но это первый квартал. Или все таки ставлю апрель, как дата выплаты дохода?
    Из правил:
    в графе В указывается месяц квартала в котором произведена выплата доходов нерезиденту.

    Пож-та подскажите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #122 Вт Авг 05, 2014 07:52:12 Сказали Спасибо❤   

    Лина говорит:
    Или все таки ставлю апрель, как дата выплаты дохода?

    Верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Натали С
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #123 Вт Авг 12, 2014 19:48:08   

    подскажите.. в июне оплатили предоплату..а сч.ф выставили июлем..во 2 квартале я сдаю 101.04..или надо в 3 кв..начислен и выплачен и там указать мес1

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лина
    Коллега
    Спасибки: +21 Профиль
    Личное сообщение

      

    #124 Вт Авг 12, 2014 21:31:41   

    сдаете в третьем квартале по курсу начисления дохода и указываете июль - дата выплаты дохода, как у меня ситуация была, выше

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #125 Ср Авг 13, 2014 11:16:52   

    Натали С, а выплачен доход когда?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лина
    Коллега
    Спасибки: +21 Профиль
    Личное сообщение

      

    #126 Ср Авг 13, 2014 11:22:49 Сказали Спасибо❤   

    Натали С говорит:
    подскажите.. в июне оплатили предоплату..а сч.ф выставили июлем..во 2 квартале я сдаю 101.04..или надо в 3 кв..начислен и выплачен и там указать мес1


    В июне оплатили предоплату

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #127 Ср Авг 13, 2014 11:34:27 Сказали Спасибо❤   

    Лина говорит:
    В июне оплатили предоплату

    С-ф
    Натали С говорит:
    выставили июлем..во 2 квартале

    Следовательно на расходы вы взяли в июле, т.е. в 3-м квартале. Сдаете 101.04 за 3 квартал по курсу на наду начисления дохода нерезиденту, согласно ст 195 п 3 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Натали С
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #128 Ср Авг 13, 2014 13:43:09   

    спасибо, если я правильно поняла..в случае предоплаты..неважно когда она была.. декларацию сдаем отталкиваемся на дату полученной сч.ф и кпн платим исходя курса на дату сч.ф?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #129 Ср Авг 13, 2014 13:45:18   

    Натали С говорит:
    в случае предоплаты..неважно когда она была.. декларацию сдаем отталкиваемся на дату полученной сч.ф и кпн платим исходя курса на дату сч.ф?!

    На дату начисления дохода, согласно ст 195 п 3 НК. В случае у Лина, - это дата выписки с-ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Арна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #130 Ср Ноя 05, 2014 16:31:52   

    Трудоголик2, т.е. если предоплата за международные перевозки была в квартале, а АВР подписан в квартале, отчет до 31 марта след.года? Извините, просто я запуталась, отчет сдается по дате выплаты или по дате АВР.

    Добавлено спустя 44 секунды:

    оплата в 3 квартале, а АВР подписан в 4 квартале

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лина
    Коллега
    Спасибки: +21 Профиль
    Личное сообщение

      

    #131 Ср Ноя 05, 2014 19:29:45   

    пп.3п.1ст.195 Корпоративный подоходный налог у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридического лица-нерезидента, подлежит перечислению налоговым агентом в бюджет в случае выплаты предоплаты - не позднее двадцати пяти календарных дней после окончания месяца, в котором был начислен доход нерезидента в пределах суммы выплаченной предоплаты, по рыночному курсу обмена валюты на дату его начисления.

    П.2 ст.196 Налоговый агент обязан представлять в налоговый орган по месту своего нахождения расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента, в следующие сроки:
    за четвертый квартал - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом, установленным статьей 148 настоящего Кодекса, в котором произведена выплата доходов нерезиденту и (или) за который начисленные, но невыплаченные доходы нерезидента отнесены на вычеты.

    Поскольку выплаченный вами доход в 3 квартале, начислен уже в 4 квартале, значит за 4 квартал вы представите расчет по форме 101.04 не позднее 31 марта.

    Вы не путайтесь, просто прочтите все подпункты пункта 1 ст.195, там перечислены 3 возможные варианта, иного не дано

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #132 Чт Ноя 06, 2014 09:07:10   

    Арна,
    Лина говорит:
    Поскольку выплаченный вами доход в 3 квартале, начислен уже в 4 квартале, значит за 4 квартал вы представите расчет по форме 101.04 не позднее 31 марта.

    Согласна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1344 Профиль
    Личное сообщение

      

    #133 Чт Ноя 06, 2014 15:04:13   

    КБК для оплаты по форме 101.04 КПН по доходу нерезидента 101104, а КНП 911, так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #134 Чт Ноя 06, 2014 15:07:18 Сказали Спасибо❤   

    anginaa, верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1344 Профиль
    Личное сообщение

      

    #135 Чт Ноя 06, 2014 15:07:58   

    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Арна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #136 Ср Ноя 12, 2014 13:54:37   

    Трудоголик2, подскажите пожалуйста. В графе "Сумма начисленных и выплаченных доходов:" указывать сумму действительно выплаченных и начисленных доходоВ? Вель в моем случае , КПН с нерезидента мы не удерживали, и выплатили полную сумму. И если указать эту сумму, там отнюдь не 5%, мне потом налоговая не пришлет уведомление что расчет неверен?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #137 Ср Ноя 12, 2014 14:09:36   

    Арна говорит:
    В графе "Сумма начисленных и выплаченных доходов:" указывать сумму действительно выплаченных и начисленных доходоВ?

    Да
    Арна говорит:
    Вель в моем случае , КПН с нерезидента мы не удерживали, и выплатили полную сумму.

    Вы же КПН оплатили за счет собственных средств или воспользовались конвенцией?
    Арна говорит:
    если указать эту сумму, там отнюдь не 5%,

    А сколько? Согласно ст 194 п 5 - 5%.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Данагуль
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #138 Ср Ноя 12, 2014 16:27:17   

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста, если я в августе выплатила дивиденды нерезиденту, т.е

    15.08.14г. - начислила
    дт 5520- кт 3030 = 1 000 000
    дт 3030 - кт 3190 = 100 000
    дт 3030 - кт 1030 = 900 000 оплата дивидендов учредителю ЮЛ

    20.08.14 - оплата КПН

    дт 3190 - кт 1030 = 100 000 - оплата КПН за нерезидента 10%, применена конвенция
    В форме 101.04 в 3 кв.2014 в строке

    100.04.001 за 2 месяц указываю 1 000 000? или же 900 000?

    Sorry

    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:

    "Сумма начисленных и выплаченных доходов:" - само понятие начисленных и выплаченных вводит в сомнение

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #139 Ср Ноя 12, 2014 16:34:50   

    Данагуль говорит:
    100.04.001 за 2 месяц указываю 1 000 000?

    Верно
    Данагуль говорит:
    900 000?

    Это выплачено за минусом КПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Натали С
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #140 Ср Ноя 12, 2014 16:45:03   

    Подскажите пожалуйста, если международную перевозку(с Украины-Казахстан) оказал физ.лицо(Украина)-попадет эта услуга в ф 101.04

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #141 Ср Ноя 12, 2014 16:45:56 Сказали Спасибо❤   

    Натали С говорит:
    -попадет эта услуга в ф 101.04

    Нет. Отражаете в 210 форме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Данагуль
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #142 Ср Ноя 12, 2014 17:11:57   

    Трудоголик2 говорит:
    Данагуль говорит:


    100.04.001 за 2 месяц указываю 1 000 000?


    Верно


    Верно ли тогда я заполнила приложение 101.04.?
    мес. - указала 2
    графа F = 2080, хотя в правилах код указан 1080?
    графа H = 1 000 000 / сумма начисл. и выплач.доходов
    графа I = 10 % / ставка налога
    графа J = 100 000/сумма налога с начисл и выплач. доходов
    графа N = 1 000 000/сумма начисл/выплач дох, освобожд от удерж. налогов в соот-вии с междунар.дог.???
    графа O = 01/ конвенция с РФ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Натали С
    Коллега
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #143 Ср Ноя 12, 2014 17:19:45   

    спасибо
    Трудоголик2 говорит:
    Отражаете в 210 форме.

    и платить ипн 10 %.а не 5%кпн по международной перевозке согл п.п. 16 п.1 ст.192 и п.п.5 ст.194 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #144 Чт Ноя 13, 2014 08:18:42 Сказали Спасибо❤   

    Натали С говорит:
    и платить ипн 10 %.а не 5%кпн по международной перевозке

    С чего вдруг? Ст 201 НК
    Цитата:
    1. Доходы физического лица-нерезидента, определенные пунктом 1 статьи 192 настоящего Кодекса, облагаются индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты по ставкам, указанным в статье 194 настоящего Кодекса, без осуществления налоговых вычетов, если иное не установлено настоящей статьей.


    Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:

    Данагуль говорит:
    графа F = 2080

    Где вы взяли этот код?
    Данагуль говорит:
    графа H = 1 000 000 / сумма начисл. и выплач.доходов
    графа I = 10 % / ставка налога
    графа J = 100 000/сумма налога с начисл и выплач. доходов
    графа N = 1 000 000/сумма начисл/выплач дох, освобожд от удерж. налогов в соот-вии с междунар.дог.???
    графа O = 01/ конвенция с РФ

    Верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Арна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #145 Чт Ноя 13, 2014 13:59:44   

    Трудоголик2 говорит:
    Вы же КПН оплатили за счет собственных средств или воспользовались конвенцией?

    Да, за счет собственных средств

    Трудоголик2 говорит:
    Арна говорит:
    Вель в моем случае , КПН с нерезидента мы не удерживали, и выплатили полную сумму.

    Вы же КПН оплатили за счет собственных средств или воспользовались конвенцией?
    Арна говорит:
    если указать эту сумму, там отнюдь не 5%,

    А сколько? Согласно ст 194 п 5 - 5%.


    Я расчитала так:
    1667,2 $ (цена перевозки) * 182 (курс)= 303 434 тенге
    303 434 -это 95%
    319 404 - это 100%
    из них 5% 15970 к уплате кпн.
    т.е. в строке " уплачено и начислено доходов" ставим 319 404 или 303 434

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #146 Чт Ноя 13, 2014 14:02:03   

    Арна говорит:
    303 434

    Верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Данагуль
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #147 Чт Ноя 13, 2014 14:29:48   

    Трудоголик2 говорит:


    Данагуль говорит:

    графа F = 2080


    Где вы взяли этот код?


    Данный код выдает в Соно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #148 Чт Ноя 13, 2014 14:34:48   

    Действительно и в КН тоже есть 1080 и 2080 доходы в форме дивидендов, поступающих от юридического лица-нерезидента.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Данагуль
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #149 Чт Ноя 13, 2014 14:46:15   

    Трудоголик2 говорит:
    Действительно и в КН тоже есть 1080 и 2080 доходы в форме дивидендов, поступающих от юридического лица-нерезидента.

    В СОНО почему то только 2080 подкинул. Сейчас проверю.

    Rose Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Арна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #150 Чт Ноя 13, 2014 15:56:05   

    Трудоголик2,
    Трудоголик2 говорит:
    303 434

    Верно

    тогда ведь от 303 434 тенге 5% будет 15 172 тенге

    а должно быть 15 970 тенге.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Страница 3 из 5
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz