Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ТОО упрощ.режим, сдаем ф.910 и 300. Г...
    Каким документом оформить дополнительные расходы по курсовой разнице?
    Относятся на вычеты в ф.100 расходы п...
    Проводки по курсовой разнице
    Вычеты по курсовой разнице.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Почему 1С 8.2 считает ненормальные доходы и расходы по курсовой разнице?     
    Юля-Красотуля
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Янв 17, 2014 14:44:29   

    Добрый всем денек! У нас много платежей в другие страны (импорт). В один день валюту покупаем, в этот же день валюту списываем (оплачиваем поставщикам). На конец года образовались ненормально большие расходы и доходы по курсовой разнице. А ведь ее вообще не должно быть? в Закрытии периода галочку в "Переоценка Валютных средств" не ставлю. как избавиться от доходов/расходов по курс. разнице в оборотке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лотос
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Янв 17, 2014 14:49:50   

    Предприятие - Учетная политика - Счета с особым порядком переоценки - Добавить счет 1030 и указать способ признания регламентно. Тогда каждый месяц ставить галочку "переоценка валютных средств" при закрытии периода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юля-Красотуля
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Янв 17, 2014 14:50:55   

    Лотос говорит:
    Добавить счет 1030 и указать способ признания регламентно

    сейчас попробую. а у меня стоит счет 1610, способ признания не рассчитывать. это неверно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лотос
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Янв 17, 2014 14:53:47   

    это тоже верно. и 3510 (только для них способ признания Не рассчитывать). просто я туда добавляю 1030, иначе расчет идет по каждой операции. это не очень удобно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Янв 17, 2014 14:59:12   

    Юля-Красотуля говорит:
    На конец года образовались ненормально большие расходы и доходы по курсовой разнице.

    Предлагаю:
    1.Проверить отражение оф.курса валют ежедневно за 2013 г. в1 -С.
    2.Переоценку валютных средств,при закрытии периода,произвести только в декабре.
    3.Возможно, будет необходимо,перепровести все хоз.операции связанные с валютой(только не спешите, попробуйте проверить на одном месяце)
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юля-Красотуля
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Янв 17, 2014 15:03:38   

    esiphi говорит:
    1.Проверить отражение оф.курса валют ежедневно за 2013 г. в1 -С.

    это проверено.
    у нас также есть кредиторская задолженность по импортным поставщикам. Может ли от этого так расти курсовая разница (причем как доход так и расход)?
    Лотос говорит:
    Добавить счет 1030 и указать способ признания регламентно. Тогда каждый месяц ставить галочку "переоценка валютных средств" при закрытии периода.

    картина стала еще более странной. на это повлияла галочка в Переоценке в Закрытии.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лотос
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Янв 17, 2014 15:24:55   

    Если есть кредиторка и дебиторка в валюте, то я и их добавляю в счета с особым порядком переоценки (1210 и 3310) и ставлю Регламентно. Иначе тоже считает по каждой операции.
    Есть ли месяца, когда на валютном счете 0 денег в валюте? Проще всего проверить эту схему на таких счетах. У меня все работает замечательно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юля-Красотуля
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Янв 17, 2014 15:45:01   

    Лотос говорит:
    Есть ли месяца, когда на валютном счете 0 денег в валюте? Проще всего проверить эту схему на таких счетах.

    нет, в каждом месяце мы оплачиваем валютой.
    Скажите пожалуйста, я уже понимаю что Кредит. задолженность-это монетарная статья, потому и надо крутить курсовую разницу,однако не понимаю, почему программа тогда не в каждом месяце ее считает? например в 2013г. она "пропустила" 3 месяца

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лотос
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Янв 17, 2014 17:57:11   

    Если указать счет 1030 как счет с особым порядком переоценки и расчетом Регламентно, то при сальдо начальном 0, и конечном 0 на валютном счете (несмотря на наличие оборотов) не возникнет никакой курсовой разницы. Если есть остаток в валюте, то в KZT сумма = сумма в валюте * рыночный курс на последний день месяца, когда делается закрытие месяца и ставится "Переоценка валютных средств". Можно на одном месяце опробовать схему, по анализу счета 1030 будет видно, возникают ли курсовые.

    3310 - монетарная статья. Опять же программа (у многих, у кого видела) считает курсовые по каждой операции приобретения. Я считаю на конец месяца, поэтому тоже ставлю этот счет в данный раздел (с особым порядком).
    По логике сумма в тенге = сумма в валюте * рыночный курс на отчетную дату (предположим, что конец месяца). Нет задолженности в валюте - нет курсовых. И никакой задолженности в тенге не должно оставаться. Почему программа избирательно считает при наличии валютных остатков - вопрос к специалистам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1308 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вс Янв 19, 2014 01:20:14   

    Лотос говорит:
    Добавить счет 1030 и указать способ признания регламентно

    Лотос говорит:
    Если есть кредиторка и дебиторка в валюте, то я и их добавляю в счета с особым порядком переоценки (1210 и 3310) и ставлю Регламентно

    О как. Возьму попкорн.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Master8
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вс Янв 19, 2014 21:49:37 Сообщить модератору   

    лучше апстену.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1308 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вс Янв 19, 2014 23:48:40   

    На ней какое-то месиво размазано, по запаху из Затобольска. Я брезгливый.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Serikpaeyva A
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Фев 06, 2014 17:12:36   

    Здравствуйте, я впервые заполняю 100 форму, работаю недавно, у нас Представительство, все расходы в 2012 отнеснли на расходы Головной компании, получается в 100 форме заполнили только строку превышение положительной курсовой разницы над отрицательной, и последнее приложение, так вот в приложен к форме регистр по курсовой разнице, и суммы указаны такие, что в 1 С я найти их не могу (по оборотке смотрю по счетам 6250 и и 7430, там вообще другие суммы), кто составлял форму уже давно не работает, и в этом году как считать и как сдавать не знаю(((может кто подскажет, откуда эти цифры берут?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mukhamedjanova E.
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Фев 07, 2014 15:44:08   

    Serikpaeyva A говорит:
    Здравствуйте, я впервые заполняю 100 форму, работаю недавно, у нас Представительство, все расходы в 2012 отнеснли на расходы Головной компании, получается в 100 форме заполнили только строку превышение положительной курсовой разницы над отрицательной, и последнее приложение, так вот в приложен к форме регистр по курсовой разнице, и суммы указаны такие, что в 1 С я найти их не могу (по оборотке смотрю по счетам 6250 и и 7430, там вообще другие суммы), кто составлял форму уже давно не работает, и в этом году как считать и как сдавать не знаю(((может кто подскажет, откуда эти цифры берут?

    Возможно предыдущий бух просто сама посчитала, как должно быть. А в 1с не исправляла.
    Здесь были рекомендации выше, проверьте все загруженные курсы на даты совершения операций по валютам и на конец каждого месяца. Это должен быть курс нацбанка РК.
    Скорее всего вы получаете валюту. Если вы получаете валюту, то в ППВ должен стоять курс нацбанка на дату поступлению. Когда конвертируете в тенге, то в платежке 2 курса, один нацбанка, второй курс вашего банка.
    Это если коротко. Обычно основные ошибки возникают из-за неправильного курса валют.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Апр 09, 2014 21:42:25   

    Добрый вечер!
    1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83), Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.14.10), № 800102001
    Заполняю 100.00 за 2013г.
    Положительная курсовая разница полностью садится в доход в 100.00.004, а отрицательная в вычеты в 100.00.020, если ДОЛЖНА садится разница между ними или в доход или в вычеты?
    Я в регистре сведений сделала обновление кодов строк на 2013г. автоматически, как и в 2012г.
    Так у всех заполняется или я что-то не верно сделала?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mukhamedjanova E.
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Апр 09, 2014 22:32:54 Сказали Спасибо❤   

    Добрый вечер.
    Строки для отражения в 100.00 для курсовой разницы указывать не надо. Разница садится на вычеты автоматически.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Апр 09, 2014 23:13:48   

    Mukhamedjanova E. говорит:
    Строки для отражения в 100.00 для курсовой разницы указывать не надо.

    Спасибо, это помогло! Хоть и в расшифровке теперь не показывает, но главное, сажает правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Май 12, 2017 17:32:10   

    рег.номер 801033558 1С:Предприятие 8.3 (3.0.13.18)
    гл.бух. залезла в 2016г. в платежных ордерах (покупка валюты) поменяла статьи ДДС, результат - изменились доходы и расходы по курсовой разнице. Почему так случилось? Вроде у нас автоматическая загрузка курсов. Придется сдавать допик по 100.00. Закрытие месяца было перепроведено только в месяце изменения пл/ордера. Или нужно было последовательно до конца года закрытие месяца перепровести?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1308 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Май 12, 2017 17:38:18 Сказали Спасибо❤   

    Я бы весь год перепровел. Есть подозрение на нарушение пространственно-временного континуума.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz