как оформить новогодний корпоратив
|
Алиса123
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Вт Фев 17, 2009 10:37:13
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте всем,
подскажите пожалуйста, как оформить новогодний банкет, чтобы избежать налогов?
Я пока издала приказ на проведение банкета и списала всё на расходы, есть такое подозрение, что такое не прокатит
Хочу быстренько всё переделать, подскажите как?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Фев 17, 2009 10:47:24
|
|
|
списав на вычеты, вы тем самым заявляете, что затраты понесены в связи с получением СГД. а это вряд ли прокатит
по моему, надо либо относить на расходы за счет чистого дохода (невычет), либо включать в доход сотрудников и облагать всеми соответствующими налогами (и с чистой совестью списать как зарплату)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Фев 17, 2009 11:44:13
|
Сообщить модератору
|
|
Я считаю что такие расходы надо списывать за счёт чистой прибыли, просто не брать эти расходы в зачёт при определении СГД...ведь таких расходов у нас в течении года может быть много....а приказом всё равно надо оформить, это правильно...и актом списания тоже...
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вс Дек 22, 2013 22:26:52
|
|
|
Провели Новогодний корпоратив, берем на невычеты и НДС, конечно, не в зачет. Достаточно ли будет акта-выполненных работ, счета-фактуры и чека от организации - ресторана? И в предыдущем сообщении говориться об акте списания, что списывать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Дек 23, 2013 08:03:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Пангея говорит: |
Достаточно ли будет акта-выполненных работ, счета-фактуры и чека от организации - ресторана? |
Достаточно.
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
В соответствии с пп. 8 п. 3 ст. 155 Налогового кодекса не рассматриваются в качестве дохода физического лица
Цитата: |
8) расходы работодателя, не связанные с осуществлением деятельности, направленной на получение дохода, и не относимые на вычеты, которые не распределяются конкретным физическим лицам; |
В соответствии с п. 1 ст. 115 Налогового кодекса вычету в целях определения КПН не подлежат
Цитата: |
1) затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода; |
Поэтому проведение корпоративного новогоднего вечера не относится на вычет в налоговом учете при определении КПН, НДС в зачет не относится (п. 1 ст. 257 Налогового кодекса) и стоимость проведения не является доходом сотрудников, в связи с чем ИПН не облагается.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Дек 24, 2013 13:13:32
|
|
|
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Правильно ли я оформила новогодний корпоратив в 1С 8?
Документом Поступление ТМЗ и услуг, НДС не в зачет .
Оставила галочку Учитывать КПН
Вид учета НУ не связано с получением СГД
Проводки Дт 7210(Статьи затрат: Расходы за счет чистого дохода) Кт 3310
Нужны ли еще какие-либо операции? Или все верно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Ср Янв 08, 2014 10:54:33
|
|
|
Добрый день подскажите как правильно в 1С оформить новогодний корпоратив (т.е. все приобретенные продукты, тортики, салатики). И каким документов все это правильно списать... пожалуйста подскажите
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Ср Янв 08, 2014 11:16:37 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Lena Z говорит: |
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Правильно ли я оформила новогодний корпоратив в 1С 8?
Документом Поступление ТМЗ и услуг, НДС не в зачет .
Оставила галочку Учитывать КПН
Вид учета НУ не связано с получением СГД
Проводки Дт 7210(Статьи затрат: Расходы за счет чистого дохода) Кт 3310
Нужны ли еще какие-либо операции? Или все верно? |
А почему галочку учитывать в КПН оставили? и к слову, в каком месте у вас эта галочка?
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Хункаева Фатима говорит: |
Добрый день подскажите как правильно в 1С оформить новогодний корпоратив (т.е. все приобретенные продукты, тортики, салатики). И каким документов все это правильно списать... пожалуйста подскажите |
Если вы все тортики, салатики приобретали отдельно,
то вам нужен приказ с текстом:
Для проведения Новогоднего мероприятия отделу закупа приказываю закупить след товары:
-тортики
-салатики
Ответственным за закуп и проведение мероприятия назначить....
Бухгалтерия, списать все понесенные расходы за счет чистой прибыли.
Затем , после проведения мероприятия, делаете Акт на списание, где счет списания 7212 (или какой там у вас) и ставите галочку "корректировка НДС ранее принятого к зачету"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Ср Янв 08, 2014 11:28:29
|
|
|
Подскажите, а если приобретались подарки для детей сотрудников и относились на доход сотрудников - НДС в зачет по ним тоже брать нельзя? Как в 1С сделать корректировку? Или можно сразу при оприходовании не учитывать НДС?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Ср Янв 08, 2014 11:33:09
|
|
|
ИринаТ говорит: |
Подскажите, а если приобретались подарки для детей сотрудников и относились на доход сотрудников - НДС в зачет по ним тоже брать нельзя? Как в 1С сделать корректировку? Или можно сразу при оприходовании не учитывать НДС? |
Вот здесь писали:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=45412&start=20
1.Файл-Покупка.
2.Документ -Поступление ТМЗ и услуг.
3."Цены и валюта".
4.Провотки-Галочка-НДС включать в стоимость.
таким образом вы приходуете подарки.
С работников удерживаете всю сумму подарка с НДС включительно, согласно ведомости выдачи подарков.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|