Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Документы по гос.закупкам
    Ценовое предложение по гос.закупкам
    Приобретение и реализация товаров по гос закупкам
    Доход по реализации ТМЦ по гос закупкам в форме 910.00.
    Изменение условий в договоре по государстенным закупкам
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Не плательщики НДС, работали по гос.закупкам. Нужно ли по договорам по гос.закупкам возвращать НДС?     
    biruza3
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Сен 19, 2013 14:20:04   

    Добрый день.
    ТОО с 2012 года плательщики НДС, а в 2011 не были плательщиками НДС.
    Теперь пришло уведомление за период с 2011 по 2012 года такого характера:
    «Сумма НДС по данным Казначейства, выплаченная рамках государственного закупа: 20 149 262,00 Сумма НДС из Реестра 300.07 начисленного по реализованным Вами товарам, работам, услугам в адрес государственных учреждений в рамках государственного закупа: 15 694 557,00 Сумма нарушения: 4454705.0 (тенге)»

    Вообще у на за 2012 год по реестрам ф.300.00, начислено НДС по реализации на 23 754 852

    Но я так думаю, Налоговая выбрала только гос.закупки.

    Теперь подняли договора, и только сейчас заметили что в договорах написано в том числе НДС, это было в 2011 году. То есть 4 454 705 тенге, это полученный нами НДС, но мы не были плательщиками НДС. Что нам делать в таких случаях?

    Я даже не знаю как ответить на уведомление?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Окт 11, 2013 17:58:24   

    biruza3 говорит:
    Я даже не знаю как ответить на уведомление?

    так и писать, что
    biruza3 говорит:
    мы не были плательщиками НДС


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    danna123
    Резидент Баланса
    Спасибки: +58 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Окт 11, 2013 20:00:46   

    В 2011 году, если предприятие выигрывало договор по гос закупкам, то вне зависимости плательщик оно или не плательщик НДС, сумма договора - единая.
    То есть, договор на 112 000 у.е.
    Если ТОО - плательщик НДС, то с ним заключают договор на сумму 112 000 у.е., в том числе НДС.
    Если ТОО - не плательщик НДС, то с ним заключают договор на сумму 112 000 у.е. БЕЗ НДС.

    В вашем случае,
    biruza3 говорит:
    Теперь подняли договора, и только сейчас заметили что в договорах написано в том числе НДС, это было в 2011 году

    это ошибка юриста, бухгалтера заказчика, и ваша, конечно, тоже, что не углядели.

    Учитывая, что это налоговая обнаружила, по данным казначейства, значит ваш заказчик, так и зафиксировал у вас данные.
    Вам сейчас придется разобраться и исправить ситуацию как с заказчиком, так и с налоговой.
    Заказчику объясните - это все таки гос служащие, и они не правильно заключили с вами договор, а это возможно будет иметь не очень хорошие последствия для них. Поэтому в их интересах вам помочь.

    Терпения вам и успеха в этом не легком взаимодействии с гос организациями.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Окт 12, 2013 09:25:33   

    [quote="danna123"]В 2011 году, если предприятие выигрывало договор по гос закупкам, то вне зависимости плательщик оно или не плательщик НДС, сумма договора - единая

    Где об этом можно почитать? Хотелось бы ссылку на документ чтобы красиво обосновать. Мы тоже работаем по госзакупкам и выиграли тендр, а т.к не являемся плательщиками НДС, то сумму договора хотят уменьшить на сумму НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Окт 12, 2013 10:11:34   

    Как я знаю, в настоящее время, НДС обязательно выделяется и оговаривается в договорах гос.закупок и они по-моему должны его отдельно перечислять (как бы с другого бюджетного кода, или как там "следят" за расходованием бюджетных денег). И в тендерах это должно учитываться.
    biruza3 говорит:
    , но мы не были плательщиками НДС
    - а как вы счета-фактуры выставляли? Б.НДС?

    Ведь, когда поставщик платит НДС в бюджет и "отдает" его покупателю, тк. покупатель взял в зачет НДС. Покупатель - гос учреждение при этом не плательщик НДС, соотвественно поставщик НДС у себя "оставил" в доходе (как неплательщик), и гос. учреждение не платит. Это и пытаются "исправить".

    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

    Сама с трудом поняла, чего написала. Но имею ввиду, что НДС, как косвенный налог - в договорах с гос. учреждениями отделяется в момент оплаты услуги, именно потому, что госы ни НДС, ни КПН не платят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1202 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Окт 12, 2013 10:17:28   

    Мара говорит:
    Как я знаю, в настоящее время, НДС обязательно выделяется и оговаривается в договорах гос.закупок и они по-моему должны его отдельно перечислять (как бы с другого бюджетного кода, или как там "следят" за расходованием бюджетных денег). И в тендерах это должно учитываться.

    Так и есть. По каждому договору идут две платежки первая на сумму договора, вторая на НДС по этому договору.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ландыш
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Окт 12, 2013 10:21:58   

    Впервые столкнулись с такой ситуацией, если я правильно поняла Мара, Ведмедев, то договор прийдется подписывать уменьшенный на сумму НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Сб Окт 12, 2013 11:02:58 Сказали Спасибо❤   

    ландыш, вот я так думаю.
    ландыш говорит:
    то договор прийдется подписывать уменьшенный на сумму НДС?

    даже вернее договор "сразу" должен быть составлен без НДС, а сумма НДС как бы отдельно "оговариваться"
    У нас такие договора с иностранцами-заказчиками(которые тут имеют бизнес) всегда были без у чета НДС, так как помимо всего, у нас НДС имел обыкновения меняться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    danna123
    Резидент Баланса
    Спасибки: +58 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Окт 16, 2013 11:01:46 Сказали Спасибо❤   

    ландыш,
    Есть разница вы выиграли конкурс или тендер. Конкурс - это когда вы участвуете в государственных закупках (100% гос организация), а тендер - это когда в закупках АО Самрук Казына, например. Это может быть АО НК КТЖ, АО Казмунай газ и т.д. По Закупкам Самрук Казына уже давно сумма не единая, если вы не плательщик НДС - то сумма договора 100 у.е., если плательщик - то сумма 112 у.е.
    У каждой закупки свои НПА
    по закупкам АО Самрук Казына - Правила закупок АО Самрук Казына
    по гос закупкам - Закон о гос закупках и Правила гос закупок.
    Думаю вот там и можно почитать по поводу суммы договора и НДС.

    Компании, которые входят в Самрук Казына есть на сайте www.sk.kz, там же и правила самрук казына

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz